收入和利润(同比环比) - 营业收入为4.9996亿元人民币,同比下降21.60%[22] - 公司合并营业收入为49,996.32万元,同比下降21.60%[28] - 营业收入同比下降21.6%至4.9996亿元人民币[40] - 营业总收入同比下降21.6%至4.9996亿元(上期6.3768亿元)[110] - 归属于上市公司股东的净利润为7857.12万元人民币,同比下降11.57%[22] - 归属于普通股股东的净利润为7,857.12万元,同比下降11.57%[28] - 营业利润为7,901.10万元,同比下降25.29%[28] - 利润总额为9,108.34万元,同比下降27.61%[28] - 营业利润同比下降25.3%至7901万元(上期1.0576亿元)[110] - 净利润同比下降15.1%至7889万元(上期9285万元)[110] - 基本每股收益为0.28元/股,同比下降24.32%[21] - 稀释每股收益为0.28元/股,同比下降24.32%[21] - 基本每股收益同比下降24.3%至0.28元/股(上期0.37元/股)[111] - 加权平均净资产收益率为4.41%,同比下降3.31个百分点[21] - 扣除非经常性损益的净利润为7785.46万元人民币,同比上升5.66%[22] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降27.1%至2.9131亿元人民币[40] - 营业成本同比下降27.1%至2.9131亿元(上期3.9960亿元)[110] - 销售费用同比下降46.67%至3320万元人民币[40] - 销售费用同比大幅下降46.7%至3320万元(上期6226万元)[110] - 财务费用同比下降51%至324万元人民币[40] - 研发支出为3,103.17万元,同比增长41.92%[32] - 研发支出同比增长41.92%至3103万元人民币[40] - 资产减值损失激增208.3%至3405万元(上期1105万元)[110] 各条业务线表现 - 煤机行业营业收入4.269亿元,同比下降10.65%[46] - 贸易业务营业收入7081.58万元,同比下降55.33%[46][47] - 采煤机产品毛利率43.83%,同比上升5.71个百分点[46] - 掘进机产品营业收入1.052亿元,同比下降17.04%[46] - 配件及维修业务毛利率67.10%,同比上升2.94个百分点[46] - 1,000KW以上采煤机订货15台,同比增长36%[32] - 整机及配件业务订单总额为54,194万元,其中93.92%来自核心产区[30] - 新市场新增订货11台套,预计金额4,515.5万元[30] - 期末订单总额6.9765亿元人民币[38] 各地区表现 - 华北地区营业收入4.166亿元,同比下降17.30%[49] - 华东地区营业收入3067万元,同比下降62.74%[49] - 华中地区营业收入2224.29万元,同比大幅增长99.10%[49] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6224.86万元人民币,同比下降155.92%[22] - 经营活动现金流量净额同比下降155.92%至-6224万元人民币[40] - 经营活动产生的现金流量净额为负6280万元,同比下降155.9%[116] - 投资活动现金流量净额同比下降1460.63%至-2.769亿元人民币[40] - 投资活动产生的现金流量净额为负2.77亿元,同比由正转负(上期正2035万元)[116] - 筹资活动现金流量净额同比增长730.94%至9.323亿元人民币[40] - 筹资活动产生的现金流量净额9.32亿元,同比大幅改善(上期负1.48亿元)[116] - 经营活动现金流入同比骤降54.0%至1.9700亿元(上期4.2815亿元)[115] - 支付的各项税费5322万元,同比减少25.6%[116] - 收到税费返还1138万元,同比基本持平[116] - 期末现金及现金等价物余额6.95亿元,较期初增长479.8%[117] - 母公司经营活动现金流出1.61亿元,其中支付职工薪酬4778万元[119] - 母公司投资活动现金流出7.71亿元,主要包含支付其他投资活动相关现金6.84亿元[119] - 母公司取得借款收到的现金1.05亿元,同比减少25%[120] - 母公司筹资活动现金流入11.25亿元,其中吸收投资收到10.2亿元[120] 资产、债务和权益变化 - 归属于上市公司股东的净资产为22.94亿元人民币,同比上升84.99%[22] - 总资产为30.43亿元人民币,同比上升48.30%[22] - 资产总计从期初205.16亿元增长至期末304.26亿元,增幅48.3%[104][105] - 货币资金从期初7514.02万元大幅增至期末5.88亿元,增幅682.4%[107] - 应收账款从期初7.25亿元增至期末9.67亿元,增长33.5%[107] - 短期借款从期初2.05亿元降至期末1.40亿元,减少31.7%[104] - 应付账款从期初3.01亿元略降至期末2.88亿元,减少4.4%[104] - 资本公积从期初2.50亿元大幅增至期末11.77亿元,增幅371.2%[105] - 归属于母公司所有者权益从期初12.40亿元增至期末22.94亿元,增长85.0%[105] - 货币资金期末余额为7.16亿元人民币,较期初1.26亿元增长467%[103] - 