格林美(002340) - 2018 Q2 - 季度财报
格林美格林美(SZ:002340)2018-08-31 00:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为70.26亿元人民币,同比增长63.92%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为4.11亿元人民币,同比增长50.83%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.19亿元人民币,同比增长60.45%[19] - 基本每股收益为0.11元/股,同比增长57.14%[19] - 稀释每股收益为0.11元/股,同比增长57.14%[19] - 加权平均净资产收益率为5.33%,同比增长1.48个百分点[19] - 公司营业收入702,638.43万元,较上年同期增长63.92%[43] - 归属于上市公司股东净利润41,121.68万元,较上年同期增长50.83%[43] - 公司营业收入702,638.43万元,同比增长63.92%[54] - 归属于上市公司股东净利润41,121.68万元,同比增长50.83%[54] - 营业收入总额70.26亿元,同比增长63.92%[60][61] - 营业总收入同比增长63.9%至70.26亿元[198] - 净利润同比增长56.3%至4.46亿元[199] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长50.8%至4.11亿元[199] - 基本每股收益为0.11元[200] 成本和费用(同比环比) - 营业成本5,615,115,736.87元,同比增长67.43%[57] - 财务费用303,375,311.57元,同比增长36.79%[57] - 营业成本同比增长67.4%至56.15亿元[198] - 财务费用同比增长36.8%至3.03亿元[198] 各业务线表现 - 新能源电池材料板块占营业收入比重57.54%[44] - 钴镍钨板块营业收入153,254.35万元,同期增长55.01%[46] - 电池材料与电池原料业务营业收入404,278.41万元,同比增长98.70%[54] - 钴镍钨粉末与硬质合金业务营业收入153,254.35万元,同比增长55.01%[54] - 电子废弃物与报废汽车业务营业收入74,646.51万元,同比下降12.70%[54] - 新能源电池材料业务收入40.43亿元,同比增长98.70%,占总收入57.54%[60][61] - 电子废弃物与报废汽车拆解业务收入7.46亿元,同比下降12.70%[61] - 钴镍粉末产品收入10.89亿元,同比增长53.24%[61] - 电池材料业务贡献毛利额92,789.81万元[54] 各地区表现 - 国外销售收入24.91亿元,同比大幅增长482.92%[61] 毛利率变化 - 电池材料与电池原料业务毛利率22.95%,同比下降3.26个百分点[62][63] - 公司整体毛利率20.09%,同比下降1.68个百分点[62][63] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.22亿元人民币,同比增长311.56%[19] - 经营活动产生的现金流量净额422,310,067.49元,同比增长311.56%[57] - 经营活动现金流量净额改善,主要因销售回款良好及应收账款账期缩短[58] - 投资活动现金流量净额为-4.17亿元,同比下降54.61%,主要因理财产品投资减少[58] - 筹资活动现金流量净额为4.27亿元,同比上升864.42%,主要因贷款规模增加[58] 资产和负债变化 - 总资产为234.29亿元人民币,较上年度末增长5.30%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为78.27亿元人民币,较上年度末增长4.05%[19] - 长期股权投资较期初增长135.15%[38] - 固定资产净值较期初减少2.19亿元,减少3.17%[38] - 在建工程较期初增加3.71亿元,增长39.79%[38] - 货币资金为27.34亿元,占总资产比例11.67%,较上年同期增加1.86个百分点[67] - 存货为51.39亿元,占总资产比例21.94%,较期初增加5.65亿元增长12.36%[68] - 长期股权投资为7.37亿元,占总资产比例3.14%,较期初增加4.23亿元增长135.15%[68] - 固定资产净值为66.81亿元,占总资产比例28.51%,较期初减少2.19亿元下降3.17%[68] - 短期借款为66.71亿元,占总资产比例28.47%,较期初增加10.77亿元增长19.26%[68] - 预付账款为4.96亿元,占总资产比例2.12%,较期初减少38.83%[68] - 其他流动资产为6.17亿元,占总资产比例2.63%,较期初增加2.35亿元增长61.59%[69] - 一年内到期的非流动负债为14.19亿元,占总资产比例6.06%,较期初增长54.60%[69] - 受限资产总额为11.79亿元,占总资产比重5.03%[72] - 货币资金从期初的21.825亿元增加至期末的27.337亿元[188] - 短期借款从期初的55.934亿元增加至期末的66.708亿元[189] - 存货从期初的45.739亿元增加至期末的51.393亿元[188] - 归属于母公司所有者权益从期初的75.223亿元增加至期末的78.272亿元[191] - 总资产同比增长10.3%至155.02亿元[194][195] - 短期借款同比增长34.3%至39.02亿元[194] - 长期股权投资同比增长1.7%至82.51亿元[194] - 