长缆科技(002879) - 2017 Q2 - 季度财报
长缆科技长缆科技(SZ:002879)2017-08-14 00:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为2.93亿元人民币,同比增长13.97%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为6776.85万元人民币,同比增长6.62%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6519.04万元人民币,同比增长9.53%[19] - 基本每股收益为0.66元/股,同比增长6.45%[19] - 营业收入292791722.66元同比增长13.97%[41][42][45][48] - 归属于上市公司股东净利润6776.85万元同比增长6.62%[41] - 营业收入从2.57亿元增至2.93亿元,同比增长14.0%[117][118] - 净利润从6356万元增至6777万元,增长6.6%[118] - 基本每股收益从0.62元增至0.66元,增长6.5%[119] - 营业收入同比增长14.3%至2.878亿元(上期2.519亿元)[120] - 净利润同比增长4.9%至7054万元(上期6726万元)[120] - 综合收益总额为67,768,498.23元[131] - 综合收益总额为7054万元[137] - 上年同期综合收益总额为6726万元[140] 成本和费用(同比环比) - 研发投入14390658.75元同比增长34.91%[45] - 销售费用同比增长22.5%至4335万元(上期3540万元)[120] - 营业成本同比增长16.2%至1.264亿元(上期1.087亿元)[120] - 所得税费用同比增长12.8%至1168万元(上期1035万元)[120] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为105.29万元人民币,同比大幅改善109.79%[19] - 经营活动现金流量净额1052942.94元同比大幅改善109.79%[45] - 经营活动现金流量净额改善至105万元(上期-1075万元)[122][124] - 投资活动现金流量净额转正至2606万元(上期-4908万元)[124] - 母公司经营活动现金流量净额为-4570万元(上期-1488万元)[127] - 投资活动产生的现金流量净额为正值20,016,499.67元,相较上年同期的负值-48,404,920.63元有显著改善[128] - 筹资活动产生的现金流量净额为正值577,416,582.34元,上年同期为负值-12,866,753.63元[128] - 筹资活动现金流量净额577416582.34元因发行股票募集资金[45] - 吸收投资收到的现金6.307亿元[124] - 筹资活动现金流入主要来自吸收投资,金额为630,700,000元[128] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为858,703,327.12元,较期初294,077,302.17元增长192.0%[108] - 应收账款期末余额为377,611,496.15元,较期初310,770,301.21元增长21.5%[108] - 存货期末余额为126,667,107.07元,较期初118,325,836.57元增长7.1%[108] - 资产总计期末余额为1,638,894,555.88元,较期初1,010,922,998.18元增长62.1%[109] - 应付账款期末余额为188,118,948.94元,较期初183,992,886.57元增长2.2%[109] - 递延收益期末余额为57,833,498.54元,较期初60,871,162.24元下降5.0%[110] - 股本期末余额为137,934,029.00元,较期初102,934,029.00元增长34.0%[110] - 公司总资产从期初10.15亿元增长至期末16.54亿元,增幅62.9%[115] - 货币资金大幅增加从2.68亿元至8.06亿元,增长201.2%[113] - 应收账款从3.02亿元增至3.71亿元,增长22.6%[113] - 资本公积从2.26亿元大幅增至7.64亿元,增长237.8%[111][115] - 在建工程从36.13万元增至983.01万元,增长2621.5%[114] - 归属于母公司所有者权益从7.16亿元增至13.43亿元,增长87.6%[111] - 预付款项从187.67万元增至476.89万元,增长154.2%[113] - 期末现金及现金等价物余额达8.582亿元(期初2.537亿元)[125] - 期末现金及现金等价物余额大幅增至805,415,371.91元,较期初的253,683,023.98元增长217.6%[128] - 公司股本由102,934,029.00元增加至137,934,029.00元,增幅为34.0%[131][132] - 资本公积由226,157,836.59元大幅增加至763,835,786.06元,增幅为237.8%[131][132] - 未分配利润由335,095,908.65元增至389,997,653.25元,增幅为16.4%[131][132] - 归属于母公司所有者权益总额由715,652,645.16元增至1,343,232,339.23元,增幅为87.7%[131][132] - 公司股本增加3500万元至1.379亿元[137][139] - 资本公积增加5.377亿元至7.638亿元[137][139] - 未分配利润增加5747万元至3.985亿元[137][139] - 所有者权益总额增加6.304亿元至13.517亿元[137][139] - 期末盈余公积为515万元[137][139] - 期初所有者权益总额为7.213亿元[137] - 上年同期未分配利润增长5439万元[140] 业务线表现 - 超高压产品收入66406829.66元占比22.68%同比增长7.8%[48][49] - 