报 喜 鸟(002154) - 内部控制审计报告
报喜鸟报喜鸟(SZ:002154)2026-04-24 20:48

7 1 新 壁 ? & A # 商品 | 文 用 限 电 内部控制审计报告 报喜鸟控股股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2026]第 ZF10518 号 报喜鸟控股股份有限公司全体股东: 2025 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.co)"进行室数 。 " : 二、注册会计师的责任 内控审计报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) o china shu lun pan certified public accountants llp 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定 ...

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