弘景光电(301479) - 内部控制审计报告
弘景光电弘景光电(SZ:301479)2026-04-19 15:46

广东弘景光电科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2026)0600007号 n management 内部控制审计报告 众环审字(2026) 0600007 号 广东弘景光电科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广 东弘景光电科技股份有限公司(以下简称"弘景光电公司")2025年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,弘景光电公司于 2025年12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 审计报告第1页共2页 (本页无正文,为内部控制审计报告(众环审字(2026) 060007 号) 签字盖章页) 中审众 鱼合伙) 一、弘景光电公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立 ...

弘景光电(301479) - 内部控制审计报告 - Reportify