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西南证券(600369) - 2013 Q4 - 年度财报
西南证券西南证券(SH:600369)2014-03-05 00:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入19.64亿元人民币,同比增长54.90%[44] - 净利润6.36亿元人民币,同比增长85.87%[44] - 归属于上市公司股东的净利润6.30亿元人民币,同比增长84.09%[44] - 基本每股收益0.27元/股,同比增长80.00%[45] - 加权平均净资产收益率5.88%,同比增加2.51个百分点[45] - 公司净利润同比增长85.87%至6.36亿元人民币[49] - 营业收入同比增长54.90%至19.64亿元人民币[49] - 公司2013年营业收入19.64亿元,同比增长54.90%[63][64] - 公司2013年净利润6.36亿元,同比增长85.87%[63] - 公司营业收入同比增长54.90%[72] - 公司营业收入总额同比增长54.90%,从2012年12.68亿元增至2013年19.64亿元[102] - 营业利润总额同比增长99.70%,从2012年3.84亿元增至2013年7.66亿元[105] 成本和费用(同比环比) - 业务及管理费支出为10.25亿元,同比增长30.90%[72] - 资产管理业务营业成本3491.85万元(同比增长91.47%)[70] 经纪业务表现 - 公司经纪业务收入占比45.09%,投行业务占比16.37%[66] - 公司股票基金交易金额7260.41亿元,市场份额0.75%[66] - 经纪业务营业收入8.86亿元(同比增长67.12%),营业利润4.25亿元(同比增长98.34%)[83] - 股票基金交易额7260.41亿元,市场份额0.75%[85] - 客户流通资产超1300亿元(同比增长31.39%)[83] 融资融券业务表现 - 两融业务收入同比增长207.43%,两融余额同比增长304.26%[66][68] - 两融业务收入同比增长207.43%,余额同比增长304.26%[83] - 融资融券利息收入为12,394.66万元,同比增长201.08%[87] - 融资融券佣金收入为9,425.97万元,同比增长216.18%[87] - 融资融券业务合计收入为21,820.63万元,同比增长207.43%[87] - 融资融券期末余额为223,274.28万元,同比增长304.26%[87] - 融出资金大幅增长323.11%至22.24亿元人民币[48] - 融出资金大幅增长至22.24亿元,增幅达323.11%,主要因融资融券业务规模快速发展[135] 投行业务表现 - 投行业务累计承销金额237.97亿元[66] - 投资银行业务营业收入为3.21亿元,同比增长1.26%[89] - 证券承销累计金额为237.97亿元[89] 自营业务表现 - 证券自营业务营业收入为2.65亿元,同比增长44.22%[95] - 证券自营业务营业利润为1.88亿元,同比增长45.45%[95] 资产管理业务表现 - 资产管理业务营业收入为0.59亿元,同比增长68.96%[99] - 公司受托客户资产管理规模达894.23亿元[99] 各地区表现 - 西南地区营业收入16.99亿元(同比增长58.53%)[80] - 重庆地区营业收入同比增长29.53%至3.06亿元,占营业总收入15.59%[102] - 公司本部营业收入同比增长69.60%至13.37亿元,营业利润同比增长149.47%至5.12亿元[102][105] - 河北地区营业利润同比增长1,217.82%,从4.11万元增至54.21万元[105] - 甘肃地区营业利润同比增长335.71%,从46.83万元增至204.03万元[105] 资产和投资变化 - 交易性金融资产增长141.16%至132.74亿元人民币[48] - 可供出售金融资产激增854.63%至25.53亿元人民币[48] - 货币资金下降13.56%至48.55亿元人民币[48] - 应付短期融资款新增34亿元人民币(2012年为0)[48] - 交易性金融资产期末余额132.74亿元人民币,较期初增长141.1%[111] - 可供出售金融资产期末余额25.53亿元人民币,较期初增长854.6%[111] - 衍生金融工具期末余额3915.59万元人民币,当期新增3915.59万元人民币[111] - 报告期长期股权投资额5.27亿元人民币,同比下降61.0%[112] - 持有08石化债期末账面价值19.83亿元人民币,占证券总投资比例14.94%[114] - 