格林美(002340) - 2016 Q4 - 年度财报
格林美格林美(SZ:002340)2017-04-08 00:00

收入和利润(同比环比) - 公司2016年营业收入为78.36亿元人民币,同比增长53.13%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为2.64亿元人民币,同比增长71.02%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.79亿元人民币,同比增长145.10%[16] - 基本每股收益为0.09元/股,同比增长50.00%[17] - 加权平均净资产收益率为3.95%,同比增长0.53个百分点[17] - 公司2016年营业收入783,589.85万元,同比增长53.13%[72] - 归属于上市公司股东净利润26,373.19万元,同比增长71.02%[72] - 公司2016年总营业收入为78.36亿元人民币,同比增长53.13%[77][80] - 2016年第四季度营业收入为26.577亿元人民币,是全年最高季度[21] - 2016年归属于上市公司股东的净利润第二季度最高,达1.059亿元人民币[21] 成本和费用(同比环比) - 公司整体毛利率为15.71%,同比下降1.41个百分点[80] - 营业成本66.05亿元人民币,同比增长55.75%[80][85] - 原材料成本47.73亿元人民币,同比增长60.70%,占营业成本72.26%[84] - 公司营业成本总额同比增长55.75%,从2015年42.41亿元增至2016年66.05亿元[86] - 电池材料业务成本同比增长29.89%,金额从12.38亿元增至16.08亿元,占营业成本比重24.34%[86] - 电子废弃物业务成本同比增长30.38%,金额从8.53亿元增至11.11亿元,占营业成本比重16.83%[86] - 贸易业务成本同比大幅增长387.21%,金额从2.96亿元增至14.43亿元,占营业成本比重21.85%[86] - 其他业务成本同比激增475.43%,金额从6686.27万元增至3.85亿元,占营业成本比重5.83%[86] - 管理费用同比增长36.38%,从3.37亿元增至4.60亿元,主要因研发投入增加及生产规模扩大[95][96] - 财务费用同比增长27.50%,从3.07亿元增至3.92亿元,主要因银行贷款及债券规模增加[96] 各条业务线表现 - 钴镍钨板块营业收入133,171.13万元,同比增长13.16%[72] - 电子废弃物业务营业收入226,879.46万元,同比增长25.17%[72] - 电池材料板块营业收入206,969.18万元,同比增长35.37%[72] - 电池材料板块毛利率提升3.28%,毛利贡献额增加17,090.17万元[73] - 电池材料产品收入20.70亿元人民币,同比增长35.37%,占营业收入26.41%[77][80] - 贸易业务收入14.66亿元人民币,同比增长385.98%,占营业收入18.71%[77][80] - 电子废弃物收入14.00亿元人民币,同比增长27.70%[77][80] - 电积铜收入7.44亿元人民币,同比增长27.81%[77][80] - 电子废弃物拆解量突破1000万台,较上年增加约20%[73] - 公司电子废弃物业务通过垂直整合形成精细化处理产业链[56] - 公司钴粉产品连通全球主流市场,成为世界最大的钴粉制造商之一[55] - 公司超细钴粉国际市场占有率达20%,国内市场占有率达50%以上[28] - 超细钴粉国际市场占有率20%和国内市场占有率50%以上[47] - 超细镍粉成为世界三大镍粉品牌之一[47] - 从电子废弃物中分离出的塑料纯度达到95%以上[48] - 三元前驱体原料基地建成15000吨产能[49] - 形成3GWh动力电池包产能[49] - 公司建成15000吨三元前驱体产能,NCA前驱体批量供应三星供应链[59] - 公司形成3GWh动力电池包产能,产品装配于东风物流车[59] - 公司动力电池包产能达3GWh[34] - 云储存信息中心储存容量达到400万G[51] - 报告期内处理报废车辆5.8万余辆[36] - 