奥比中光(688322) - 天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于奥比中光内部控制审计报告
审计相关 - 天健会计师事务所审计奥比中光2025年12月31日财务报告内控有效性[5] - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[6] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[7] 审计结果 - 天健认为公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[10] 风险提示 - 内控有固有局限,根据审计结果推测未来有效性有风险[8]
审计相关 - 天健会计师事务所审计奥比中光2025年12月31日财务报告内控有效性[5] - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[6] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[7] 审计结果 - 天健认为公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[10] 风险提示 - 内控有固有局限,根据审计结果推测未来有效性有风险[8]