银信科技(300231) - 2025年度内部控制审计报告
审计信息 - 审计公司为立信会计师事务所[7] - 审计报告编号为信会师报字[2026]第ZG11300号[1][2] - 审计报告日期为2026年4月23日[7] 审计对象与责任 - 审计对象为银信科技2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是银信科技董事会的责任[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结论 - 银信科技于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] - 内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[5]