保利发展(600048) - 保利发展控股集团股份有限公司2025年度内部控制审计报告
财务审计 - 立信会计师事务所于2026年4月16日出具保利发展2025年财务报告内部控制审计报告[9] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价,注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[5][6] 内控情况 - 公司2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[7] 金额信息 - 涉及金额为15700万元[10]
财务审计 - 立信会计师事务所于2026年4月16日出具保利发展2025年财务报告内部控制审计报告[9] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价,注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[5][6] 内控情况 - 公司2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[7] 金额信息 - 涉及金额为15700万元[10]