艾森股份(688720) - 江苏艾森半导体材料股份有限公司内部控制审计报告
艾森股份艾森股份(SH:688720)2026-04-24 22:21

江苏艾森半导体材料股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2026)第 8009 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 the 会计师事务所(特殊举通 Centified Public Accountants (Shecial Gene 内部控制审计报告 上会师报字(2026)第 8009 号 江苏艾森半导体材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了江苏艾森半导体材料股份有限公司(以下简称"贵公司")2025年12月 31 日 的财务报表内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 lic Secountants (Sh (此页无正文,为江苏艾森半导体材料股份有限公司《内部控制审计报告》之 签字盖章页) 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 ...

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