博威合金(601137) - 2014 Q4 - 年度财报
博威合金博威合金(SH:601137)2015-04-21 00:00

财务数据关键指标变化 - 2014年度归属于母公司股东的净利润为69346077.90元[3] - 按母公司净利润提取10%法定盈余公积,金额为9446337.10元[3] - 当年可供股东分配的利润为59899740.80元,累计可供股东分配的利润为347047787.50元[3] - 2014年末总股本为215000000股[3] - 拟每10股派发现金股利1.20元(含税),总计派发现金股利25800000元[3] - 剩余321247787.50元转至以后年度分配[3] - 2014年营业收入28.53亿元,同比增长17.17%;归属于上市公司股东的净利润6934.61万元,同比下降17.47%[24][34] - 2014年经营活动产生的现金流量净额6305.24万元,较2013年的 - 2.59亿元增长124.25%[24] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产19.93亿元,同比增长1.91%;总资产27.78亿元,同比增长6.61%[24] - 2014年基本每股收益0.32元/股,同比下降17.95%;加权平均净资产收益率3.52%,较2013年减少0.84个百分点[25] - 2014年非经常性损益合计479.52万元,2013年为948.09万元[28] - 交易性金融资产期初余额337.58万元,期末余额297.85万元,当期变动 - 39.73万元,对当期利润影响 - 441.81万元[30] - 营业收入为28.53亿元,较上年同期增长17.17%[43] - 营业成本为25.30亿元,较上年同期增长16.39%[43] - 销售费用为4722.68万元,较上年同期增长22.73%[43] - 管理费用为1.47亿元,较上年同期增长21.12%[43] - 财务费用为2393.73万元,较上年同期增长995.84%[43] - 研发支出为9655.23万元,较上年同期增长39.31%[43] - 经营活动现金流量净额为63052361.56元,上年同期为 - 259959311.64元,变动比例124.25%[55] - 2014年公司计划销量9万吨,实际8.56万吨,完成年度计划95.11%,计划同比增长34%,实际增长27.47%[56] - 2014年公司计划营业收入超30亿元,实际28.53亿元,计划同比增长23%以上,实际增长17.17%[56] - 铜合金行业营业收入2839788388.12元,毛利率11.36%,营业收入比上年增17.79%[58] - 国内地区营业收入2379163643.34元,比上年增减20.61%;国外地区营业收入460624744.78元,比上年增减5.11%[60] - 应收票据本期期末数75773369.93元,占总资产2.73%,较上期期末变动比例67.34%[63] - 固定资产本期期末数998220619.88元,占总资产35.94%,较上期期末变动比例31.22%[63] - 在建工程本期期末数173390652.84元,占总资产6.24%,较上期期末变动比例 - 50.35%[63] - 2013年度以总股本2.15亿股为基数,每10股派发现金红利1.5元,共计派发现金红利3225万元[90] - 2014年现金分红数额为2580万元,占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为37.20%;2013年现金分红数额为3225万元,占比38.38%;2012年现金分红数额为3870万元,占比36.08%[92] - 2014年末公司合并资产总计27.78亿元,较期初26.05亿元增长6.61%[190][191][192] - 2014年末公司合并负债合计7.85亿元,较期初6.50亿元增长20.77%[191][192] - 2014年末公司合并所有者权益合计19.93亿元,较期初19.56亿元增长1.91%[192] - 2014年末母公司资产总计24.94亿元,较期初22.05亿元增长13.11%[194][195][196] - 2014年末母公司负债合计5.28亿元,较期初3.02亿元增长75.23%[195][196] - 2014年末母公司所有者权益合计19.66亿元,较期初19.03亿元增长3.27%[196] - 2014年末公司合并流动资产合计14.17亿元,较期初13.61亿元增长4.09%[190] - 2014年末公司合并非流动资产合计13.61亿元,较期初12.44亿元增长9.34%[191] - 2014年末母公司流动资产合计11.23亿元,较期初9.39亿元增长19.49%[194][195] - 2014年末母公司非流动资产合计13.72亿元,较期初12.66亿元增长8.30%[195] - 公司本期营业总收入为28.53亿元,上期为24.35亿元,同比增长17.17%[198] - 公司本期营业总成本为27.76亿元,上期为23.39亿元,同比增长18.68%[198] - 公司本期营业利润为6567.29万元,上期为8347.68万元,同比下降21.33%[199] - 公司本期利润总额为7974.12万元,上期为9415.50万元,同比下降15.31%[199] - 公司本期净利润为6934.61万元,上期为8402.77万元,同比下降17.47%[199] - 公司本期其他综合收益的税后净额为26.03万元,上期为 - 222.79万元,同比增长111.68%[199] - 公司本期综合收益总额为6960.64万元,上期为8179.98万元,同比下降14.90%[199] - 公司本期基本每股收益为0.32元/股,上期为0.39元/股,同比下降17.95%[199] - 公司本期稀释每股收益为0.32元/股,上期为0.39元/股,同比下降17.95%[199] - 公司本期投资收益为 - 818.13万元,上期为 - 687.35万元,亏损同比增加19.03%[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 无铅黄铜棒线项目年产1万吨[9] - 高精铜板带项目年产2万吨[9] - 变形锌合金材项目、钛锆锌项目年产1.8万吨[9] - 2014年公司实现销量8.56万吨,同比增长27.47%[34] - 年产2万吨高性能高精度铜合金板带生产线全面投产,1万吨无铅易切削黄铜棒线生产线全线贯通,1.8万吨变形锌合金材料生产线项目尚在产品开发阶段[34][35] - 主营产品销售量同比增加27.47%[44] - 铜合金板带收入为4.56亿元,较上期增长1113.43%[45] - 