爱尔眼科(300015) - 2025年年度审计报告
爱尔眼科爱尔眼科(SZ:300015)2026-04-23 23:20

审 计 报 告 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 爱尔眼科 2025 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2025 年度合并及公司的经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师独 立性准则和中国注册会计师职业道德守则,我们独立于爱尔眼科,并履行了职业道德方面的 其他责任。我们同时遵循了适用于公众利益实体的独立性要求。我们相信,我们获取的审计 证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意 见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。 众环审字(2026)0100636 号 (一)商誉减值评估 爱尔眼科医院集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了爱尔眼科医院集团股份有限公司(以下简称"爱尔眼科")财 ...

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