海程邦达(603836) - 关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告
海程邦达供应链管理股份有限公司 二、2025 年度年审会计师事务所履职情况 立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求,对公司 2025 年度财务报表及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审 计,出具了标准无保留意见审计报告,同时对公司 2025 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况、公司 2025 年度募集资金存放与使用情况执行了相关 工作,并出具了专项报告。 在审计过程中,立信制定并实施了合理的审计工作方案和工作计划,执行了 有效的质量管理措施,并就会计师事务所和审计项目团队成员的独立性、审计范 围、人员和时间安排、识别出的风险等事项与公司管理层和治理层进行了沟通。 关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告 海程邦达供应链管理股份有限公司(以下简称"公司")聘请立信会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")作为公司 2025 年度财务报告和内部控 制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对 立信 2025 年度审计履职情况进行评估,具体情况如下: 一、会计师事务所基本情况 会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊 ...