合锻智能(603011) - 2017 Q2 - 季度财报
合锻智能合锻智能(SH:603011)2017-08-25 00:00

收入和利润(同比) - 营业收入3.59亿元人民币,同比增长9.79%[19] - 营业收入同比增长9.79%至3.59亿元人民币[39] - 营业收入从上年同期3.27亿元增至本期3.59亿元,增长9.8%[94] - 归属于上市公司股东的净利润2767.5万元人民币,同比增长20.41%[19] - 净利润从上年同期2298.38万元增至本期2767.50万元,增长20.4%[95] - 扣除非经常性净利润2480.35万元人民币,同比增长29.33%[19] - 营业利润实现扭亏为盈,从亏损410.66万元转为盈利328.01万元[98] - 基本每股收益0.06元/股,与上年同期持平[20] - 扣除非经常性损益后基本每股收益0.06元/股,同比增长20%[20] - 加权平均净资产收益率1.64%,同比下降0.82个百分点[20] 成本和费用(同比) - 营业成本同比增长11.15%至2.54亿元人民币[39] - 营业成本从上年同期2.28亿元增至本期2.54亿元,增长11.2%[94] - 研发支出同比增长29.11%至1430.19万元人民币[39] - 财务费用同比下降78.94%至108.57万元人民币[39] - 财务费用从上年同期515.64万元降至本期108.57万元,降幅78.9%[94] - 管理费用同比下降13.4%至1795.02万元[98] - 财务费用同比下降81.0%至90.02万元[98] - 资产减值损失同比下降53.2%至259.80万元[98] - 投资收益同比增长264.9%至232.52万元[98] 现金流量 - 经营活动现金流量净额-1506.78万元人民币,同比下降163.71%[19] - 经营活动现金流量净额同比下降163.71%至-1506.78万元人民币[39] - 经营活动现金流量净额转负,从2364.90万元流入转为1506.78万元流出[100] - 投资活动现金流出净额改善64.5%,从6580.52万元减少至2334.43万元[100] - 筹资活动现金流入净额下降87.1%,从6185.84万元减少至79.57万元[100] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长3.9%至34277.36万元[100] - 投资活动现金流出小计为244.23百万元,相比上期的132.34百万元增长84.5%[104] - 投资活动产生的现金流量净额为-12.22百万元,较上期的-71.41百万元改善82.9%[104] - 取得借款收到的现金为40.00百万元,较上期的251.90百万元下降84.1%[104] - 偿还债务支付的现金为15.00百万元,较上期的149.90百万元下降90.0%[104] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为23.07百万元,较上期的26.86百万元下降14.1%[104] 资产和负债关键变化 - 货币资金同比下降45.93%至3760.10万元人民币[42] - 货币资金从期初6.95亿元人民币减少至期末3.76亿元人民币,降幅达45.9%[87] - 货币资金从期初6167.59万元大幅下降至期末2576.14万元,降幅58.2%[91] - 应收账款从期初2.96亿元人民币增长至期末3.25亿元人民币,增幅9.7%[87] - 应收账款从期初2.34亿元增至期末2.41亿元,增长2.9%[91] - 存货从期初3.49亿元人民币增加至期末3.66亿元人民币,增幅4.8%[87] - 存货从期初2.15亿元增至期末2.47亿元,增长15.0%[91] - 短期借款同比增长166.67%至4000万元人民币[42] - 短期借款从期初1500万元人民币大幅增加至期末4000万元人民币,增幅166.7%[88] - 短期借款从期初1500万元增至期末4000万元,增长166.7%[92] - 应付票据同比增长265.95%至6562.05万元人民币[42] - 应付票据从期初1793万元人民币增长至期末6562万元人民币,增幅266%[88] - 预收款项从期初1.18亿元人民币减少至期末9146万元人民币,降幅22.4%[88] - 其他非流动资产同比下降75.24%至1283.10万元人民币[42] - 期末现金及现金等价物余额同比下降74.8%至2062.94万元[101] - 期末现金及现金等价物余额为16.98百万元,较期初的50.40百万元下降66.3%[104] 业务表现与模式 - 液压机和机压机业务采用按订单生产模式,产品为定制型[25] - 色选机业务采用以销定产并保持合理库存的生产模式[26] - 色选机国内市场以直销为主经销为辅,海外市场采用经销模式[27] - 矿石色选机产品成为新业绩增长点销售势头强劲[36] - 