*ST美谷(000615) - 内部控制审计报告
奥园美谷奥园美谷(SZ:000615)2026-04-26 17:17

审计相关 - 审计对象为九州美谷公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 注册会计师认为公司于2025年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[8] - 报告日期为2026年4月23日[10] 责任与风险 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] - 内部控制有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[7]

奥园美谷-*ST美谷(000615) - 内部控制审计报告 - Reportify