陕西黑猫(601015) - 致同会计师事务所关于陕西黑猫焦化股份有限公司2025年度内部控制审计报告
财务与内控 - 公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 2025年资本额5235万元[24] 审计相关 - 审计公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 董事会负责内控建立、实施与评价,注册会计师发表审计意见[5][6] - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[7]
财务与内控 - 公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 2025年资本额5235万元[24] 审计相关 - 审计公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 董事会负责内控建立、实施与评价,注册会计师发表审计意见[5][6] - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[7]