至纯科技(603690) - 董事会关于2025年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明
至纯科技至纯科技(SH:603690)2026-04-29 20:45

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 董事会关于 2025 年度带强调事项段的无保留意见内 部控制审计报告涉及事项的专项说明 董事会认为,中汇会计师事务所在内部控制审计报告中增加强调事项段是 为提醒内部控制审计报告使用者关注有关内容,不影响公司内部控制的有效 1 / 2 性,董事会尊重其独立判断和意见,并高度重视报告涉及强调事项对公司产生 的影响,将积极采取有效措施加强投资决策及后续管理工作,积极维护广大投 资者的利益。 三、审计委员会意见 董事会审计委员会认为,中汇会计师事务所对公司内部控制出具的带强调 事项段的无保留意见审计报告,系依据审计准则要求,通过职业判断形成,审 计依据和结论符合相关规定。审计委员会将充分发挥本职功能,持续关注并监 督相关方积极采取有效措施,提升公司规范运作水平和内部控制的有效性,维 护公司和全体股东的合法权益。 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇会计师事务所")对 上海至纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称"公司"或"至纯科技")2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行审计,并出具了带强调事项段的无保留意 见内部控制审计报告。根据《上海证券交易所上市公司自律 ...

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