正海磁材(300224) - 2015 Q2 - 季度财报
正海磁材正海磁材(SZ:300224)2015-08-11 00:00

收入和利润(同比环比) - 营业总收入为6.2039亿元,同比增长74.90%[20] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为9568.94万元,同比增长102.65%[20] - 基本每股收益为0.20元/股,同比增长100.00%[20] - 扣除非经常性损益后的净利润为9578.00万元,同比增长103.89%[22] - 公司报告期内营业总收入为62039.48万元,同比增长74.90%[33] - 营业利润为11141.01万元,同比增长104.85%[33] - 归属于上市公司股东的净利润为9568.94万元,同比增长102.65%[33] - 营业收入同比增长74.90%至6.20亿元,主要因高性能钕铁硼销量大幅增长及上海大郡并表贡献1.29亿元收入[36][39] - 营业总收入同比增长74.9%至6.2亿元,其中营业收入为6.2亿元[158] - 公司合并净利润为9747.61万元,同比增长105.9%[160] - 归属于母公司所有者的净利润为9568.94万元,同比增长102.6%[160] - 营业收入为4.92亿元,同比增长38.8%[162] - 母公司净利润为7825.07万元,同比增长65.7%[162][163] - 基本每股收益为0.20元,同比增长100%[160] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长59.10%至4.35亿元,与收入增长同步[36] - 研发投入同比大幅增长135.45%至3225万元,因新增多个研发项目[36] - 营业总成本同比增长71.6%至5.15亿元,营业成本同比增长59.1%至4.35亿元[158] - 营业成本为3.56亿元,同比增长29.9%[162] 各条业务线表现 - 高性能钕铁硼永磁材料业务毛利率为27.85%[26] - 公司高性能钕铁硼永磁材料营业收入同比增长38.82%[32] - 钕铁硼永磁材料业务收入4.88亿元(占比78.7%),同比增长38.40%[41] - 新能源汽车电机驱动系统业务收入1.29亿元(占比20.8%),毛利率达36.21%[41] - 高性能钕铁硼永磁材料前五名客户销售占比为52.55%[58] - 新能源汽车电机驱动系统前五名客户销售占比为72.60%[59] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.0725亿元,同比增长1907.57%[20] - 经营活动现金流量净额转正至2.07亿元,同比激增1907.57%[36] - 经营活动产生的现金流量净额为2.07亿元,同比改善218.7亿元[165][166] - 销售商品提供劳务收到现金6.25亿元,同比增长98.2%[165] - 经营活动产生的现金流量净额为2.252亿元,上期为-1358万元[169][170] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流量净额流出5.00亿元,主要因购买3.57亿元银行理财产品[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.00亿元,同比扩大408.6亿元[166] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.093亿元,上期为-7313万元[170] 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流入小计为2.318亿元,上期为2422万元[167] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.537亿元,上期为-2271万元[167] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为1.639亿元,上期为-2338万元[170] 资产和负债变化 - 总资产为28.6373亿元,同比增长40.64%[20] - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益为20.3118亿元,同比增长36.09%[20] - 每股净资产为4.0215元/股,同比下降35.33%[20] - 货币资金期末余额为6.35亿元人民币,较期初7.69亿元减少17.3%[150] - 应收账款大幅增长至4.58亿元人民币,较期初1.66亿元增长175.6%[150] - 存货增加至3.28亿元人民币,较期初2.31亿元增长42.1%[151] - 流动资产合计达19.55亿元人民币,较期初14.49亿元增长34.9%[150] - 固定资产增长至4.50亿元人民币,较期初3.09亿元增长45.6%[151] - 在建工程减少至7685万元人民币,较期初1.91亿元下降59.9%[151] - 商誉新增2.69亿元人民币[151] - 资产总计增长至28.64亿元人民币,较期初20.36亿元增长40.6%[151] - 归属于母公司所有者权益同比增长36.1%至20.31亿元[153] - 货币资金同比下降15.9%至6亿元[155] - 应收账款同比增长62.8%至2.71亿元[155] - 长期股权投资同比增长671.7%至4.86亿元[156] - 应付票据同比增长68.2%至3.49亿元[151][156] - 流动负债合计同比增长49.1%至7.2亿元[151] - 