千禾味业(603027) - 千禾味业食品股份有限公司2025年内控审计报告
千禾味业千禾味业(SH:603027)2026-04-29 19:33

千禾味业食品股份有限公司 2025 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2026CDAA4B0345 千禾味业食品股份有限公司 千禾味业食品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了千禾味业食品股份有限公司(以下简称千禾味业公司)2025 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是千禾味业公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 审计报告(续) XYZH/2026CDAA4B0345 千禾味业食品股份有限公司 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为,千禾味业公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方 ...

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