负债合计同比增长18.4%至92.49亿元[195] 财务比率 - 流动比率从上年末的114.99%下降至本报告期末的108.37%,降幅为6.62%[180] - 速动比率从上年末的68.74%下降至本报告期末的62.96%,降幅为5.78%[180] - 资产负债率从上年末的64.51%微升至本报告期末的64.74%,增幅为0.23%[180] - EBITDA利息保障倍数从上年同期的3.39提升至本报告期的3.61,增幅为6.49%[180] 投资活动 - 报告期投资额595,309,393.81元,较上年同期184,115,707.51元增长223.33%[73] - 对牛津大学创新有限公司投资8,833,975.04元,持股比例11.25%[74] - 牛津大学创新项目本期投资亏损83,980.54元[74] - 对韩国ECOPRO合资公司投资254,680,000.0元,持股比例92.57%[76] - 韩国ECOPRO合资公司本期投资收益2,060,036.41元[76] - 湖北格林邦普新能源材料公司持股比例为43.5%[77] - 公司对孙公司增资2亿元人民币[78] - 增资后公司持股比例为100%[78] - 增资对应净资产为22,406,306.88元[78] - 工商登记已于2018年5月30日完成[77][78] - 投资涉及新能源材料研发生产与销售业务[77] - 投资主体包括广东邦普循环科技等多家企业[77] - 具体投资详情参见2018年5月30日披露公告[77][78] - 公告编号为2018-037[78] - 信息披露媒体包括中国证券报等指定渠道[77][78] - 公司收购荆门德威格林美钨资源循环利用有限公司100%股权,投资额24,255,000.00元[79] - 公司收购江苏凯力克钴业股份有限公司100%股权,投资额53,091,118.77元[79] - 江苏凯力克钴业股份有限公司收购后净资产为267,668,986.92元[79] - 荆门德威格林美钨资源循环利用有限公司收购后净资产为34,925,691.90元[79] - 公司收购浙江德威硬质合金制造有限公司65%股权,投资额39,000,000.00元[80] - 浙江德威硬质合金制造有限公司收购后净资产为23,291,570.52元[80] - 所有收购均使用自有资金完成,无关联交易[79][80] - 所有被收购公司工商登记变更均已完成[79][80] - 投资收益为-4841.7万元,占利润总额-9.00%,主要因子公司淮安繁洋将持股21.78%的慧云股份转入长期股权投资核算[65] 募集资金使用 - 公司拟非公开发行不超过763,182,067股股票,募集资金总额不超过29.51亿元[46] - 募集资金总额为235,789.25万元[85] - 报告期投入募集资金总额为11,634.61万元[85] - 已累计投入募集资金总额为234,914.82万元[85] - 非公开发行股票募集资金净额为2,357,892,505.35元[87] - 收购江苏凯力克钴业49%股权项目投资进度97.64%[89] - 收购荆门德威格林美钨资源49%股权项目投资进度100.00%[89] - 收购浙江德威硬质合金65%股权项目投资进度100.00%[89] - 偿还银行贷款项目投资进度100.00%[89] - 补充流动资金项目投资进度100.04%[89] - 募集资金专户期末结余为2,238.11万元[87] - 银行专项资金户结余2238.11万元人民币用于募投项目后续投入[91] 研发投入 - 研发投入262,592,734.29元,同比增长91.21%[57] 子公司业绩 - 荆门市格林美新材料有限公司实现营业收入67.90亿元人民币及净利润4.84亿元人民币[97] - 格林美(江苏)钴业股份有限公司实现营业收入15.72亿元人民币及净利润2.70亿元人民币[97] - 江西格林美资源循环有限公司实现营业收入4.95亿元人民币及净利润1849.52万元人民币[97] - 扬州宁达贵金属有限公司实现营业收入1.32亿元人民币及净利润3250.16万元人民币[97] - 浙江德威硬质合金制造有限公司实现营业收入3.51亿元人民币及净利润3545.03万元人民币[97] 管理层讨论和指引 - 预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润区间为5.04-6.20亿元人民币,同比增长30%-60%[98] - 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润为3.88亿元人民币[98] - 业绩增长主要源于电池材料板块产能释放及盈利能力增强[99] - 公司面临行业竞争加剧、管理及财务风险等多重挑战[100][101][102] - 公司已建成2万吨/年三元材料高镍前驱体生产线[44] - 年处理废弃物总量超过300万吨[27] - 超细钴粉国际与国内市场占有率分别达20%和50%以上[31] - 2018年上半年全球新能源汽车销量76万台同比增长69%[29] - 中国新能源汽车产销分别完成41.3万台和41.2万台同比增长94.9%和111.5%[29] - 公司与80多家车企及电池企业签订动力电池回收协议[30] - 子公司入选首批5家动力蓄电池综合利用规范企业名单[30] - 电子废弃物业务调整拆解结构聚焦高补贴白色家电[33] 公司治理与股权 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[6] - 公司董事及高级管理人员每年转让所间接持有股份不超过其持有总数的25%[107] - 非公开发行股票认购方承诺自2015年11月18日起三年内不转让股份(实际期限至2018年11月19日)[107] - 