公司年处理废弃物总量超过300万吨[27] - 公司拥有7家国家定点报废电器电子处置资质企业,资质处理数量达1500万台以上[31] - 荆门城南污水处理厂日处理工业污水5.0万吨[37] - 危险废物填埋库总容量超450万立方米[37] - 公司村级废水处理工程覆盖35个村,工程总额3000余万元[65] - 公司成功收购荆门南城污水处理厂,提升环境容量[66] 各地区表现 - 国内销售收入74.52亿元人民币,同比增长61.19%,占营业收入95.10%[77][80] - 国外销售收入3.84亿元人民币,同比下降22.33%,占营业收入4.90%[77][80] 管理层讨论和指引 - 公司2017年三元前驱体销售目标为22000吨,三元材料与钴酸锂销售目标为12000吨[146] - 公司2017年发展战略聚焦"城市矿山+新能源材料",强化钴镍钨核心业务[145] - 公司2017年经营计划以效益为中心,严控投资并压缩成本支出[147] - 公司实施钴镍主原料统一集中采购战略以发展供应链业务[148] - 公司2017年工作重点包括坚守环保生命线及实现安全大生产[144] - 行业政策环境强调振兴实体经济及加强生态环境保护治理[142] - 公司2017年将通过技术创新降低成本并提升产量[149] - 公司2017年将全面推行环保因子考核并加大环保设施投入[150] - 公司2017年将面向全球招募领军专业人才建设产业人才队伍[151] - 公司面临行业竞争加剧风险因大量央企国企及民间资本进入废物处理领域[153] - 公司面临管理风险因经营规模扩大和分支机构增多[154] - 公司面临财务风险因业务发展需要充足资金支撑财务费用将增加[155] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为1.16亿元人民币,同比增长138.81%[17] - 2016年第四季度经营活动产生的现金流量净额转为正,达10.073亿元人民币[22] - 2016年非经常性损益总额为8478.5万元人民币,其中政府补助占5784.3万元人民币[23] - 2016年非流动资产处置损益为3879.6万元人民币[23] - 因丧失对回收哥(武汉)互联网有限公司控制权产生非经常性收益413.1万元人民币[24] - 处置河南沐桐环保产业有限公司74%股权产生非经常性收益1307.9万元人民币[24] - 长期股权投资较期初增加1.67亿元,增长322.43%[39] - 固定资产净值较期初增加13.82亿元,增长38.22%[39] - 在建工程较期初减少9.58亿元,下降36.99%[39] - 无形资产较期初增加0.94%[39] - 经营活动现金流量净额由负转正,达1.159亿元,同比增长138.81%[100] - 投资活动现金流入大幅增长480.16%至4.131亿元[100] - 应收账款增加4.19亿元至16.589亿元,同比增长33.78%[107] - 投资收益达8892万元,占利润总额比例24.98%[104][105] - 营业外收入为7056万元,占利润总额比例19.82%[105] - 货币资金占比下降1.37个百分点至8.61%[107] - 研发投入占营业收入比例下降0.62个百分点至2.60%[98] - 存货增加7.20亿元,增长25.91%[108] - 长期股权投资增加1.67亿元,增长322.43%[108] - 固定资产净值增加13.82亿元,增长38.22%[108] - 在建工程减少9.58亿元,下降36.99%[108] - 短期借款增加11.47亿元,增长36.13%[108] - 长期借款减少6.70亿元,下降46.98%[109] - 其他应收款增加4.43亿元,增长927.57%[109] - 应付债券增加15.81亿元,增长121.76%[109] - 报告期投资额23.81亿元,同比增长71.47%[112] - 受限资产总额4.98亿元,包括货币资金1.63亿元及抵押固定资产2.12亿元[111] - 前五名客户销售额合计17.14亿元,占年度销售总额比例21.87%,其中第一大客户销售额6.40亿元占比8.16%[92] - 前五名供应商采购额合计19.73亿元,占年度采购总额比例32.96%,其中第一大供应商采购额9.50亿元占比15.86%[93] 