前五大客户营业收入合计3.61亿元,占公司全部营业收入的12.64%[46] 公司基本信息 - 公司股票代码为601137,上市交易所为上海证券交易所[16] 研发与创新 - 公司在低成本替代、环保、功能材料及高性能高精度铜合金板带材方面开发新产品,2项国家标准正式颁布[36] - 公司累计申请发明专利51项,获授权美国发明专利1项、国家发明专利25项[65] - 公司致力于环保、节能、高性能、替代为主导的四大合金材料领域研发和产业化推广[77][78] - 公司开发高铁接触网用铜镍硅和镍铝青铜等高强、高导铜合金产品获批量订单[79] - 公司高精密高强高导板带产品量产,满足智能通信设备核心元器件材料替代进口需求[80] - 公司开发低砷环保抗脱锌铜合金材料获大批量订单,助下游用户出口美国市场[81] 行业环境与市场趋势 - 美国、日本拥有专利总量的90%左右,中国等其他国家仅占10%,中国71%的企业、39%的出口产品受技术壁垒影响[76] - 截止2014年10月26日,中国高铁总里程达12000公里,约占世界高铁运营里程的50%,未来10 - 20年高铁及轨道交通建设每年投资额保持10%增长[78] - 2014年高精密铜合金带材从日本和德国进口量超8万吨/年,通讯终端设备在中国增长率超12%[80] - 国内大型高端连接器企业70%以上铜合金板带用进口材料,日本高强高导铜合金在高端汽车及通信终端设备领域占有率达80%[79] - 高端卫浴五金行业出口对抗脱锌、无铅等环保铜合金材料的需求2015年预计增长20%[81] - 2019年中国市场涡轮增压器销量将翻倍达1300万台,“T字头”新车市场占有率从2014年的23%增至41%,汽油乘用车领域增压比从16%增至34%[81] - 美国加州《AB1953法案》规定公共饮用水设施等产品铅含量加权平均值不得超过0.25wt%,欧盟RoHS指令规定出口电子等产品铅最大允许含量0.1wt%[80] - 70%的电子器件失效因连接器失效导致[79] 公司未来计划 - 2015年公司计划实现销量105,000吨,同比增长22.6%;实现营业收入超33.5亿元,同比增长18.2%以上[84] 社会责任与环保 - 公司制定用工和人事管理制度,依法与员工签订劳动合同,足额缴纳社保费用[94] - 公司在滨海、云龙厂区周边建造职工公寓[95] - 公司两大生产厂区为附近社区提供大量就业岗位[96] - 2014年公司重点对酸洗废水处理系统、浴室节水、生活废水处理进行改造,降低工业废水排放量,排放水质优于国际一级排放标准[97] - 公司滨海厂区采用高度自动化废水处理装置,排放水质达国家一级排放标准[98] - 公司推行清洁生产原则,用ISO14000环境管理体系提升环保管理水平[98] 关联交易与担保 - 2014年度公司与关联方宁波博曼特工业有限公司交易总价款不超过1500万元[103] - 报告期内公司对外担保发生额合计(不包括对子公司的担保)为0万元[106] - 报告期末公司对外担保余额合计(不包括对子公司的担保)为0万元[106] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计为0万元[106] - 报告期末公司对子公司担保余额合计为36595万元[106] - 公司担保总额(包括对子公司的担保)为36595万元[106] - 公司担保总额占净资产的比例为18.36%[106] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0万元[106] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为0万元[106] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0万元[106] 股东承诺 - 博威集团和谢识才自2011年1月27日至2014年1月27日对博威合金股份有限售承诺[108] - 博威集团承诺解决同业竞争问题,长期有效[108] - 谢识才在任职及离职后六个月内承诺解决同业竞争问题,长期有效[108] - 博威集团和谢识才承诺减少和规范与博威合金的关联交易,长期有效[109] - 谢识才承诺不占用博威合金资金,若造成损失承担连带责任,长期有效[109] - 博威集团承诺不占用博威合金资金,若造成损失承担全部责任,长期有效[109] 审计与合规 - 境内聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙),报酬590,000元,审计年限7年[111] - 内部控制审计会计师事务所为天健会计师事务所(特殊普通合伙),报酬190,000元[111] - 上市公司及其相关人员无处罚及整改情况[112] - 公司无面临暂停上市和终止上市风险的情况[113] - 2014年8月16日第二届董事会第十二次会议通过聘请天健会计师事务所为2014年度内部控制审计机构的议案,该议案经2014年第一次临时股东大会审议通过,天健所已出具标准无保留意见的内部控制审计报告[181] - 2011年1月31日,公司第一届董事会第十三次会议(临时)审议并通过《宁波博威合金材料股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》,报告期内公司未发生重大会计差错更正等情况[183] - 审计报告显示,公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了2014年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量[189] 股权变动与股东结构 - 本次变动前有限售条件股份数量为120,000,000股,占比55.81%;无限售条件流通股份数量为95,000,000股,占比44.19%[116] - 本次变动后有限售条件股份数量为0股,占比0%;无限售条件流通股份数量为215,000,000股,占比100%[116] - 2014年1月27日,首次公开发行限售股120,000,000股上市流通[118] - 权益变动实施后,公司控股股东及其一致行动人将合计控制公司股份151,357,478股,约占总股本的70.40%[119] - 2014年12月2 - 3日,控股股东一致行动人鼎顺物流减持公司股份2,131,400股,减持比例不足1%[120] - 2011年1月19日,公司首次发行A股55,000,000股,发行价格为27元/股[122] - 截止报告期末股东总数为19,473户,年度报告披露日前第五个交易日末股东总数为17,527户[124] - 博威集团有限公司

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