苏奥传感(300507) - 内部控制与风险管理制度
苏奥传感苏奥传感(SZ:300507)2026-04-17 20:39

第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏奥力威传感高科股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治理结构,加强公司内部控制,根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》(以下简称"《规范运作》")等法律、行政法规、部门规章及《江苏 奥力威传感高科股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,特 制定本制度。 第二条 公司内部控制应遵循以下原则: (一)全面性原则。内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程,覆盖公司及 其所属单位的各种业务和事项。 (二)重要性原则。内部控制应在全面控制的基础上,关注重要业务事项和 高风险领域。 (三)制衡性原则。内部控制应在治理结构、机构设置及权责分配等方面形 成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。 江苏奥力威传感高科股份有限公司 内部控制与风险管理制度 (四)适应性原则。内部控制应与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风 险水平等相适应,并随环境变化及时加以调整。 (五)成本效益原则。内部控制应权衡实施成本与预期效益,以适当的成本 实现有效控制。 第三条 内部控制的责任主体及职责 (一)董事 ...

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