2017年上半年金属成形机床行业因汽车、电子通信和房地产投资回升呈现回暖趋势[29] 研发与新产品 - 公司拥有148项专利权,包括44项国内发明、102项实用新型和2项软件著作权[30] - 新建2.6万平米数控车间并购置4台PAMA数控铣镗床提升加工能力[31] - 开发2000吨热塑性纤维增强材料直接成形生产线等重大新产品[34] - 推出基于云互联的RC系列大米色选机和X光检测分选机等新产品[35] 并购与业绩承诺 - 中科光电2015年、2016年、2017年承诺净利润分别为人民币2700万元、4500万元、5500万元[49] - 中科光电2017年承诺净利润为人民币5500万元[49] - 若业绩未达标,补偿方需先以股份补偿,不足部分以现金补偿[49] - 补偿股份数量计算基于累计承诺净利润与实际净利润差额除以三年承诺净利润总和[50] - 公司持股中科光电100%股权[121] 股东与股份锁定 - 段启掌、张存爱所持新增股份限售期为36个月至2019年1月31日[52] - 孙家传等9人所持新增股份限售期为24个月至2018年1月31日[54] - 孙家传等9人股份分两次解禁,比例分别为57%和43%[54] - 控股股东严建文承诺所持股份锁定期满后24个月内减持公司首次公开发行前股份价格不低于公告日前20个交易日股票均价[62] - 合肥建投承诺减持价格不低于最近一期经审计每股净资产的120%[58] - 中信投资承诺锁定期满后12个月内减持比例不超过所持股份总数的三分之一[60] - 中信投资承诺锁定期满后24个月内累计减持不超过所持股份总数的三分之二[60] - 中信投资承诺锁定期满后36个月内减持价格不低于最近一期经审计每股净资产的120%[60] - 严建文承诺上市后37-48个月期间减持额度不超过届时所持股份总数的10%[62] - 严建文承诺上市后49-60个月期间减持额度不超过届时所持股份总数的15%[62] - 严建文承诺减持价格不低于公司上一年度经审计每股净资产及股票首发价格[62] - 董事严建文承诺减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价格[64][67] - 董事严建文承诺每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[64][67] - 董事严建文承诺离职后半年内不转让所持公司股份[64][67] - 董事严建文承诺离职后12个月内通过交易所出售股票比例不超过所持总数的50%[64][67] - 公司股票上市后36个月内严建文不转让或委托他人管理发行前所持股份[64] - 合肥建投减持承诺有效期至2017年11月7日[58] 承诺与责任 - 违反不竞争承诺需支付交易对价25%作为违约金[50] - 违反兼业禁止承诺需支付交易对价25%作为违约金[52] - 段启掌等五人承诺任职期限为交易完成后6年[52] - 公司承诺若未履行公开承诺将自消除不利影响起12个月内不得发行任何证券[58] - 严建文承诺若因2003年个人股转让产生纠纷将承担全部现金补偿责任[64] - 严建文承诺其与华创投资股权关系不存在代持行为[66] 所有者权益与分配 - 归属于上市公司股东的净资产16.82亿元人民币,较上年度末增长0.3%[19] - 归属于母公司所有者权益合计从期初16.77亿元人民币微增至期末16.82亿元人民币[89] - 归属于母公司所有者权益合计为1,682.46百万元,较期初的1,677.42百万元增长0.3%[107] - 综合收益总额为27.68百万元[107] - 对所有者分配利润为22.31百万元[107] - 专项储备本期提取1.56百万元,使用1.88百万元[107] - 综合收益总额为5129.44万元[109] - 所有者投入和减少资本总额为10.63亿元[109] - 股东投入的普通股为10.63亿元[109] - 利润分配总额为-2180.75万元[109] - 对所有者分配为-2180.75万元[109] - 专项储备本期提取687.20万元[109] - 专项储备本期使用293.42万元[109] - 母公司综合收益总额为272.55万元[111] - 母公司对所有者分配为-2230.99万元[111] - 母公司专项储备本期提取84.73万元[112] - 股东投入普通股金额为1,063,396,517.35元[113] - 利润分配中提取盈余公积342,921.94元[113] - 对所有者分配金额为21,807,500.00元[113] - 资本公积转增资本198,250,000.00元[113] - 专项储备本期提取1,864,800.04元[113] - 专项储备本期使用1,755,869.25元[113] - 期末所有者权益总额1,625,721,213.92元[113] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为21,756户[77] - 