隆盛科技(300680) - 内部控制审计报告(截止2025年12月31日)
隆盛科技隆盛科技(SZ:300680)2026-04-27 20:08

审计相关 - 审计公司对隆盛科技2025年12月31日财务报告内控有效性审计[5] - 审计公司认为该日公司在重大方面保持有效财务报告内控[10] - 审计报告于2026年4月27日出具[11] 职责分工 - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[6] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[7] 局限性说明 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[8] 事务所信息 - 北京德皓国际会计师事务所批准执业文号为京财会许可[2022]0195号,日期为2022年8月4日[13]

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