资产总计同比增长40.6%至28.64亿元[153] - 期末现金及现金等价物余额为6.031亿元,上期为9.204亿元[167] - 母公司期末现金及现金等价物余额为5.68亿元,上期为8.524亿元[170] - 归属于母公司所有者权益合计为15.346亿元[171] 收购和投资活动 - 公司完成收购上海大郡81.5321%股权[33][35] - 上海大郡自2015年4月10日起纳入合并报表范围[33][35] - 上海大郡并表贡献净利润1633万元,持股比例为81.5321%[43][50] - 公司完成收购上海大郡81.5321%股权并取得实际控制权[188] - 上海大郡期末净资产为14,645.46万元[188] - 上海大郡本期净利润为1,632.88万元[188] - 公司对上海大郡持股比例为88.6750%[187][189] - 公司对江华正海五矿新材料有限公司持股比例为56%[187][189] - 公司对烟台正海精密合金有限公司持股比例为100%[187][189] - 公司对正海磁材欧洲有限公司持股比例为100%[187][189] - 江华正海五矿新材料有限公司注册资本为9,600万元人民币[187] - 上海大郡动力控制技术有限公司注册资本为5,822.8765万元人民币[187] - 非同一控制下企业合并需满足购买方实际控制权转移条件[200] - 购买日需满足合并协议获股东大会通过等5项具体条件[200] - 购买方需支付超过50%购买价款并具备剩余款项支付能力[200] - 合并成本按购买日付出资产及承担负债的公允价值计量[200] - 分步实现企业合并时合并成本为各单项交易成本之和[200] - 合并合同约定未来事项可能增加合并成本[200] - 控制权转移需办理必要财产权交接手续[200] - 购买方需实际控制被购买方财务和经营政策[200] - 国家主管部门审批为合并前置条件之一[200] - 未来事项对合并成本影响需金额可靠计量[200] 研发和创新 - 公司新增获授权韩国发明专利1项,实用新型专利8项[34] - 2015年上半年研发支出总额为3225.47万元,占营业收入比重5.2%[51] - 重点研发项目"节约资源省铽技术的开发"已实现批量供货,目标降低金属铽使用量至少20%[51] - 细晶及热压成型技术开发项目部分品种已实现批量生产[51] - 电泳自动线开发项目处于设备安装调试阶段[51] - 中巴车用直驱系统项目处于小批量试制及送样验证阶段[51] 市场与行业环境 - 新能源汽车产业1-6月累计产量较去年同期增长3倍以上[32] - 稀土原材料价格在年初上涨后二季度持续下跌[32] - 稀土价格从年初至今呈现高开低走态势,整体成交较为清淡[53] - 公司高性能钕铁硼永磁材料下游领域需求尚未整体好转,产能过剩、竞争激烈[53] 供应商和客户结构 - 前五大供应商采购占比下降至51.23%(上年66.44%),因实施均衡采购策略[46] - 前五大客户销售占比下降至41.71%(上年55.89%),因优化客户结构[47] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为9.11亿元人民币,报告期投入2.37亿元,累计投入7.69亿元[63] - 累计变更募集资金用途金额为5376万元,占募集资金总额比例5.90%[63] - 首次公开发行募集资金净额7.86亿元,发行4000万股,每股发行价21.09元[65] - 2015年发行股份募集资金净额1.25亿元,发行483.27万股,每股发行价26.90元[66] - 累计投入募投项目5.01亿元,使用超募资金补充流动资金2.68亿元[67] - 2000吨钕铁硼扩产项目投资进度91.13%,报告期实现效益2179.13万元[69] - 后加工升级改造项目投资进度103.55%,报告期实现效益256.85万元[69] - 研发中心建设项目投资进度34.83%,报告期未实现效益[69] - 收购上海大郡股权项目支付现金对价1.26亿元,投资进度100%[69] - 公司2011年IPO超募资金总额为34,040.67万元[70] - 公司累计使用超募资金永久性补充流动资金26,800万元[70] - 截至2015年6月30日剩余超募资金7,240.67万元[70] - 公司以自筹资金38,873,546.08元对募投项目进行先期投入[71] - 变更后项目"2,000吨高性能钕铁硼合金速凝薄片项目"募集资金投入总额5,376万元[73] - 截至报告期末该项目实际累计投入5,570.6万元[73] - 该项目投资进度达103.62%[73] - 该项目本报告期实现效益为-14.21万元[73] - 公司四次分别使用6,700万元超募资金补充流动资金[70] - 高性能钕铁硼扩产项目延期至2014年12月1日[70] - 2000吨/年高性能钕铁硼扩产项目投资进度10.95% 募集资金余额19824.41万元[74] - 正海磁材欧洲公司计划投资总额780.18万元 实际投入156.04万元 进度20%[76] - 正海磁材欧洲公司报告期累计收益为亏损46.36万元[76] 委托理财 - 委托交通银行理财5000万元 实现收益42.62万元[80] - 委托农业银行理财12569.9万元 实现收益43.94万元[80] - 委托恒丰银行理财2300万元 实现收益8.69万元[80] - 委托恒丰银行理财3700万元 实现收益45.26万元[80] - 委托交通银行理财5200万元 实现收益27.12万元[80] - 公司委托理财总金额为74.3899亿元,其中自有闲置资金和募集资金占比未具体拆分[81][82] - 