华孚时尚(002042) - 华孚时尚股份有限公司2025年度内部控制审计报告
审计相关 - 审计截止日期为2025年12月31日[2] 内部控制 - 公司需建立健全和有效实施内部控制并评价有效性[6] - 注册会计师需对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[7] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[8] - 公司于2025年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[9]
审计相关 - 审计截止日期为2025年12月31日[2] 内部控制 - 公司需建立健全和有效实施内部控制并评价有效性[6] - 注册会计师需对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[7] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[8] - 公司于2025年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[9]