麦捷科技(300319) - 内部控制审计报告
内部控制审计报告 目 录 d a re ness 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn)"进行查验。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.cmof.gov.cn) "进行查验。 " 内部控制审计报告 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2026]18489-1 号 深 圳 市 麦 捷 微 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 天职业字[2026]18489-1 号 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深 圳市麦捷微电子科技股份有限公司(以下简称"麦捷科技")2025 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控 ...