委托理财实现总收益456.5万元,其中保本保证收益型产品收益170.36万元[81] - 单笔最大委托理财金额为8亿元(交通银行蕴通财富日增利产品)[81] - 保本浮动收益型产品规模38.6899亿元,占委托理财总额的52%[81] - 委托理财未出现逾期未收回本金和收益的情况[82] - 公司报告期不存在衍生品投资和委托贷款业务[83][84] 股东权益和分红 - 非经常性损益净额为-9.06万元[22] - 加权平均净资产收益率为5.70%,同比增长2.36个百分点[20] - 公司2014年度现金分红总额3600万元,每10股派发现金1.5元[86] - 2014年度资本公积金转增股本2.4亿股,每10股转增10股[86] - 报告期内未提出现金分红预案,因公司处于发展阶段需保留未分配利润用于经营[88] - 公司对所有者(或股东)的分配为-35,999,995.82元[173] - 专项储备本期提取金额为1,218,991.86元[173] - 专项储备本期使用金额为-531,671.66元[173] - 归属于母公司所有者权益的本期期末余额为2,095,877,526.73元[173] - 上年期末归属于母公司所有者权益为1,432,699,332.46元[174] - 本期综合收益总额为112,927,580.92元[176] - 利润分配中对股东的现金分红为-12,000,000.00元[176] - 专项储备本期提取金额为1,995,137.17元[177] - 母公司所有者权益合计本期增加516,885,970.58元[179] - 母公司未分配利润本期增加42,250,737.08元[179] - 公司所有者投入和减少资本总额为4.739479亿元,其中股东投入普通股4.71483亿元,股份支付计入所有者权益金额为246.485万元[180] - 公司利润分配对所有者(或股东)的分配金额为-3599.99582万元[180] - 公司专项储备本期提取金额为121.899186万元,使用金额为-53.167166万元,期末余额为68.73202万元[180] - 公司本期期末所有者权益合计为20.0983391341亿元,其中股本5.05074022亿元,资本公积9.1056674739亿元,专项储备353.134948万元,盈余公积676.4110574万元,未分配利润5.230206888亿元[180] - 公司上年期末所有者权益合计为13.913199261亿元,其中股本2.4亿元,资本公积7.0169285609亿元,专项储备182.077176万元,盈余公积563.8062982万元,未分配利润3.9142566843亿元[182] - 公司本期综合收益总额为1.1260475921亿元[182] - 公司本期利润分配中提取盈余公积1126.047592万元,对所有者分配-1200万元,合计利润分配金额为-1200万元[182] - 公司专项储备本期提取金额为199.513717万元,使用金额为-97.187965万元,净增加102.325752万元[183] 股权激励和股份变动 - 公司限制性股票激励计划于2015年4月28日完成授予[96] - 公司总股本由240,000,000股增至505,074,022股,增幅110.43%[122] - 向交易对方定向发行股份11,241,319股,向特定投资者非公开发行股份4,832,713股,新增股份合计16,074,032股[118] - 限制性股票首次授予95名激励对象9,000,000股,占总股本3.51%[118] - 2014年度权益分派方案以总股本265,074,032股为基数,每10股派现1.358111元,每10股转增9.054074股[119] - 权益分派实施后公司股份总数由265,074,032股增至505,074,022股[121] - 有限售条件股份增至47,776,246股,占总股本9.46%[120] - 无限售条件股份增至457,297,776股,占总股本90.54%[120] - 境内法人持股增至28,731,383股,占总股本5.69%[120] - 境内自然人持股增至19,044,863股,占总股本3.77%[120] - 公司完成900万股限制性股票授予[127] - 2014年基本每股收益从0.47元/股调整为0.23元/股(降幅51.06%)[127] - 2014年每股净资产从6.2189元/股调整为3.0657元/股(降幅50.71%)[127] - 2015年第一季度基本每股收益从0.11元/股调整为0.05元/股(降幅54.55%)[127] - 2015年第一季度每股净资产从6.3317元/股调整为3.1212元/股(降幅50.71%)[127] - 股权激励限售股解锁条件为授予日起满12个月后24个月内分两期按50%比例解锁[129][130] - 高管锁定股每年初自动解锁上年末所持股份的25%[130] - 个人类限售股合计1,896,197股(马丹242,804股/陈海英644,068股/甄瑞山662,390股/戴岂凡346,935股)[129] - 股权激励限售股合计5,110,911股(含宋侃762,163股/李志强952,704股/赵军涛1,143,244股等)[130] - 2014年度权益分派于2015年5月26日完成[127] - 股权激励限售股解锁条件达成,授予日起满12个月后24个月内分两期按50%比例解锁[131][132] - 高管锁定股份每年初自动解锁上年末持股的25%[131][132] - 李伟持有股权激励限售股228,649股[131] - 薛猛持有股权激励限

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