南极电商(002127) - 2025年度内部控制自我评价报告
南极电商南极电商(SZ:002127)2026-04-23 22:18

南极电商股份有限公司 根据企业内部控制规范体系和相关规章制度,截至内部控制评价报告基准日, 本企业未发现财务报告内部控制存在重大问题。董事会认为,本企业遵循企业内 部控制规范体系和相关规章制度,在所有关键方面保持了健全且有效的财务报告 内部控制体系。 1 2025年度内部控制自我评价报告 南极电商股份有限公司全体股东: 依据《企业内部控制基本规范》及其相关配套指引,包括其他内部控制监管 要求(以下简称"内部控制"),结合南极电商股份有限公司(以下简称"公司") 的内部控制制度和评价方法,我们在内部控制的日常监督和专项监督的基础上,对 公司截至2025年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评 估。 一、重要声明 根据企业内部控制规范体系的相关规定,公司董事会负责建立健全并有效执 行内部控制制度;同时负责组织和开展内部控制评价工作,并确保报告的真实、 准确和完整,及时对外披露。监事会则对内部控制制度的建设与执行情况进行监 督检查。此外,高级管理人员负责组织领导企业内部控制的日常管理工作。 公司董事会、监事会以及所有董事、监事和高级管理人员郑重声明:本报告 中无任何虚假信息、误导性陈述或重大 ...

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