思美传媒(002712) - 思美传媒:内部控制审计报告
目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、资质附件……………………………………………………第 3—6 | | 页 | | (一)本所营业执照复印件……………………………………… 第 | 3 | 页 | | (二)本所执业证书复印件……………………………………… 第 | 4 | 页 | | (三)执业注册会计师资格证书复印件………………………第 5—6 | | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2026〕11-412 号 思美传媒股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了思美传媒股份有限公司(以下简称思美传媒公司)2025 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化 ...