公司投资与并购活动 - 公司2016年完成多项并购,包括出资1.83亿元收购淮安繁洋79.85%股权,出资5500万元收购格林美郴州55%股权等[87][88] - 公司以自有资金向荆门市格林美新材料有限公司增资9亿元人民币,持股比例100%[115] - 公司以自有资金向江西格林美资源循环有限公司增资4亿元人民币,持股比例100%[115] - 公司以自有资金向格林美(武汉)城市矿产循环产业园开发有限公司增资2亿元人民币,持股比例100%[115] - 公司新设储能电站(湖北)有限公司,投资额450万元人民币,持股比例45%[116] - 公司向淮安繁洋企业管理有限公司增资4.03亿元人民币,持股比例88.58%[116] - 公司收购格林美(郴州)固体废物处理有限公司55%股权,投资额1000万元人民币[116] - 公司收购株洲欧科亿数控精密刀具有限公司25.29%股权,投资额8197.37万元人民币[118] - 公司收购内蒙古新创资源再生有限公司85%股权,投资额1782.42万元人民币[118] - 公司收购SHU POWDERS LIMITED 60%股权,交易金额为39,347,280.00元[119] - 公司对湖北江河生态治理有限公司增资550,000.00元,持股比例55%[119] - 公司对格林美(武汉)新能源服务有限公司增资22,000,000.00元,持股比例100%[119] - 回收哥(武汉)互联网有限公司增资后持股比例为60%,投资金额13,475,960.00元[120] - 公司收购江苏凯力克钴业股份有限公司100%股权,交易金额为144,882,399.79元[120] - 江苏凯力克钴业股份有限公司收购产生商誉99,566,194.85元[120] - 公司收购余姚市兴友金属材料有限公司100%股权,交易金额为1141.07万元[121] - 公司收购浙江德威硬质合金制造有限公司65%股权,交易金额为1755万元[121] - 公司收购山西洪洋海鸥废弃电器电子产品回收处理有限公司68%股权,交易金额为300万元[121] - 公司收购荆门德威格林美钨资源循环利用有限公司100%股权,交易金额为2506.3万元[122] - 公司2014年在兰考园区一期投资2亿余元,2015年实现工业产值3亿余元[69] - 2016年公司再次签约投资5亿元于兰考报废汽车综合利用中心与废轮胎绿色处理项目[69] - 2016年公司投资1.05亿元参股株洲欧科亿数控精密刀具有限公司[71] - 收购江苏凯力克钴业49%股权项目投资总额38,587.5万元,本报告期投入14,352.67万元,累计投入26,245.65万元,投资进度68.02%[127] - 收购荆门德威格林美钨资源49%股权项目投资总额16,170万元,本报告期投入5,310.91万元,累计投入11,319万元,投资进度70.00%[127] - 收购浙江德威硬质合金65%股权项目投资总额19,500万元,本报告期投入1,755万元,累计投入11,700万元,投资进度60.00%[127] - 归还银行贷款项目投资总额70,500万元,本报告期投入10,000万元,累计投入70,500万元,投资进度100.00%[127] - 补充流动资金项目投资总额91,031.75万元,累计投入91,069.53万元,投资进度100.04%[127] - 公司出资5500万元人民币收购郴州市玺成环保科技55%股权[182] - 荆门格林美出资1980.47万元人民币收购内蒙古新创资源再生85%股权[182] - 设立北京格林美亚太科技注册资本100万元人民币持股100%[182] - 设立格林美(仙桃)二手机动车交易市场注册资本1000万元人民币持股55%[182] - 设立武汉易能通汽车租赁等5家新能源汽车租赁公司各注册资本1000万元人民币均持股100%[184] - 设立武汉江城通新能源汽车供应链注册资本1000万元人民币持股80%[184] - 设立格林美(深圳)环保科技注册资本1000万元人民币持股65%[185] - 设立湖北省城市矿产资源循环利用工程技术中心注册资本1000万元人民币持股100%[185] - 