第一大股东严建文持股1.473亿股,占总股本33.01%[79] - 第二大股东中信投资控股持股4,563.091万股,占总股本10.23%[79] - 第三大股东段启掌持股2,868.75万股,占总股本6.43%[79] - 第四大股东合肥市建设投资控股持股2,556.909万股,占总股本5.73%[79] - 第五大股东长信基金通过信托计划持股2,010.5421万股,占总股本4.51%[79] - 第六大股东天治基金通过信托计划持股1,965.3614万股,占总股本4.40%[79] - 第十大股东王利培持股191.07万股,占总股本0.43%[79] - 严建文持有1.47亿股限售股,占总股本33%[80] - 非公开发行限售股涉及多家基金公司,其中长信基金持有2010万股,天治基金持有1965万股[80] 会计与审计 - 非经常性损益总额287.16万元人民币,其中政府补助99.61万元人民币[21][22] - 公司因会计准则变更将413.37万元政府补助从营业外收入重分类至其他收益[73] - 公司续聘华普天健会计师事务所为2017年度财务审计机构[69] - 公司评估报告期末起12个月持续经营能力未发现影响事项[123] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[126] - 公司记账本位币为人民币[128] - 2017年上半年财务报告批准报出日为8月23日[120] 合并与会计政策 - 同一控制下企业合并按被合并方最终控制方合并财务报表账面价值计量[130] - 非同一控制下企业合并按购买日公允价值计量可辨认资产和负债[131] - 合并成本大于被购买方可辨认资产公允价值差额确认为商誉[131] - 合并财务报表编制以控制为基础确定合并范围[132] - 报告期内同一控制下企业合并调整比较报表相关项目[138] - 非同一控制下企业合并不调整合并资产负债表期初数[139] - 购买少数股东股权差额调整资本公积不足冲减依次冲减盈余公积和未分配利润[145] - 非一揽子交易下合并日金融资产按公允价值计量[154] - 丧失控制权时剩余股权按公允价值重新计量,差额计入投资收益[156] - 子公司少数股东增资导致股权稀释时调整资本公积或留存收益[159] - 分步处置属于一揽子交易时将多次交易作为单次丧失控制权处理[158] 金融工具会计 - 现金等价物定义为期限短于三个月、流动性强、易于转换且价值变动风险小的投资[164] - 交易性金融资产以公允价值计量且变动计入当期损益[169] - 持有至到期投资按摊余成本和实际利率确认利息收入[171] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益[173] - 金融负债以公允价值计量且变动计入当期损益[174] - 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产时差额计入其他综合收益[177] - 金融资产终止确认时账面价值与对价差额计入当期损益[183] - 单项金额重大应收款项标准为应收账款300万元及以上和其他应收款200万元及以上[198] - 按账龄分析法计提坏账准备比例:1年内5% 1-2年10% 2-3年20% 3-4年30% 4-5年50% 5年以上100%[200] - 持有至到期投资减值时按预计未来现金流量现值与原实际利率折现确认损失[193] - 金融资产公允价值计量优先采用主要市场价格或最有利市场价格[194] - 公允价值计量输入值分三个层次:第一层次为活跃市场报价 第二层次为可观察输入值 第三层次为不可观察输入值[197] - 不满足终止确认条件的金融资产转移不得将资产和相关负债抵销[190] - 金融负债终止确认需现时义务全部或部分解除 否则继续确认[187] - 金融资产和金融负债满足法定抵销权利和净额结算计划时方可抵销[189] - 金融资产减值客观证据包括债务人财务困难、违约、公允价值严重下跌等9种情形[191] - 估值技术优先使用可观察输入值 主要采用市场法、收益法和成本法[195] 外币与合营 - 外币交易初始确认使用交易发生日即期汇率或近似汇率折算[165] - 资产负债表日外币货币性项目按当日即期汇率折算,汇兑差额计入当期损益[166] - 合营安排分为共同经营(享有资产承担负债)和合营企业(仅享有净资产权利)[160][161][162] - 共同经营会计处理按份额确认共同资产、负债、收入和费用[161] - 合营企业投资采用权益法核算[163] - 外币报表折算中资产负债表项目采用资产负债表日即期汇率折算[167] - 利润表项目采用交易发生日即期汇率或近似汇率折算[168] - 外币财务报表折算差额在合并资产负债表中列为其他综合收益[168] - 外币现金流量采用现金流量发生日即期汇率或近似汇率折算[168]

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