至纯科技(603690) - 上海至纯洁净系统科技股份有限公司内部控制审计报告
审计相关 - 审计至纯科技2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告日期为2026年4月28日[8] 内控情况 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] - 2025年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 过往问题 - 公司以前年度部分科目处理不规范,已整改[7]
审计相关 - 审计至纯科技2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告日期为2026年4月28日[8] 内控情况 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] - 2025年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 过往问题 - 公司以前年度部分科目处理不规范,已整改[7]