高压产品收入92472284.78元占比31.58%同比增长19.12%[48][49] - 公司具备500kV及以下全规格电缆附件生产能力[26] - 公司产品应用于特大型城市电网改造及核电工程等重点项目[26] 地区表现 - 华北地区收入84306287.09元同比增长94.58%[48][49] 管理层讨论和指引 - 公司预计2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为9000万元至11000万元,同比增长4.17%至27.32%[59] - 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润为8639.84万元[59] 公司治理和股权结构 - 公司总股本为1.38亿股[19] - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)3500万股,占发行后总股本的25.37%[90][93] - 发行后归属于公司普通股的每股净资产为9.47元,较发行前7.49元增长26.4%[92] - 发行后总股本增至137,934,029股,其中有限售条件股份占比74.63%[90] - 境内自然人持股98,854,029股,占发行后总股本的71.67%[90] - 境内法人持股4,080,000股,占发行后总股本的2.96%[90] - 每股收益保持0.66元不变,发行未对每股收益产生影响[92] - 无限售条件股份35,000,000股全部为人民币普通股[90] - 报告期末普通股股东总数为182户[95] - 控股股东俞正元持股比例为45.52%,持有46,860,025股普通股[95] - 股东肖上林持股比例为4.09%,持有4,212,814股普通股[95] - 公司股份总数137,934,029股[143] - 公司纳入合并财务报表范围的子公司数量为12家[144] 关联交易 - 关联交易采购金额762.8万元,占同类交易金额比例的50.36%[75] - 关联交易定价为市场价格127.41元/米,市场参考价为128.82元/米[75] - 获批日常关联交易额度为2000万元,实际交易未超过获批额度[75] 研发和技术能力 - 公司近三年研发费用平均占主营业务收入4%以上[31] - 公司参与起草6项国家及行业标准[32] - 研发中心配备500kV超高压试验厅及多个高压试验厅[33] - 公司系国家火炬计划重点高新技术企业[35] 募集资金使用 - 2017年6月公开发行A股股票35,000,000股,募集资金572,677,949.47元[30] - 公司募集资金截至报告期末全部存放于账户未使用,系2017年7月7日在深交所上市[55] - 公司于2017年7月7日在深圳证券交易所上市交易首次公开发行3500万股[142] 子公司和投资活动 - 子公司长沙长缆电工绝缘材料有限公司报告期净利润为-32.95万元[58] - 公司新设长缆电工湖南销售有限公司和四川长缆电工器材销售有限公司以完善销售体系[58] 财务比率和盈利能力 - 加权平均净资产收益率为9.12%,同比下降0.83个百分点[19] - 综合毛利率58.02%同比上升0.77个百分点[49] 非经常性损益 - 公司获得政府补助303.77万元人民币[23] 会计政策和财务报告基础 - 财务报表会计期间为2017年1月1日至2017年6月30日[149] - 公司经营业务营业周期以12个月作为流动性划分标准[150] - 金融资产在初始确认时划分为四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产[158] - 金融负债在初始确认时划分为两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债[158] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债相关交易费用直接计入当期损益[159] - 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益[161] - 单项金额重大应收款项标准:应收账款100万元以上和其他应收款50万元以上[169] - 1年以内账龄应收款项坏账计提比例为5%[170] - 1-2年账龄应收款项坏账计提比例为10%[170] - 2-3年账龄应收款项坏账计提比例为50%[171] - 3年以上账龄应收款项坏账计提比例为100%[171] - 可供出售权益工具公允价值低于成本50%或持续时间超过12个月视为减值[167] - 可供出售权益工具公允价值低于成本20%但未达50%或持续时间超过6个月需综合评估减值[167] - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低计量[174] - 发出存货采用月末一次加权平均法计价[173] - 金融资产减值测试优先单独测试单项金额重大资产[165] - 房屋及建筑物折旧年限20-30年,残值率3%,年折旧率3.23%-4.85%[190] - 机器设备折旧年限10年,残值率3%,年折旧率9.7%[190] - 运输设备折旧年限5-10年,残值率3%,年折旧率9.7%-19.4%[191] - 电子设备及其他折旧年限5-10年,残值率3%,年折旧率9.7%-19.4%[191] - 软件使用权摊销年限60个月[198] - 土地使用权摊销年限600个月[198] - 借款费用资本化中断时间连续超过3个月时暂停资本化[194] - 非一揽子交易处置子公司时,处置价款与对应净资产份额差额调整资本公积[187] - 丧失控制权时剩余股权按公允价值重新计量,差额计入当期投资收益[187] - 研发支出开发阶段满足5项条件时可确认为无形资产[199] 公司历史和上市信息 - 公司前身长沙电缆附件有限公司于1997年12月23日注册成立时注册资本为721万元[142] - 对所有者(或股东)的分配金额为12,866,753.63元[131] - 对股东分配利润1287万元[137][141]