五 粮 液(000858) - 内部控制审计报告
官 宾 五 粮 液 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2026]25377 号 日 录 内 部 控 制 审 计 报 告 1 日本最高級中 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)" 淮行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)" 淮行查验 。 内部控制审计报告 天职业字[2026]25377 号 宜宾五粮液股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了宜宾 五粮液股份有限公司(以下简称"五粮液股份")2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性 ...