五矿资本(600390) - 五矿资本股份有限公司内部控制审计报告众环审字(2026)0202487号
内部控制审计 - 审计五矿资本2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 其他信息 - 审计报告日期为2026年4月16日[10]
内部控制审计 - 审计五矿资本2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 其他信息 - 审计报告日期为2026年4月16日[10]