鼎捷数智(300378) - 2014 Q3 - 季度财报
鼎捷数智鼎捷数智(SZ:300378)2014-10-24 00:00

收入和利润(同比环比) - 营业总收入7.65亿元,同比增长5.32%[7] - 报告期营业收入为人民币2.453107亿元,同比增长8.84%[22] - 年初至报告期末营业收入为人民币7.650832亿元,同比增长5.32%[22] - 归属于上市公司普通股股东的净利润3388.26万元,同比下降29.31%[7] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币3388.26万元,同比下降29.31%[22] - 公司营业收入从上年同期的2.25亿元增长至本期的2.45亿元,增长幅度为8.8%[61] - 公司净利润从上年同期的盈利271.8万元转为本期的亏损270.9万元[62] - 合并前三季度营业总收入为7.65亿元,同比增长5.31%[66] - 合并前三季度净利润为3388.07万元,同比下降29.15%[67] - 母公司第三季度营业收入为5838.07万元,同比增长2.06%[63] - 母公司第三季度净利润为-1366.18万元,同比大幅下降4519.67%[63] - 母公司前三季度营业收入为1.99亿元,同比下降5.85%[69] - 母公司前三季度净利润为-847.09万元,同比下降114.48%[70] 成本和费用(同比环比) - 主营业成本与费用为人民币7.299555亿元,同比增长9.02%[22] - 人力成本占经营成本50%以上[11] - 公司营业成本从上年同期的4432.8万元增长至本期的5273.2万元,增长幅度为19.0%[61] - 公司销售费用从上年同期的1.18亿元增长至本期的1.29亿元,增长幅度为9.7%[61] - 合并前三季度销售费用为3.64亿元,同比增长4.99%[66] - 合并前三季度管理费用为1.73亿元,同比增长8.56%[66] - 财务费用减少人民币847.93万元(-410.06%)因募集资金利息收入增加[23] - 资产减值损失增加人民币2279.55万元(+119.08%)因制造业回款速度放缓[23] - 所得税费用减少人民币633.76万元(-33.39%)因利润减少所致[23] - 支付给职工以及为职工支付的现金合并报表层面为4.48亿元,同比增长6.9%[73] - 购买商品、接受劳务支付的现金合并报表层面为1.72亿元,同比增长9.6%[73] - 收到的税费返还款项合并报表层面为895万元,同比下降5.3%[73] 资产和负债变化 - 总资产14.2亿元,较上年度末增长41.23%[7] - 归属于上市公司普通股股东的股东权益11.36亿元,较上年度末增长79.36%[7] - 货币资金增加人民币3.64亿元(+103.89%)主因募集资金到位[23] - 预收款项减少人民币4442.56万元(-53.05%)因客户上线实施进度转列收入[23] - 资本公积增加人民币4.4亿元(+196.05%)主因上市增发股票溢价[23] - 应收利息增加人民币495.58万元(+758.13%)来自募集资金定存利息[23] - 预付款项增加人民币2328.02万元(-238.55%)系预付外购软件采购款[23] - 公司货币资金期末余额为714,941,227.46元,较期初350,643,963.42元增长约103.8%[54] - 应收账款期末余额为328,216,561.77元,较期初314,601,396.03元增长约4.3%[54] - 预付款项期末余额为33,039,426.44元,较期初9,759,236.98元增长约238.6%[54] - 应收利息期末余额为5,609,540.00元,较期初653,691.39元增长约757.8%[54] - 短期借款期末余额为41,243,731.19元,较期初50,900,000.00元下降约19.0%[55] - 预收款项期末余额为39,322,029.70元,较期初83,747,650.75元下降约53.1%[55] - 应付职工薪酬期末余额为57,859,850.75元,较期初96,186,837.00元下降约39.8%[55] - 应交税费期末余额为47,407,996.94元,较期初64,721,108.46元下降约26.8%[55] - 公司合并总资产从期初的10.06亿元增长至期末的14.20亿元,增长幅度为41.2%[56] - 公司合并所有者权益从期初的6.30亿元增长至期末的11.36亿元,增长幅度为80.4%[56] - 公司货币资金从期初的1.85亿元增长至期末的5.52亿元,增长幅度为199.0%[58] - 公司母公司总资产从期初的6.22亿元增长至期末的10.47亿元,增长幅度为68.3%[59][60] - 公司母公司未分配利润从期初的2.36亿元减少至期末的1.92亿元,减少幅度为18.6%[60] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-8594.05万元,每股经营活动现金流量净额-0.5565元/股下降23.72%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为负,合并报表层面为-8594.05万元,母公司层面为-1.08亿元[73][76] - 投资活动产生的现金流量净额为负,合并报表层面为-5762.51万元,母公司层面为-4092.67万元[74][76] - 筹资活动产生的现金流量净额为正,合并报表层面为5.05亿元,母公司层面为5.16亿元[74][78] - 现金及现金等价物净增加额合并报表层面为3.64亿元,母公司层面为3.68亿元[74][78] - 期末现金及现金等价物余额合并报表层面为7.15亿元,母公司层面为5.52亿元[74][78] - 母公司取得投资收益收到的现金为1936.44万元[76] - 母公司吸收投资收到的现金为5.65亿元[76] - 合并前三季度经营活动现金流入为7.57亿元,同比增长2.68%[72] 每股收益和收益率 - 基本每股收益0.21元/股,同比下降59.62%[7] - 加权平均净资产收益率3.83%,同比下降4.55个百分点[7] - 公司基本每股收益从上年同期的盈利0.01元转为本期的亏损0.02元[62] - 合并前三季度基本每股收益为0.21元,同比下降59.62%[67] 股东结构和持股信息 - 报告期末股东总数11,442户[13] - 股东张国忠持有256,630股人民币普通股[15] - 股东江苏亨通创业投资有限公司持有250,000股人民币普通股[15] - 股东陈慰忠持有242,800股人民币普通股[15] - 股东宋晓婷持有201,377股人民币普通股[15] - Digital China Software(BVI)Limited持有27,649,491股限售股[16] - EQUITY DYNAMIC ASIA LIMITED持有26,255,022股限售股[16] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为51665万元[47][48] - 本季度投入募集资金总额为290.81万元[48] - 已累计投入募集资金总额为3428.18万元[48] - ERP软件升级项目累计投入资金3428.18万元,投资进度15.24%[48] - 运维服务中心扩建项目投资进度0%,累计投入0万元[48] - 研发中心扩建项目投资进度0%,累计投入0万元[48] - 募集资金累计变更用途比例为0.00%[48] - 报告期内募集资金变更用途总额为0万元[48] - 所有承诺投资项目均未发生可行性重大变化[48] 股东承诺和锁定期安排 - 公司股东香港TOP PARTNER等承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理股份,锁定期至2019年1月26日[29] - 股东维尔京EQUITY DYNAMIC等承诺24个月内不转让股份,锁定期至2016年1月26日[30] - 股东富兰德林承诺12个月内不转让股份,锁定期至2015年1月26日[30] - 间接股东孙蔼彬等37名自然人承诺36个月内不转让股份,锁定期至2019年1月26日[30] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[29][30][31] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价或期末收盘价低于发行价,锁定期自动延长6个月[29][30][31] - 董事及高管任职期间每年转让股份不超过直接或间接持股总数的25%[31] - 离职后半年内不转让股份[31] - 所有承诺方截至公告日均遵守承诺[29][30][31] - 公司股东承诺若股价连续20个交易日低于最近一期每股净资产将按不高于每股净资产价格增持不低于非限售股总额1%的公司股票[34] - 公司全体董事和高管承诺若股价条件触发将促使公司回购不低于非限售股总额1%的股份[34][35] - 增持计划约定每年累计操作次数不超过两次且需按持股比例分配增持数量[34] - 承诺有效期自2014年1月27日起至2017年1月26日止[34][35] - 林连兴因职务调动由财务负责人转任董事会秘书后承诺义务延续[32] - 李绍远与刘梦杰因职务调整退出高管团队由新任总经理叶子祯及财务负责人陈建勇承接承诺[32] - 所有承诺人截至公告日均遵守了相关承诺条款[32][33][34] - 公司于2014年5月20日通过股东大会完成董事换届选举[34] - 第二届董事与高管团队将继续履行股价相关承诺义务[34] - 回购与增持计划以公司股权结构符合上市条件为前提实施[34][35] - 公司股东若违反招股说明书承诺将按二级市场价格在30至60个交易日内回购股份[36] - 招股说明书存在虚假记载导致投资者损失时相关股东需依法赔偿[36][37] - 锁定期满后股东减持价格不低于发行价且持股5%以上需提前3个交易日公告[37] - 单个股东每月通过二级市场竞价交易减持数量不超过公司总股本1%[37][38] - 持股5%以上股东及其关联方减持时须提前3个交易日公告[38] - 违反承诺的董事和高级管理人员可能被处以1万元至10万元罚款[39] - 主要股东承诺不从事与公司业务构成竞争的业务[39] - 公司全体董事、监事和高级管理人员对招股说明书真实性承担法律责任[36] - 股东香港TOP PARTNER等承诺在持股期间不参与竞争性业务[39] - 公司承诺若违反相关承诺将依法进行赔偿并公开道歉[38] - 公司股东承诺若因国家政策调整等不可抗力导致同业竞争将及时转让或终止相关业务[40] - 神州数码控股等关联方确认其业务与公司ERP业务不存在重叠或竞争关系[41] - 关联方承诺不向公司客户销售与公司ERP业务相同或类似的产品/服务[42] - 公司股东承诺减少并规范关联交易且交易价格公允[42] - 全体股东承诺按持股比例补缴或返还发行上市前可能需追缴的税收优惠款项[43] - 全体股东承诺按持股比例补偿公司因发行上市前应缴未缴社保公积金产生的支出或损失[44] - 全体股东确认发行上市前股份无质押、担保、冻结及重大权属纠纷[44] - 香港TOP PARTNER等股东承诺在上市后至少36个月内保持一致行动[44] - 神州数码及相关实体承诺36个月内不谋求公司控制权[45][46] 政府补助和税收优惠 - 计入当期损益的政府补助296.32万元[8] - 公司及子公司享受高新技术企业所得税优惠及软件产品增值税即征即退政策[43] 业务和市场竞争 - 推出新一代ERP产品E10植入CEBIT方法论服务中大型客户[23] - 面临制造业整体增速放缓影响导致回款速度放缓[23] 利润分配方案 - 公司2013年度利润分配方案为每10股派发现金股利3.00元人民币并转增3股[50] - 公司总股本从分红前118,784,681股增至分红后154,420,085股[50]

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