ST银江(300020) - 中泰证券股份有限公司关于银江技术股份有限公司2025年年报问询函回复的核查意见
中泰证券股份有限公司 关于银江技术股份有限公司 (2)说明专项报告同去年公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告相比,新 增募集资金违规使用的情形以及针对募集资金违规相关事项的整改措施及完成情况; (3)结合前述情况,说明公司对财务报告内部控制有效性的认定是否恰当、审慎。 请年审会计师对上述问题进行核查并发表明确意见,并结合募集资金违规使用情 况,说明出具标准意见的2025年度内部控制审计报告的合规性及合理性。请保荐机构 对上述问题进行核查并发表明确意见,并详细说明对银江技术募集资金使用履行的核 查程序,是否及时发现公司募集资金使用异常,是否对募集资金实施了有效的监管。 【保荐机构回复】 公司回复详见《银江技术股份有限公司关于对深圳证券交易所年报问询函的回复》之 "问题 2"。 2025年年报问询函回复的核查意见 深圳证券交易所: 银江技术股份有限公司(以下简称"公司"或"银江技术")于2026年4月13日收 到贵所下发的《关于对银江技术股份有限公司的年报问询函》(创业板年报问询函〔2 026〕第11号)(以下简称"问询函")。根据问询函的要求,保荐机构就问询函所涉 及问题回复的核查如下: 问题2: 你公司2 ...