应收账款期末余额为11.57亿元人民币,较期初9.27亿元增长25%[103] - 其他流动资产期末余额为3.00亿元人民币,较期初0.44亿元增长583%[103] - 母公司流动资产从期初11.95亿元增至期末22.54亿元,增长88.6%[107] - 母公司长期股权投资从期初2.61亿元微增至期末2.62亿元[107] - 母公司未分配利润从期初5.73亿元增至期末6.19亿元,增长8.0%[109] - 股本从上年期末的2.3868亿元增加至本期期末的3.1828亿元,增长33.4%[123][124] - 资本公积从2.4981亿元大幅增至11.7737亿元,增长371.3%[123][124] - 未分配利润从6.7696亿元增至7.2370亿元,增长6.9%[123][124] - 所有者权益合计从13.0109亿元增至23.5531亿元,增长81.0%[123][124] - 公司股本从2.3868亿元增加至3.1828亿元,增长33.3%[128][130] - 资本公积从2.428亿元大幅增加至11.7036亿元,增幅达381.8%[128][130] - 未分配利润从5.7257亿元增至6.185亿元,增长8.0%[128][130] - 所有者权益总额从11.2827亿元增至21.8137亿元,增长93.3%[128][130] 募集资金及使用 - 公司完成首次公开发行股票7960万股,注册资本变更为3.1828亿元人民币[17][22] - 首次公开发行股票募集资金净额10.07亿元人民币[43] - 公司募集资金总额为10.07亿元人民币,扣除发行费用后净额为10.07亿元[59] - 公司报告期内已使用募集资金1.29亿元人民币,尚未使用金额为7.81亿元[59] - 公司募集资金专户获得存款利息收入169.8万元,理财产品投资收益112.56万元[59] - 公司年产300台采掘机械设备建设项目募集资金拟投入4.19亿元,报告期投入1450.23万元[61] - 公司采掘机械设备配套加工基地改扩建项目募集资金拟投入1.9亿元,报告期投入1084.64万元[61][62] - 公司技术研发中心建设项目募集资金拟投入7110万元,报告期投入7.98万元[61] - 公司变更募集资金投资项目,将原“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”总投资金额由458.15百万元调整为190.00百万元[64] - 变更后项目土地购置费、建筑工程费及其他费用共计197.34百万元由苏州创力以自有资金投入[64] - 设备购置及安装金额由203.21百万元调整为141.50百万元,其中29.119百万元设备由苏州创力采购[64] - 剩余112.831百万元设备调整为公司集中采购并租赁给苏州创力使用[64] - 铺底流动资金由57.60百万元调整为48.50百万元[64] - 剩余募集资金268.15百万元,其中40.80百万元投资铸造生产线建设项目[64] - 结余227.35百万元暂存募集资金专户待新项目投入[64] 委托理财 - 公司委托理财总金额为6.85亿元人民币,预计总收益为828.89万元[56][57] - 公司使用募集资金购买保本理财产品金额为3亿元人民币[59] - 公司委托理财实际收回本金3.7亿元人民币,实际获得收益148.06万元[57] - 公司委托理财中3笔共计3.15亿元理财产品在报告期末尚未到期[57] 关联交易 - 非经常性损益合计为716,667.89元,其中政府补助贡献987,224.18元[25] - 债务重组损失为100,000.00元[24] - 2015年日常关联交易预计额度为245.00百万元,报告期内实际发生121.05百万元[73] - 向联营公司阳泉华越创力采购原材料金额为1735.37万元,占同类交易比例9.14%[75] - 向联营公司阳泉华越创力销售整机及配件金额为7651.5万元,占同类交易比例19.43%[75] - 向联营公司阳泉华越创力销售煤矿自动化控制系统及电气设备金额为254.96万元,占同类交易比例7.71%[75] - 向联营公司山西西山中煤机械销售整机及配件金额为1590.71万元,占同类交易比例4.04%[75] - 向联营公司山西西山中煤机械销售煤矿自动化控制系统及电气设备金额为4.09万元,占同类交易比例0.12%[75] - 向联营公司阳泉煤业华创自动化销售煤矿自动化控制系统及电气设备金额为868.74万元,占同类交易比例26.27%[75] - 报告期内关联交易总额达1.21亿元[75] - 关联交易定价遵循市场价格原则,与第三方交易价格无显著差异[75][76] 子公司和投资 - 公司设立控股子公司江苏创力铸锻,注册资本8000万元[53] - 公司对全资子公司苏州创力增资7761.9万元用于扩建项目[54] - 主要子公司苏州创力矿山设备有限公司本期净利润为0.1006百万元[67] - 报告期末对子公司担保余额为6000万元,占净资产比例2.62%[82] - 报告期内对子公司担保发生额减少5000万元[82] 股东和股权结构 - 公司首次公开发行A股79,600,000股,发行后总股本增至318,280,000股[91] - 发行后有限售条件股份数量为238,680,000股,占总股本比例74.99%[91] - 无限售条件流通股份数量为79,600,000股,占总股本比例25.01%[91] - 境内非国有法人持股99,350,550股,占总股本比例31.21%[91] - 