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Synchronoss Technologies(SNCR) - 2019 Q2 - Quarterly Report

客户收入占比情况 - 2019和2018年上半年,公司前五大客户分别占净收入的67.9%和69.0%,Verizon在2019和2018年占收入超10%[146] 季度净收入情况 - 2019年第二季度净收入为7784.6万美元,较2018年同期增加110.4万美元,主要因云订阅增加[155][156] 季度收入成本情况 - 2019年第二季度收入成本为3340.3万美元,较2018年同期减少612.2万美元,主要因2017和2018年实施成本节约措施[155][157] 季度研发费用情况 - 2019年第二季度研发费用为1902.6万美元,较2018年同期减少117.4万美元,主要因战略降本和资源重新聚焦[155][158] 季度销售、一般和行政费用情况 - 2019年第二季度销售、一般和行政费用为2308万美元,较2018年同期减少1085.8万美元,主要因专业服务和外部咨询费用减少及电信和设施成本降低[155][159] 上半年净收入情况 - 2019年上半年净收入为1.66亿美元,较2018年同期增加550万美元,主要因向日本客户交付高级消息解决方案及云业务量增加[166][167] 上半年收入成本情况 - 2019年上半年收入成本为7235.6万美元,较2018年同期减少1171.8万美元[166] - 2019年上半年收入成本降至7240万美元,较2018年同期减少1170万美元[168] 上半年研发费用情况 - 2019年上半年研发费用为3870.7万美元,较2018年同期减少239.8万美元[166] - 2019年上半年研发费用降至3870万美元,较2018年同期减少240万美元[169] 上半年销售、一般和行政费用情况 - 2019年上半年销售、一般和行政费用为5232.6万美元,较2018年同期减少1972.2万美元[166] - 2019年上半年销售、一般和行政费用降至5230万美元,较2018年同期减少1970万美元[170] 上半年折旧和摊销费用情况 - 2019年上半年折旧和摊销费用降至4040万美元,较2018年同期减少630万美元[172] 上半年利息收入情况 - 2019年上半年利息收入降至50万美元,较2018年同期减少680万美元[173] 上半年利息费用情况 - 2019年上半年利息费用降至100万美元,较2018年同期减少150万美元[174] 上半年所得税情况 - 2019年第二季度和上半年有效税率分别约为10.0%和1.4%,均低于美国联邦法定税率[165] - 2019年上半年公司确认约320万美元所得税收益,2018年同期为70万美元所得税费用;2019年上半年有效税率约为8.2%,2018年同期约为0.9%[177] 公司资金余额情况 - 截至2019年6月30日,公司现金、现金等价物、有价证券和受限现金余额为7890万美元[178] 票据负债情况 - 2019年6月30日,2019年票据负债账面价值和未偿本金均为4710万美元,有效利率约为1.37%[182] 优先股情况 - 截至2019年6月30日,优先股清算价值和赎回价值为2.431亿美元[187] - 优先股交易完成后,公司董事会由10名成员组成,A类优先股股东有权提名2名董事[192] - 银湖及其关联方转让A类优先股受一定限制,未经非A类优先股股东任命的多数董事事先批准,购买或收购公司证券致其停滞百分比超30%受限[193][194] - 银湖有权进行3次要求注册,单一日历年内不超2次,每次至少含其持有的10%普通股,还有无限的附带注册权[195] 公司现金流情况 - 2019年上半年经营活动提供现金1860万美元,2018年同期使用现金7140万美元,增加8990万美元[196][197] - 2019年上半年投资活动使用现金2030万美元,2018年同期为3320万美元,增加1300万美元[196][198] - 2019年上半年融资活动使用现金7360万美元,2018年同期提供现金8550万美元,减少1.59076亿美元[196][199] 公司长期合同义务情况 - 截至2019年6月30日,公司长期合同义务总计1.79873亿美元,其中可转换优先票据4711.2万美元,利息44万美元等[202] 未确认税务立场情况 - 2019年6月30日未确认税务立场金额为400万美元,公司认为最终结算不会对流动性产生重大影响[204] 利率变动对利息收入影响情况 - 假设利率变动100个基点,2019年6月30日公司现金及现金等价物的利息收入每年约增加30万美元[215] - 假设2019年6月30日适用的现金及现金等价物利率变动100个基点,公司的利息收入每年将增加约30万美元[215] 财务报告内部控制情况 - 因财务报告内部控制存在重大缺陷,截至2019年6月30日公司披露控制和程序无效,但管理层认为本季度财报符合美国公认会计原则[217][221] 公司内部管理活动情况 - 2019年1月公司审计委员会批准内部审计职能章程[228] - 截至2019年6月30日,公司已完成风险评估和控制设计,并正在对控制环境进行全面测试[228] - 截至2019年6月30日,公司正在对实体层面控制进行全面控制测试[228] - 2019财年,公司为10 - Q表格备案正式召开披露委员会会议,讨论重大事件和相关披露事项[228] - 公司已建立季度重大非经常性交易会议,涵盖各职能业务领域关键管理层[228] - 公司增加了合同文件标准化和单个交易的收入分析,加强对收入机会的监督和合同审查[228] - 公司开发了更全面的客户合同审查流程和监控控制,确保多要素安排的准确会计处理[228] - 公司开展了关键业务流程控制审查,重新设计现有控制并增加新控制活动[228] - 公司聘请了收入确认总监、技术会计总监等资源,加强相关控制和程序[228]