江南高纤(600527) - 2017 Q2 - 季度财报
江南高纤江南高纤(SH:600527)2017-08-18 00:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为5.41亿元,同比增长11.10%[17] - 公司实现营业收入5.41亿元,同比增长11.10%[33][34] - 公司营业总收入同比增长11.1%至5.406亿元,上期为4.866亿元[76] - 归属于上市公司股东的净利润为2328.4万元,同比增长228.88%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为2328.40万元,同比增长228.88%[33] - 净利润同比增长226.3%至2328万元,上期为714万元[76] - 扣除非经常性损益的净利润为2279.94万元,同比增长360.92%[17] - 营业利润达2755.72万元,同比大幅增长263.55%[33] - 营业利润大幅增长263.6%至2756万元,上期为758万元[76] - 基本每股收益为0.029元/股,同比增长229.55%[18] - 基本每股收益增长229.5%至0.029元/股,上期为0.0088元/股[77] - 加权平均净资产收益率为1.43%,同比增加1.01个百分点[18] 成本和费用(同比环比) - 研发支出增长18.17%至2435.14万元,因加大新产品研发力度[34] - 财务费用同比变化112.52%,主要因利息收入减少[34] - 母公司营业成本增长4.2%至4.267亿元,上期为4.095亿元[80] - 资产减值损失增长208.7%至164万元,上期为53万元[76] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为4877.98万元,同比增长61.29%[17] - 经营活动产生的现金流量净额增长61.29%至4877.98万元[34] - 经营活动现金流量净额同比增长61.3%至4878万元[82] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长24.0%至8.04亿元[82] - 母公司经营活动现金流净额大幅增长至3315万元[86] - 税费返还金额同比增长202%至330万元[82] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额改善217.61%至1006.80万元[34] - 投资活动现金流量净额实现转正为1007万元[83] - 购建固定资产支出同比增长751%至355万元[82] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流出同比减少61.5%至3208万元[83] - 分配股利支付现金同比减少55.3%至3208万元[83] 现金及现金等价物 - 期末现金及现金等价物余额同比增长6.2%至4.25亿元[83] - 货币资金期末余额为440,716,661.83元,较期初增长6.6%[69] - 货币资金期末余额为440,716,661.83元,较期初413,519,119.91元增长6.57%[154] - 银行存款期末余额424,478,784.82元,较期初399,189,129.98元增长6.33%[154] - 其他货币资金期末余额16,227,406.77元,较期初14,323,731.99元增长13.29%[154] 资产项目变化 - 应收票据期末余额为87,537,468.56元,较期初下降63.8%[69] - 银行承兑票据期末余额为87,537,468.56元,较期初242,171,091.03元下降63.9%[156] - 存货期末余额为347,345,134.48元,较期初增长38.4%[69] - 存货增长38.41%至3.47亿元,主要因原材料及库存商品增多[37] - 存货期末账面价值为347,345,134.48元,较期初250,950,722.59元增长38.4%[175] - 原材料期末余额141,982,776.85元,较期初91,211,299.47元增长55.7%[175] - 库存商品期末账面价值120,697,266.03元,较期初146,865,825.77元下降17.8%[175] - 预付款项增长50.69%至5551.25万元,因预付货款及设备款增加[37] - 预付款项期末余额55,512,531.80元,全部为1年以内账龄[164] - 长期股权投资减少68.54%至668.49万元,因收回永隆小贷投资[37][38] - 长期股权投资期末余额6,684,875.48元,较期初21,250,336.10元下降68.5%[183] - 固定资产期末余额为508,220,936.02元,较期初下降6.0%[69] - 