收入和利润(同比) - 营业总收入3.38亿元人民币,同比增长30.83%[8] - 报告期营业收入33,776.15万元,同比增长30.83%[21][23][25] - 营业收入从2.58亿元增至3.38亿元,同比增长30.8%[56] - 营业收入达1.47亿元,同比增长32.5%[59] - 归属于普通股股东的净利润3131.29万元人民币,同比增长15.49%[8] - 报告期净利润(归属母公司)3,131.29万元,同比增长15.49%[23][25] - 报告期营业利润3,721.54万元,同比增长14.90%[23][25] - 公司净利润为3137.7万元,同比增长14.9%[57] - 归属于母公司所有者的净利润为3131.3万元,同比增长15.5%[57] - 基本每股收益0.11元/股,同比增长10%[8] - 加权平均净资产收益率3.13%,同比上升0.13个百分点[8] 成本和费用(同比) - 报告期销售费用同比上升80.21%[21] - 报告期财务费用同比上升169.58%[22] - 报告期资产减值损失同比上升671.13%[22] - 营业成本从1.88亿元增至2.39亿元,同比增长26.7%[56] - 营业成本1.07亿元,同比增长33.1%[59] - 销售费用533万元,同比增长145.9%[59] 现金流量(同比) - 经营活动现金流量净额3616万元人民币,同比增长62.17%[8] - 报告期经营活动现金流量净额同比上升38.34%[22] - 经营活动现金流量净额3616万元,同比增长62.2%[63] - 经营活动产生的现金流量净额为9,449,729.59元[67] - 投资活动产生的现金流量净额为负14,253,560.56元[67] - 筹资活动产生的现金流量净额为36,616,632.21元[67] - 现金及现金等价物净增加额为31,801,583.68元[67] - 期末现金及现金等价物余额为62,739,906.68元[68] - 支付的各项税费为7,352,563.59元[67] - 支付其他与经营活动有关的现金为280,068,994.45元[67] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为14,253,560.56元[67] - 取得借款收到的现金为132,000,000.00元[67] - 偿还债务支付的现金为90,000,000.00元[67] - 投资活动现金净流出6987.4万元,同比扩大94.4%[63] - 筹资活动现金净流入3524.3万元,上年同期为净流出266.6万元[64] - 期末现金及现金等价物余额3.07亿元,较期初增长0.5%[64] 资产和权益变化 - 总资产19.25亿元人民币,较上年度末增长4.44%[8] - 归属于普通股股东的股东权益10.18亿元人民币,较上年度末增长3.17%[8] - 公司总资产从18.43亿元增长至19.25亿元,增幅4.4%[49][50] - 归属于母公司所有者权益从9.87亿元增至10.18亿元[50] - 货币资金期末余额3.07亿元较期初3.05亿元增长0.5%[48] - 应收票据期末余额1.01亿元较期初1.27亿元下降20.6%[48] - 应收账款期末余额3.23亿元较期初3.52亿元下降8.3%[48] - 存货期末余额3.28亿元较期初2.72亿元增长20.6%[48] - 短期借款从3.33亿元增至3.75亿元,增长12.6%[49][54] - 在建工程从1.48亿元增至1.84亿元,增长24.3%[49] - 货币资金从3093.83万元增至6273.99万元,增幅102.7%[53] - 存货从7427.19万元增至1.04亿元,增长39.7%[53] - 应收账款从1.76亿元微降至1.74亿元[53] - 母公司未分配利润从2.45亿元增至2.52亿元[54] 非经常性损益 - 政府补助66.19万元人民币计入非经常性损益[9] - 非流动资产处置损益31.49万元人民币[9] 募集资金使用 - 募集资金总额为46,377.9万元,本季度投入2,767.01万元[36] - 累计投入募集资金总额为24,269.59万元,占募集资金总额的52.3%[36] - 汽车座椅及摇窗核心技术研发项目累计投入7,343.69万元,进度36.68%[36][37] - 汽车精密塑料模具技改项目累计投入6,765.65万元,进度52.94%[36][37] - 柳州分公司扩产项目累计投入4,410.72万元,进度100.82%[36][37] - 重庆旺林技改项目累计投入3,049.53万元,进度46.92%[36][37] - 超募资金总额13,574.9万元,其中6,500万元投入重庆项目[37] - 超募资金中4,374.9万元投入柳州项目,2,700万元用于偿还银行贷款[37] - 募投项目累计使用募集资金6765.65万元[38] - 大型汽车内外饰件扩产项目累计使用募集资金3049.53万元[38] - 汽车座椅及摇窗核心技术研发项目累计使用募集资金7343.69万元[38] - 以募集资金置换先期投入自筹资金998.73万元[38] - 三次使用4500万元闲置募集资金临时补充流动资金[38] 项目进度与风险 - 杭州湾项目和梅桥园区项目进度较预期延后[14] - 汽车座椅项目因产业环境和整车厂配套因素导致进度延后[37] - 模具技改项目因实施地点变更导致基建进度延后[37] 控股股东与股权结构 - 控股股东双林集团股份有限公司持股比例58.75%,持股数量164,800,007股[15][17] - 控股股东双林集团累计增持280万股持股比例达58.75%[44] - 公司控股股东及实际控制人承诺自2010年8月6日起36个月内不转让股份[33] 劳动力与成本结构 - 公司员工总数已超过3000人,劳动力成本上升对业绩造成影响[30] - 过去5年中国劳动力成本年均复合增速为13%[30] - 汽车零部件主要原材料为塑料和钢材,模具主要原材料为模具钢[28] - 2014年钢材和橡胶等原材料价格预计延续下降趋势[28] - 整车厂商毛利率较高而零部件企业毛利率相对较低[29] 公司战略与应对措施 - 公司通过新材料的运用和生产工艺提升应对原材料涨价风险[28] - 公司通过研发掌握关键核心技术应对产品价格下降风险[29] - 公司通过合理用工、同步调节薪资和项目转移解决劳动力成本上升问题[30] - 国家颁布的各类政策总体上更有利于自主品牌零部件企业发展[26] 其他财务数据 - 报告期预收账款同比上升156.82%[21] - 报告期预付账款同比上升57.26%[21] - 母公司净利润700万元,同比下降39.4%[60]
双林股份(300100) - 2014 Q1 - 季度财报