青农商行(002958) - 2025年度内部控制审计报告
审计相关 - 审计对象为青岛农商银行2025年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见[5] 内控情况 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 报告信息 - 审计报告日期为2026年4月27日[12]
审计相关 - 审计对象为青岛农商银行2025年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见[5] 内控情况 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 报告信息 - 审计报告日期为2026年4月27日[12]