中旗新材(001212) - 内部审计制度(2026.4)
中旗新材中旗新材(SZ:001212)2026-04-24 17:33

第四条 本制度所称内部控制,是由公司董事会、经理层和全体 员工实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证 公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整, 提高经营效率和效果,促进公司实现发展战略。 广东中旗新材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强和规范广东中旗新材料股份有限公司(以下简称 "公司")内部审计工作,维护股东合法权益,提高内部审计工作质量, 加大审计监督力度,明确内部审计工作职责及规范审计工作程序,确 保公司各项内部控制制度得以有效实施,根据《中华人民共和国审计 法》、《审计署关于内部审计工作的规定》以及《广东中旗新材料股 份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关法律、法规、规 章和规范性文件的规定,并结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象,特指公司各部门(含分支机构)、 全资或控股子公司及其直属分支机构(含控股子公司),上述机构相 关责任人员。 第三条 本制度所称内部审计,是指由公司内部机构或人员,对 其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经 营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第五条 公司 ...

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