企业债投资中09富力债报告期损益1145.47万元人民币,08江铜债报告期亏损684.20万元人民币[114] - 证券投资报告期总损益2.19亿元人民币,其中已出售证券投资损益2.87亿元人民币[116] - 工商银行股份全部卖出230,000股,产生投资亏损71,300元[123] - 长江电力股份全部卖出14,912,338股,产生投资亏损4,917,409.51元[123] - 交易性金融资产增至132.74亿元,增长141.16%,主要因债券投资规模增大[135] - 可供出售金融资产激增至25.53亿元,增幅854.63%,主要因新增定向资产管理计划投资[135] 负债和融资变化 - 负债总额190.74亿元人民币,同比增长178.38%[44] - 负债总额同比增长178.38%至190.74亿元人民币[49] - 卖出回购金融资产款同比增长477.68%,从15.70亿元增至90.68亿元[106] - 卖出回购金融资产款增至90.68亿元,增幅477.68%,主要因正回购融资金额增加[135] - 公司扣除客户资金后资产负债率达57.44%,较上年16.88%上升40.56个百分点,主要因卖出回购及短期融资券[138] - 负债总额147.42亿元(已扣除客户资金),包括短期融资券34亿元、拆入资金12.6亿元及卖出回购90.68亿元[138] 现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-9.68亿元人民币,同比大幅下降[44] - 经营活动现金流量净额-9.68亿元,投资活动现金流量净额-23.17亿元[64] - 融出资金净增加额2.72亿元[57] - 代理买卖证券支付的现金净额7.48亿元[57] - 经营活动现金净流出9.68亿元,投资活动现金净流出23.17亿元,筹资活动现金净流入31.68亿元[73][74] 子公司表现 - 西证股权投资有限公司实现营业收入1,585.90万元,同比增长122.15%[127] - 西证股权投资有限公司净利润-299.68万元,同比下降238.89%[127] - 西证创新投资有限公司实现净利润14,486.71万元[128] - 西南期货有限公司实现营业收入96.10万元,净利润-149.60万元[130] - 重庆股份转让中心实现营业收入2,970.05万元,净利润942.06万元[131] - 银华基金管理有限公司实现营业收入10.41亿元,同比增长12.54%[132] - 公司在银华基金公司实现投资收益1.46亿元,同比增长48.98%[132] 收入和支出结构 - 手续费及佣金净收入增长至10.15亿元,增幅38.24%,主要因经纪业务收入增加[137] - 利息净收入下降至1.27亿元,降幅36.42%,主要因融入资金增多导致利息支出增加[137] - 投资收益大幅改善至8.88亿元(上年亏损2.42亿元),主要因金融产品收益及合伙企业投资收益[137] - 公允价值变动收益亏损1.34亿元人民币(同比下降124.70%)[49] 资本和分配情况 - 公司2013年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.20元(含税)[5] - 实际分配现金利润为338,706,547.44元[5] - 现金分红占2013年年末累计可供股东分配利润的83.46%[5] - 公司2013年度非公开发行完成后总股本为2,822,554,562股[5] - 截至报告期末公司注册资本为2,322,554,562.00元人民币[22] - 截至报告期末公司净资本(母公司)为6,128,722,358.33元人民币[23] - 公司注册资本在2006年8月减资至8.15亿元人民币[27] - 公司2006年10月增资扩股后注册资本增至23.37亿元人民币[28] - 公司2009年2月通过重组后注册资本变更为19.04亿元人民币[28] - 2010年非公开发行4.187亿股普通股[28] - 子公司西证股权投资有限公司注册资本6亿元人民币[31] - 子公司西证创新投资有限公司注册资本6亿元人民币[31] - 西南期货有限公司注册资本0.5亿元人民币[31] - 西证国际投资有限公司注册资本0.2亿港币[31] - 重庆股份转让中心有限责任公司持股比例53%[31] - 报告期末拥有86家证券营业部(含筹建中)[34] - 2013年新设证券营业部数量达35家(含筹建中)[36][38] - 证券营业部信息系统建设模式中C型模式占比最高[36][38][40] - 资产总额299.98亿元人民币,同比增长73.83%[44] - 公司资产总额299.98亿元,净资产109.24亿元[63] - 净资本从7,404,653,226.33元下降至6,128,722,358.33元(降幅17.23%)[151] - 