通灵股份(301168) - 立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于江苏通灵电器股份有限公司的内部控制审计报告
通灵股份通灵股份(SZ:301168)2026-04-29 00:12

审计信息 - 审计公司为立信会计师事务所[7] - 审计报告编号为信会师报字[2026]第ZF10696号[2] - 审计报告日期为2026年4月28日[7] 审计对象及结论 - 审计对象为江苏通灵电器股份有限公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 责任说明 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[3] - 注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险[5]

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