境内自然人持股139,329,450股,占总股本比例43.78%[91] - 报告期末股东总户数为33,243户[92] - 第一大股东中煤机械集团持股56,629,217股,占比17.79%[94] - 第二大股东上海巨圣投资持股42,721,333股,占比13.42%[94] - 股东芮国洪质押股份2,210,000股[94] - 无限售条件股东孟繁吉持有1,439,500股流通股[94] - 前十名股东中中煤机械集团持股5662.92万股限售至2018年3月20日[96] - 上海巨圣投资持股4272.13万股限售至2018年3月20日[96] - 实际控制人石华辉持股701.24万股限售至2018年3月20日[97] - 王凤林持股2240.25万股限售至2016年3月20日[96] - 管亚平持股2211.13万股限售至2016年3月20日[96] - 中国银行股份持有270,000股人民币普通股[95] - 公司2015年半年度利润分配以股本318.28百万股为基数,每10股派发现金1.00元,共派发31.828百万元[69] - 股东投入资本(普通股)总计10.0716亿元[123] - 对所有者(或股东)的分配为-3182.8万元[123] - 本期综合收益总额为7888.5万元[123] - 少数股东权益从6101.2万元增至6132.5万元,增长0.5%[123][124] - 盈余公积保持7462.8万元不变[123][124] - 归属于母公司所有者权益的专项储备及其他综合收益项目无变动[123] - 本期综合收益总额为7776.12万元[128] - 股东投入普通股导致资本增加10.0716亿元[128] - 对股东分配利润3182.8万元[128] - 上期未分配利润减少871.63万元,降幅1.9%[130][131] - 公司成立于2003年9月,初始注册资本300万元[133] - 经过多次增资和股权变更,2011年6月注册资本增至6203.25万元[135] - 公司2011年6月30日经审计净资产为492,405,658.51元,扣除分配现金红利55,941,086.31元后按1:2.79785比例折合股份总额15,600万股[136] - 净资产大于股本部分280,464,572.20元计入资本公积[136] - 2013年12月以每10股转增5.3股比例将资本公积转增股本,新增股本8,268万股[137] - 2015年首次公开发行A股7,960万股,发行后总股本达31,828万元[137] - 截至2015年6月30日第一大股东中煤机械集团持股56,629,217股占比17.79%[137][138] - 第二大股东上海巨圣投资持股42,721,333股占比13.42%[137][138] - 社会公众股持股79,600,000股占比25.01%[138] - 公司实际控制人为石华辉(持股7,012,418股占比2.20%)[138] 会计政策和合并范围 - 2015年上半年报告期会计期间为1月1日至6月30日[146] - 合并财务报表范围包含5家子公司[140][141] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定所有子公司均纳入合并[153] - 子公司会计政策或会计期间与公司不一致时在编制合并财务报表时按公司标准进行必要调整[154] - 非同一控制下企业合并取得的子公司以购买日可辨认净资产公允价值为基础调整财务报表[155] - 同一控制下企业合并取得的子公司以资产和负债在最终控制方财务报表中的账面价值为基础调整[155] - 报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司不调整合并资产负债表期初数仅将购买日至期末数据纳入利润表和现金流量表[156] - 处置子公司时该子公司期初至处置日的收入费用利润和现金流量纳入合并利润表和现金流量表[157] - 丧失控制权时剩余股权投资按丧失控制权日的公允价值重新计量处置对价与剩余股权公允价值之和减去应享有净资产份额和商誉的差额计入当期投资收益[157] - 购买子公司少数股权时新取得长期股权投资与新增持股比例应享有净资产份额的差额调整资本公积中的股本溢价不足冲减时调整留存收益[159] - 现金等价物需满足期限短从购买日起三个月内到期流动性强易于转换为已知现金价值变动风险很小四个条件[161] - 金融资产和金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益持有至到期投资应收款项可供出售金融资产和其他金融负债等[162] - 公司对1年以内(含1年)的应收账款和其他应收款均按5%的比例计提坏账准备[170] - 公司对1-2年账龄的应收账款和其他应收款均按10%的比例计提坏账准备[170] - 公司对2-3年账龄的应收账款和其他应收款均按20%的比例计提坏账准备[170] - 公司对3-4年账龄的应收账款和其他应收款均按50%的比例计提坏账准备[170] - 公司对4-5年账龄的应收账款和其他应收款均按80%的比例计提坏账准备[170] - 公司对5年以上账龄的应收账款和其他应收款均按100%的比例全额计提坏账准备[170] - 单项金额重大的应收款项按预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备[168] - 公司采用账龄分析法作为按信用风险特征组合计提坏账准备的主要方法[169] -
创力集团(603012) - 2015 Q2 - 季度财报