固定资产期末账面价值508,220,936.02元,较期初540,935,220.18元下降6.0%[185] - 房屋及建筑物期末账面价值124,183,575.17元,较期初128,526,199.12元下降3.4%[185] - 机器设备期末账面价值379,050,667.41元,较期初409,561,277.73元下降7.5%[185] - 在建工程期末余额为98,969,830.57元,较期初增长15.3%[69] - 在建工程期末余额98,969,830.57元,较期初85,867,847.85元增长15.3%[187] - 在建工程期末余额为98,969,830.57元,较期初增加13,101,982.72元[189] - 标准厂房工程期末余额为67,244,397.70元,较期初增加414,232.46元[189] - 6000吨毛条扩建工程期末余额为31,725,432.87元,较期初增加12,687,750.26元[189] - 可供出售金融资产期末账面价值9,442,450.00元,较期初9,289,775.00元增长1.6%[178] - 流动资产合计期末余额为971,486,896.43元,与期初基本持平[69] - 应收利息期末余额0元,较期初795,704.41元减少100%[167] - 其他应收款期末账面余额1,000,000.00元,坏账准备计提比例5.00%[170] - 按信用风险组合计提坏账的其他应收款期末账面价值950,000.00元,较期初142,698.00元增长565.7%[170] - 无形资产期末账面价值为36,636,166.77元,较期初减少719,238.09元[192] - 土地使用权期末账面价值为33,891,548.10元,较期初减少469,628.84元[192] - 电脑软件期末账面价值为2,744,618.67元,较期初减少249,609.25元[192] - 递延所得税资产期末余额为1,723,487.95元,较期初增加23,272.22元[194] - 长期待摊费用期末余额为11,156,533.22元,本期新增2,694,611.43元[194] 负债和权益项目变化 - 应付账款期末余额为34,373,194.12元,较期初下降8.9%[70] - 预收款项期末余额为20,368,851.89元,较期初下降27.5%[70] - 流动负债增长38.7%至8137万元,上期为5866万元[73] - 应交税费增长993.4%至1067万元,上期为98万元[73] - 应付职工薪酬期末余额为202,217.36元,较期初减少1,884,038.70元[199] - 未分配利润期末余额为563,348,446.32元,较期初下降1.5%[70] - 归属于母公司所有者权益合计从期初的1,625,553,142.01元下降至期末的1,616,883,291.44元,减少8,669,850.57元[88] - 公司未分配利润从期初的572,148,070.64元减少至期末的563,348,446.32元,下降8,799,624.32元[88] - 母公司所有者权益合计从期初的1,559,912,056.96元下降至期末的1,552,722,780.54元,减少7,189,276.42元[91] - 母公司未分配利润从期初的510,111,149.29元减少至期末的502,792,099.12元,下降7,319,050.17元[91] - 公司所有者权益合计从年初的15.73亿元下降至期末的15.60亿元,减少约1328万元(-0.84%)[92] - 未分配利润从5.29亿元减少至5.10亿元,下降约1915万元(-3.62%)[92] 产能和产品 - 公司涤纶毛条年产能3.6万吨,复合短纤维年产能19万吨[22] - 在建年产6000吨涤纶毛条产能,投产后总产能达4.2万吨[22] - 公司主要产品为涤纶毛条和复合短纤维,属于国家政策鼓励的功能性差别化纤维[41] - 主要客户为毛纺企业和无纺布生产企业,依赖纺织行业[43] - 产品定价采用成本加成模式,原材料为聚酯切片、聚乙烯等大宗石化商品[43] 子公司和参股公司表现 - 控股子公司苏州市天地国际贸易有限公司总资产9820.94万元,净资产8697.5万元,报告期净利润13.82万元[40] - 控股子公司苏州宝丝特涤纶有限公司总资产3274.8万元,净资产3254.2万元,报告期净利润-11.45万元[40] - 参股公司永大农村小额贷款公司(持股40%)总资产32081.01万元,净资产-45535.57万元,报告期净利润-1966.22万元[41] - 参股公司永隆农村小额贷款公司(持股30%)总资产2440.88万元,净资产2228.29万元,报告期净利润-355.15万元[41] 综合收益和利润分配 - 公司本期综合收益总额为23,413,725.02元[88] - 公司对所有者(或股东)的分配为32,083,575.59元[88] - 