*ST亚振(603389) - 内部控制审计报告-中审亚太审字(2026)003822号
亚振家居亚振家居(SH:603389)2026-04-29 23:36

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 亚振家居股份有限公司 内部控制审计报告 中国·北京 BEIJING CHINA 亚振家居股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了亚振家居股份有限公司(以下简称"亚振家居")2025 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、亚振家居对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是亚振家居 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 内部控制审计报告 中审亚太审字(2026)003822 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内 ...

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