江西长运(600561) - 关于江西长运非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
目 录 关于江西长运股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位:江西长运股份有限公司 审计单位:大信会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:0791-86298107 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大值专审字[2026]第 6-00014 号 江西长运股份有限公司全体股东; 我们接受委托。审计了江西长达股份有限公司(以下简称"贵公司")自财务报表。包 括 2025年12月31日合并及母公司管产负债表,2025年度合并及母公可利润表。合并及母 公可现金就量表。合并及母公司股东权益变动表以及财务报表阳注。并于 2026年 4月 16 日出具大信审字[2026]第 6-00034 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了 贵公司编制的《上市公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以 下简称"非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表")。 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券監督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市 会利登会柱来,对外担保的监 ...