动力源(600405) - 2015 Q2 - 季度财报
动力源动力源(SH:600405)2015-08-28 00:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入409,240,855.99元同比增长3.88%[20] - 归属于上市公司股东的净利润-15,966,308.88元同比下降163.37%[20] - 扣除非经常性损益的净利润-22,040,401.21元同比下降241.47%[20] - 基本每股收益-0.038元同比下降142.70%[20] - 加权平均净资产收益率-2.16%同比下降5.63个百分点[20] - 公司净利润为-1595.21万元,同比下降163.1%[89] - 营业利润为-2484.61万元,同比下降265.3%[89] - 营业收入为3.13亿元,同比增长1.4%[92] - 营业外收入为1024.16万元,同比下降18.9%[89] - 投资收益为20.96万元,同比改善109.8%[89] 成本和费用(同比环比) - 营业成本279,246,560.95元同比增长12.08%[27] - 销售费用80,168,608.41元同比增长22.93%[27] - 研发支出42,770,365.42元同比增长43.89%[27] - 营业成本为2.26亿元,同比增长11.2%[92] - 销售费用为6487.39万元,同比增长16.4%[92] - 管理费用为3988.51万元,同比增长34.9%[92] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-33,969,490.47元同比改善63,118,553.44元[27] - 经营活动现金流净额为-3396.95万元,同比改善65.0%[95] - 投资活动现金流出为5353.37万元,同比减少4.5%[96] - 筹资活动现金流入为3.44亿元,同比增长6.5%[96] - 期末现金及现金等价物余额为1.43亿元,同比增加17.7%[97] - 母公司经营活动现金流净额为-4268.62万元,同比改善67.9%[98] - 母公司销售商品收到现金2.90亿元,同比增长18.3%[98] - 母公司购建固定资产支付现金4946.87万元,同比基本持平[99] - 取得借款收到现金3.18亿元,同比大幅增长149.4%[96] - 汇率变动对现金影响39.25万元,同比增长76.3%[97] 业务线表现 - 电源业务营业收入357,294,650.21元,毛利率30.90%[32] - 高压变频器业务营业收入35,986,963.77元,同比下降13.68%[33] - 二次电池业务营业成本17,839,634.61元,毛利率-12.83%[33] 地区表现 - 境内营业收入363,141,516.22元,同比增长8.82%[35] - 境外营业收入45,950,480.86元,同比下降21.59%[35] 子公司和参股公司财务表现 - 全资子公司北京迪赛奇正科技总资产1.68亿元,净资产5507.85万元,上半年营收8170.32万元,净利润262.31万元[46] - 全资子公司安徽动力源科技总资产6.35亿元,净资产1.59亿元,上半年营收2.16亿元,净利润439.97万元[46] - 全资子公司深圳动力聚能科技总资产5486.72万元,净资产-418.86万元,上半年营收1581.04万元,净亏损590.99万元[47] - 控股子公司北京科耐特科技(持股80%)总资产998.51万元,净资产638.12万元,上半年营收278.72万元,净利润7.11万元[48] - 参股公司成都波倍科技(持股30%)总资产4021.89万元,净资产4015.14万元,上半年营收138.89万元,净利润6.99万元[48] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为2.19亿元人民币,较期初2.03亿元人民币增长8.0%[79] - 应收账款期末余额为6.85亿元人民币,较期初6.49亿元人民币增长5.5%[79] - 存货期末余额为3.59亿元人民币,较期初2.62亿元人民币增长36.8%[79] - 在建工程期末余额为2.49亿元人民币,较期初1.57亿元人民币增长59.2%[80] - 短期借款期末余额为3.44亿元人民币,较期初3.25亿元人民币增长6.1%[80] - 应付账款期末余额为4.99亿元人民币,较期初3.54亿元人民币增长41.1%[80] - 公司合并负债总额从1,036,029,881.33元增长至1,293,750,944.54元,增幅24.9%[81][82] - 合并所有者权益从746,816,790.44元下降至730,864,590.27元,降幅2.1%[82] - 母公司短期借款从227,407,208.91元增至238,821,798.67元,增幅5.0%[85] - 母公司应付账款从329,419,169.29元增至497,202,468.78元,增幅50.9%[85][86] - 母公司存货从119,990,959.94元增至169,807,690.55元,增幅41.5%[85] - 