深圳市汇丰源投资等承诺2017年12月19日起2个月内不主动减持所持股份(截至2018年2月18日)[107] - 2017年股权激励计划向433名激励对象授予限制性股票2,444.60万股[114] - 限制性股票授予价格为3.62元/股[114] - 公司非公开发行限售股合计约6.02亿股,占总股本比例约15.8%[151][152][153] - 第一大股东深圳市汇丰源投资有限公司持股4.75亿股(占比12.44%),其中质押2.19亿股[155] - 第二大股东深圳中植产投环保投资合伙企业持股2.05亿股(占比5.38%),全部为限售股且质押2.05亿股[155] - 核心业务技术团队423人持有股权激励限售股2729.48万股[152] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内增持102万股,新增限售股76.5万股[152] - 报告期末普通股股东总数248,729户[155] - 限售股期末总数7.02亿股,较期初增加76.5万股[153] - 前十大股东中五家机构通过非公开发行持有限售股,合计约5.19亿股[151][155] - 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品持股比例为1.78%,持股数量为67,858,135股[156] - 平安资管-平安银行-平安资产创赢5号资产管理产品持股比例为1.65%,持股数量为63,138,946股[156] - 中国农业银行股份有限公司-中邮核心成长混合型证券投资基金持股比例为1.43%,持股数量为54,736,841股[156] - 上海德溢慧心股权投资有限公司-德溢慧心定增一号基金持股比例为1.43%,持股数量为54,736,840股[156] - 丰城市鑫源兴新材料有限公司持股比例为0.87%,持股数量为33,184,692股,其中14,114,300股被质押[156] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为0.85%,持股数量为32,331,780股[156] - 深圳市汇丰源投资有限公司持有无限售条件普通股474,529,720股[156] - 董事王敏本期增持1,020,000股,期末持股数量为9,527,155股[163] - 公司董事、监事和高级管理人员期末合计持股数量为17,191,155股[164] - 公司前10名无限售条件股东中深圳市殷图科技发展有限公司合计持有23,240,000股,其中20,100,000股通过信用账户持有[157] 政府补助与税费 - 计入当期损益的政府补助4386.25万元[24] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损失4393.88万元[24] - 增值税即征即退金额538.07万元[24] 债务与融资 - 公司债券余额总计260,836.47万元,包括12格林债70,836.47万元、16格林01 80,000万元、16格林G1 50,000万元和17格林债60,000万元[168] - 12格林债利率6.65%[168] - 16格林01利率4.00%[168] - 16格林G1利率4.47%[168] - 17格林债利率6.27%[168] - 公司主体信用等级为AA,评级展望稳定[175][176] - 所有公司债券信用等级均为AA[175][176] - 募集资金专项账户期末余额270.7万元[174] - 报告期内无债券兑付情况[169] - 报告期内无债券持有人会议召开[178] - 公司兑付超短期融资券17格林美SCP001,付息金额为782.63万元[181] - 报告期内公司获得银行授信额度1286.188亿元,已使用额度915.656亿元,偿还银行借款410.458亿元[182] 担保情况 - 报告期内审批的对外担保额度合计为0元人民币[125] - 报告期末实际对外担保余额合计为0元人民币[125] - 荆门市格林美新材料有限公司获得最高单笔担保额度为90,000千元人民币[125] - 荆门市格林美新材料有限公司实际发生担保金额最高为83,200千元人民币[125] - 格林美(无锡)能源材料有限公司获得最高单笔担保额度为23,000千元人民币[126] - 格林美(无锡)能源材料有限公司实际发生担保金额最高为22,100千元人民币[126] - 江西格林美资源循环有限公司获得最高单笔担保额度为30,000千元人民币[126] - 江西格林美资源循环有限公司实际发生担保金额最高为15,858千元人民币[126] - 扬州宁达贵金属有限公司获得最高单笔担保额度为3,000千元人民币[126] - 扬州宁达贵金属有限公司实际发生担保金额最高为3,000千元人民币[126] - 报告期内审批对子公司担保额度合计122,000万元[127] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计108,481万元[127] - 报告期末已审批的担保额度合计456,781万元[127] - 报告期末实际担保余额合计364,519万元[127] - 实际担保总额占公司净资产比例为46.57%[127] - 公司报告期无违规对外担保情况[128] 关联交易与合同 - 报告期内公司未发生重大关联交易[115][116][117][118][119] - 与湖南邦普等公司的三元材料合同报告期内执行4,003吨涉及金额42,684万元[130] - 与江苏天鹏电源的三元正极材料合同报告期内执行651吨涉及金额23,205.63万元[130] - 与宁德新能源的四氧化三钴合同报告期内执行410吨[130] 安全与环保 - 2018年上半年累计开展安全

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