京能电力(600578) - 北京京能电力股份有限公司2025年度内部控制审计报告
京能电力京能电力(SH:600578)2026-04-24 19:26

审计信息 - 审计报告编号为致同审字(2026)第110A016470号[4] - 审计对象为京能电力公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 审计报告日期为2026年4月23日[12] 责任界定 - 建立健全和实施评价内部控制是公司董事会责任[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 内控情况 - 公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[10] 风险提示 - 内部控制存在固有局限和推测未来有效性风险[7]

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