母公司应收账款从551,313,118.83元增至580,166,608.53元,增幅5.2%[84] - 母公司在建工程从151,002,257.03元增至245,501,708.88元,增幅62.6%[85] - 合并所有者权益总额7.31亿元,同比减少2.1%[103] - 归属于母公司未分配利润1.66亿元,同比减少8.8%[103] - 公司所有者权益合计从期初714,937,066.94元增长至期末740,221,951.16元,增加25,284,884.22元[104][105] - 归属于母公司所有者的未分配利润从154,157,734.07元增至179,355,001.12元,增加25,197,267.05元[104][105] - 其他综合收益从-1,579.47元转为7,014.29元,增加8,593.76元[104][105] - 少数股东权益从947,893.80元增至1,026,917.21元,增加79,023.41元[104][105] - 母公司所有者权益从期初699,997,369.60元下降至684,182,430.49元,减少15,814,939.11元[107][108] - 母公司未分配利润从136,160,259.41元降至120,345,320.30元,减少15,814,939.11元[107][108] - 上年同期所有者权益合计从674,069,813.14元增至699,010,549.46元,增加24,940,736.32元[109][110] - 上年同期未分配利润从114,238,434.60元增至139,179,170.92元,增加24,940,736.32元[109][110] 母公司财务表现 - 母公司营业收入从393,945,916.17元增长至409,240,855.99元,增幅3.9%[88] - 母公司营业成本从249,155,930.07元上升至279,246,560.95元,增幅12.1%[88] - 母公司销售费用从65,214,283.24元增至80,168,608.41元,增幅22.9%[88] 股东和股权信息 - 第一大股东何振亚持股4781.97万股,占比11.28%,其中质押4750万股[68] - 股东吴琼报告期内减持40万股,期末持股1040万股,占比2.45%,质押906万股[69] - 股东台林报告期内减持57万股,期末持股1083万股,占比2.55%[69] - 股东孙政期末持股1170.80万股,占比2.76%[69] - 报告期末股东总数为66,057户[67] - 控股股东承诺自2015年7月10日起6个月内不减持公司股票[57] 募集资金使用 - 2015年1-6月募集资金使用额为3,273,081.19元[30] - 截至2015年6月30日累计使用募集资金164,399,463.55元[30] - 募集资金专户余额为42,354,156.29元[30] 合同能源管理项目 - 武汉钢铁合同能源管理项目累计投入60,785,096.24元[43] - 柳州钢铁合同能源管理项目累计投入30,063,293.50元[43] 公司担保情况 - 报告期内对子公司担保发生额合计1.2亿元,担保余额1.2亿元,占净资产比例16.10%[54] 股权激励计划 - 公司推出限制性股票激励计划,拟授予1500万股(占总股本3.54%),其中首次授予1417.5万股(3.34%)[59] 利润分配 - 公司报告期内未实施利润分配方案,半年度无分红及转增计划[50] 非经常性损益 - 政府补助6,161,843.39元计入非经常性损益[22] 公司历史股本变动 - 公司2004年3月17日首次公开发行3000万股人民币普通股,发行价每股8.29元,发行后总股本8695.3万股[112] - 公司2004年以资本公积每10股转增2股,转增1739.06万股,转增后总股本增至10434.36万股[113] - 公司2006年实施股权分置改革,非流通股股东向流通股股东支付1368万股作为对价,流通股股东每10股获付3.8股[113] - 公司2006年以资本公积每10股转增10股,转增10434.36万股,转增后总股本增至20868.72万股[113] - 公司2010年7月15日定向增发956.3万股限制性股票用于职工股权激励,发行价每股4.52元,总股本增至21825.02万股[114] - 公司2010年以资本公积每10股转增2股,转增4365.004万股,转增后总股本增至26190.024万股[114] - 公司2011年回购注销114002股限制性股票,注销后总股本减至26178.6238万股[114] - 公司2012年回购注销3915200股限制性股票,注销后总股本减至25787.1038万股[115] - 公司2013年非公开发行28383420股A股股票,非公开发行后总股本增至286254458股[115] - 公司2013年以资本公积每10股转增5股,转增141297601股,转增后总股本增至423892802股[116]

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