诚益通(300430) - 信永中和会计师事务所关于公司2025年度内部控制审计报告
内部控制审计报告 XYZH/2026BJAA5B0421 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 北京诚益通控制技术集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了北京诚益通控制技术集团股份有限公司(以下简称诚益通)2025 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是诚益通董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现 重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。 ( ...