安联锐视(301042) - 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)关于珠海安联锐视科技股份有限公司内部控制审计报告
安联锐视安联锐视(SZ:301042)2026-04-28 23:56

财务报告内部控制 - 审计公司对安联锐视2025年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] - 内控存在固有局限性和不能防止、发现错报的可能性[6] - 公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

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