母公司本期综合收益总额为24,894,299.17元[91] - 母公司对所有者(或股东)的分配为32,083,575.59元[91] - 综合收益总额为5890.64万元[92] - 对所有者分配利润约7218.80万元[92] - 提取盈余公积约589.34万元[92] - 2017年中期不进行利润分配及资本公积金转增股份[46] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为59,461户[56] - 控股股东陶国平持股94,884,448股,占总股本11.83%[57] - 股东陶冶持股32,600,000股,占总股本4.06%[57] - 股东夏志良持股32,295,532股,占总股本4.03%,其中1,000,000股被冻结[57] - 中国工商银行-汇添富民营活力混合型证券投资基金持股23,000,018股,占总股本2.87%[57] - 股东盛冬生持股15,967,110股,占总股本1.99%[57] - 股东周永康持股15,905,796股,占总股本1.98%[58] - 苏州市相城区黄埭镇集体资产经营公司持股11,782,882股,占总股本1.47%[58] - 国泰君安证券客户信用交易担保证券账户持股8,455,038股,占总股本1.05%[58] - 上海弋江投资有限公司持股6,500,000股,占总股本0.81%[58] - 公司总股本保持8.02亿股不变[92][96][97] - 公司注册资本为8.02亿元[97] - 公司2011年非公开发行股票4976.64万股[96] - 公司2012年实施每10股转增10股,总股本增至8.02亿股[96] - 实际控制人陶国平承诺不干预公司经营管理且不侵占公司利益[47] 会计政策和税务 - 报告期内获得政府补助65.18万元[19] - 公司企业所得税适用15%优惠税率[151][152] - 增值税适用税率为17%[150] - 生产过程中产生微量油剂废水、组件清洗废水、微量废气及少量固体废料[43] - 合并财务报表范围包含苏州市天地国际贸易有限公司和苏州宝丝特涤纶有限公司两家子公司[99] - 单项金额重大的应收款项判断标准为金额在200万元以上[121] - 可供出售权益工具投资公允价值累计下跌超过初始成本30%被视为严重下跌[120] - 可供出售权益工具投资公允价值连续下跌时间超过12个月被视为非暂时性下跌[120] - 现金等价物需满足从购买日起三个月内到期的期限条件[110] - 金融资产转移满足终止确认条件时需比较所转移金融资产账面价值与收到对价差额计入当期损益[116] - 持有至到期投资按摊余成本和实际利率计算确认利息收入计入投资收益[114] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益[111] - 可供出售金融资产持有期间利息或现金股利确认为投资收益[115] - 应收款项初始确认按合同或协议价款具有融资性质的按现值确认[114] - 合并财务报表将所有子公司纳入合并范围包括所控制的被投资方可分割部分[108] - 应收账款及其他应收款账龄1年以内坏账计提比例5%[123] - 应收账款及其他应收款账龄1-2年坏账计提比例10%[123] - 应收账款及其他应收款账龄2-3年坏账计提比例20%[123] - 应收账款及其他应收款账龄3年以上坏账计提比例40%[123] - 房屋及建筑物折旧年限20年,年折旧率4.75%[132] - 机器设备折旧年限12年,年折旧率7.92%[132] - 运输工具折旧年限8年,年折旧率11.875%[132] - 办公设备折旧年限5年,年折旧率19%[132] - 土地使用权摊销年限50年[136] - 电脑软件摊销年限5年[136] - 装修费摊销年限为5年[143] - 长期待摊费用采用受益期内平均摊销法[142] - 研发支出分为研究阶段和开发阶段两个会计处理阶段[137] - 资产减值损失一经确认在以后会计期间不予转回[140] - 外销收入以货物出口装船离岸时点作为确认时点[146] - 公司已背书或贴现且未到期的银行承兑票据期末终止确认金额为16,713,034.20元[158] - 应收账款期末账面余额24,918,950.40元,坏账准备计提比例5.04%,账面价值23,662,090.30元[160] - 应收账款中1年以内账龄金额24,700,698.80元,坏账计提比例5.00%[162] - 前五名预付款合计52,736,878.95元,占预付款总额95.0%[165] - 其他应收款中租房保证金1,000,000.00元,账龄1年以内,坏账准备50,000.00元[173] - 按公允价值计量的可供出售权益工具公允价值为4,442,450.00元,成本为1,337,800.00元[180] - 短期薪酬期末余额为202,217.36元,其中职工奖福基金余额为65,541.55元[200]