转让回收哥(武汉)互联网有限公司持有的武汉鑫汇报废汽车回收有限公司31%股权,交易价格为1034万元,导致公司投资亏损77.87%[133] - 转让河南沐桐环保产业有限公司74%股权,交易价格为192.4百万元,产生收益2338.94万元,收益率为16.76%[134] - 转让武汉市绿色文明回收经营60%股权获690万元现金产生收益43.48万元[194] - 转让武汉鑫汇回收公司60%股权评估价值为983.13万元[195] - 转让武汉鑫汇回收公司60%股权实际交易价格为1036.35万元[195] - 股权转让交易产生现金收益50.87万元[195] - 转让报废汽车回收有限公司31%股权评估价值为1034万元[195] - 股权转让交易优化公司财务结构并补充营运资金[195] 研发与创新 - 研发人员数量增加至566人,同比增长16.22%[97] - 研发投入金额为2.034亿元人民币,同比增长23.62%[98] - 研发投入资本化金额大幅下降至2568万元,同比减少67.15%[98] - 公司新申请专利293件,参与制修订标准35项[64] - 公司申请微信公众号和域名60件、商标20件、著作权11件[64] - 公司拥有专利900余件,国家及行业标准140余项[41] - 物联网项目列入国家物联网重大应用示范工程[50] 子公司与联营公司表现 - 湖北江河生态治理有限公司报告期损益为-7,523.09元[119] - 格林美(武汉)新能源服务有限公司报告期损益为-1,393,042.56元[119] - 回收哥(武汉)互联网有限公司报告期损益为-5,410,792.65元[120] - 荆门市格林美新材料有限公司实现营业收入50.264亿元,营业利润2.972亿元,净利润2.632亿元[139] - 格林美供应链管理(上海)有限公司实现营业收入8.114亿元,营业利润487万元,净利润362万元[139] - 武汉汉能通新能源汽车服务有限公司营业收入542.7万元,净亏损128.1万元[139] - 湖北省城市矿产资源循环利用工程技术研究中心净亏损46.79万元[139] - 格林美(深圳)前海国际供应链管理有限公司净亏损17.56万元[139] - 格林美(天津)城市矿产公司净亏损891.71万元[139] - 格林美(武汉)城市矿产循环产业园开发有限公司再生资源循环利用业务总资产为16.51亿元,净利润为775.08万元[140] - 江西格林美资源循环有限公司再生资源循环利用业务总资产为17.20亿元,净利润为8117.88万元[140] - 浙江德威硬质合金制造有限公司硬质合金制造业务总资产为2.07亿元,净利润为3828.00万元[140] - 江苏凯力克钴业股份有限公司钴产品等生产销售业务总资产为17.33亿元,净利润为1.00亿元[140] 业绩承诺与完成情况 - 荆门德威格林美钨资源公司2016年扣非净利润3,826.71万元,达到业绩承诺的95.67%[128] - 浙江德威硬质合金公司2016年扣非净利润3,835.25万元,达到业绩承诺的95.88%[128] - 扬州宁达2016年扣非净利润6076.68万元,完成承诺业绩101.28%[174] - 凯力克2016年扣非净利润9854.92万元,完成承诺业绩113.27%[175] - 浙江德威2016年扣非净利润3835.25万元,完成承诺业绩95.88%[175] - 荆门德威2016年扣非净利润3826.71万元,完成承诺业绩95.67%[176] - 扬州宁达承诺2016年扣非净利润不低于6000万元[174] - 凯力克承诺2016年扣非净利润8700万元[175] - 浙江德威承诺2016年扣非净利润4000万元[175] - 荆门德威承诺2016年扣非净利润4000万元[176] - 收购扬州宁达60%股权项目2016年实际业绩6076.68万元,达成预测业绩6000万元的101.28%[171] - 扬州宁达项目因超额完成业绩承诺,本年度无需进行利润补偿[171] - 某49%股权收购项目2016年实际业绩达成承诺业绩的113.27%[172] - 荆门德威项目2016年预测业绩4000万元,实际业绩3826.71万元

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