净资本/风险资本准备之和从1307.62%降至526.06%(降幅59.77%)[151] - 自营权益类证券及证券衍生品/净资本从12.90%升至70.66%(增幅447.75%)[151] - 自营固定收益类证券/净资本从66.06%升至199.85%(增幅202.53%)[151] - 2013年公司归属于母公司股东的净利润为630,328,806.70元[143] - 母公司净利润为486,897,147.71元,提取三项准备金各48,689,714.77元(各占净利润10%)[143] - 2013年末累计可供股东分配利润为405,811,248.65元,现金分红338,706,547.44元(占83.46%)[143] - 现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的比率为53.73%(2013年)[145] 业务资格和牌照 - 公司新增为期货公司提供中间介绍业务资格[17] - 公司增加代销金融产品业务资格[19] - 公司获得保险资金受托管理业务资格[19] - 公司获得股票质押式回购业务资格[19] - 公司新增股票质押式回购业务资格及期货介绍业务资格等多项业务资质[182] 风险管理和内部控制 - 不合格证券账户433户,占总托管账户1,264,934户的0.034%[146] - 纯资金账户54,066户[146] - 公司严格控制债券投资久期和杠杆率以应对市场利率波动[155] - 融资类业务通过客户风险教育、征信、授信、逐日盯市、强制平仓等多环节控制信用风险[156] - 公司投资组合量化指标分析机制动态调整资产配置确保流动性[157] - 公司2013年发行短期融资券补充流动性资金[157] - 信息技术系统定期不定期检查维护加强应急演练保证系统可靠稳定安全运转[158] - 经纪业务佣金收入受市场竞争加剧影响投行业务收入因IPO暂停下滑[159] - 融资业务因市场下跌导致客户维持担保比率下降[159] - 公司实时监控净资本状况始终保持净资本充足未产生流动性风险[159] - 公司开展国债ETF、黄金与商品期货套利、国债期货套利、利率互换、股票质押式回购等创新业务[161] - 创新业务实施前进行小范围试点及专项压力测试经董事会审议通过[161] - 经纪业务面临佣金率下降风险因C类营业部扩张及网络金融兴起[175] - 承销保荐业务存在因IPO重启及发行制度改革导致的监管处罚风险[175] - 信息技术系统存在故障可能导致交易中断或银证转账不畅的技术风险[176] - 公司制定2014-2016年信息技术发展战略规划以应对互联网金融挑战[177] 投资和并购活动 - 西证创新投资有限公司发放委托贷款706万元人民币[124] - 公司完成非公开发行融资43.1亿元人民币[110] - 公司发行短期融资券总计54亿元人民币[110] - 持有银华基金管理有限公司49%股权,期末账面价值15.76亿元人民币,报告期损益1.46亿元人民币[120] - 公司完成收购西南期货公司并计划增资以增强资本实力[168] - 公司控股重庆OTC市场以打造定价融资和培育三大平台[169] - 公司设立西证国际香港平台作为境内外融资桥梁[167] - 公司开展约定购回式交易及利率互换等创新业务[175] - 公司全资收购西南期货经纪有限公司并持有100%股权[185] - 公司非公开发行5亿股新股获中国证监会核准发行价格调整为8.62元/股[187] - 公司向银华基金公司取得基金代销收入33万元和席位租赁收入659万元[189] - 公司向益民基金公司取得基金代销收入143万元和席位租赁收入99万元[189] - 公司向重庆三峡银行收取资产管理费6.41万元并通过债券回购融入资金96480.44万元支付利息507万元[191] - 公司向重庆银行卖出债券交易金额3886.96万元[192] - 公司向重庆农商行支付信用拆借利息158.55万元[193] - 公司以8281.25万元增资控股重庆股份转让中心获得53%股权[194] - 西证创新公司出资2940万元收购重庆渝富投资有限公司持有的重庆渝富股权投资基金管理有限公司58.8%股权[196] - 西证创新公司出资2121万元增资重庆西证渝富股权投资基金管理有限公司后持有51%股权[198] - 公司全资子公司西证出资4亿元人民币与关联方共同投资设立股权投资基金[200] - 重庆西证渝富壹号股权投资基金总规模为35.01亿元人民币[200] - 西证创新公司已取得投资净收益约1.36亿元人民币[200] - 基金组织形式为有限合伙[200] - 基金合伙人会议为重大投资决策机构[200] - 投资决策基于2013年6月董事会审议通过的关联交易议案[199][200]