财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入31.25亿元,较2015年减少3.42%[18] - 2016年归属于上市公司股东的净利润1.69亿元,较2015年增长15.68%[18] - 2016年经营活动产生的现金流量净额3.72亿元,较2015年增长79.71%[18] - 2016年末总资产31.27亿元,较2015年末增长10.47%[19] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产22.27亿元,较2015年末增长9.32%[19] - 2016年非流动资产处置损益142.12万元,2015年为 - 31.14万元,2014年为110.76万元[25] - 2016年计入当期损益的政府补助1812.65万元,2015年为1504.61万元,2014年为1456.39万元[25] - 2016年铜价较去年同期下降6.93%,公司实现营业收入312529.77万元,同比下降3.42%;归属母公司净利润16897.05万元,同比增长15.68%[46] - 主要原材料铜材价格较去年同期下降6.93%,导致公司营业收入较去年同期下降3.42%,为31.25亿元[54] - 公司综合毛利率较上年同期增长2.18%,归属于上市公司股东净利润1.69亿元,同比增长15.68%[54] - 经营活动产生的现金流量净额3.72亿元,较上年同期增加1.65亿元[54] - 2016年销售费用169833438.82元,同比增8.80%;管理费用160935360.61元,同比增5.77%;财务费用 - 19626412.03元,同比增30.43%[71] - 2016年研发人员数量278人,同比增7.34%;研发投入金额135554835.79元,同比增1.70%[74] - 2016年经营活动现金流入小计3421570982.97元,同比降3.05%;经营活动现金流出小计3049894656.29元,同比降8.20%[75][76] - 2016年经营活动产生的现金流量净额371676326.68元,同比增79.71%;投资活动产生的现金流量净额 - 193230976.44元,同比降269.72%[76] - 2016年筹资活动现金流入小计59014986.00元,同比增165.24%;筹资活动现金流出小计56670875.32元,同比降41.24%[76] - 2016年筹资活动产生的现金流量净额2344110.68元,同比增103.16%;现金及现金等价物净增加额180789460.92元,同比增124.96%[76] - 2016年末货币资金968596106.28元,占总资产30.98%,较2015年末比重增加3.34%[81] - 2016年末应收账款550489245.37元,占总资产17.61%,较2015年末比重减少4.31%[81] - 2016年末在建工程88418996.59元,占总资产2.83%,较年初增加36.82%[81] - 2016年末应收票据131967882.13元,占总资产4.22%,较年初减少35.01%[82] - 2016年末其他应收款45513516.19元,占总资产1.46%,较年初增加101.49%[82] - 2016年末商誉7145510.63元,占总资产0.23%,较年初增加1004.26%[82] - 2016年末应付票据228991882.49元,占总资产7.32%,较年初增加333.55%[82] - 衍生金融资产期初数30147823.00元,期末数22824713.50元[85] - 2016年度公司实现净利润1.73亿元,归属于母公司股东的净利润为1.69亿元,实际可供全体股东分配的利润为7.94亿元[149] 各条业务线表现 - 2016年电线电缆行业收入29.80亿元,占比95.36%,新能源行业收入1.45亿元,占比4.64%[56] - 电气装备用电线营业收入12.49亿元,占比39.95%,同比增长5.27%[57] - 电气装备用电线销售量105.52万公里,同比增长16.85%[60] - 电气装备用电线库存量4.85万公里,同比减少36.35%[60] - 裸导线库存量531.198吨,同比增长61.52%[60] - 动力电池包生产量303台,销售量253台,库存量50台[60] - 新能源汽车销售量395台,采购量395台,同比增长100%[60][61] - 电线电缆行业营业成本24.62亿元,占比94.84%,同比减少10.75%[63] - 电子商务线上业务同比增长75.3%,全年新产品销售6648万元[47] - 2016年成立金杯新能源,新增一条20台/天产能的半自动化生产线,建成拥有自主知识产权的PACK生产线,拥有7大实验室[48] - 能翔优卡与3家主机厂建立长期战略合作关系,能翔巴士规划设计湖南省第一座预装式新能源汽车充电站并于2016年底投入运行[49] - 2016年5月对云冷投资进行股份改制、增资扩股,截至报告期完成大部分土方工程等,接待潜在客户近千批次[50] - 2016年申请专利29项,获得授权专利35项,完成新产品开发14个,6个新产品通过省级新产品验收[52] 各地区表现 - 湖南省内营业收入16.24亿元,占比51.96%,同比增长7.99%[57] 管理层讨论和指引 - 公司2016年确定“一主两翼”战略,以线缆智能制造为主,新能源汽车及冷链物流产业为两翼[122] - 公司2017年要加强总部管控,加快战略转型[125] - 公司各业务板块需创新商业模式,新能源板块围绕车辆运营带动零部件销售,冷链物流板块围绕地产+冷链+物流+互联网运营[126] - 公司要加强营销创新,开拓国内外市场,推广新产品,推动营销队伍和营销方式转型[127] - 公司要加强技术创新,关注光伏、军工等电缆技术领域,优化创新管理机制[128] - 为应对原材料价格波动风险,公司研究分析铜、铝价格走势,调整采购模式,利用套期保值功能降低风险[137] - 公司利用自身优势,加强研发投入,优化产品结构,增强行业竞争力[137] - 公司密切关注政策和经济形势变化,制定经营策略,加快创新,完善治理和人才储备[137] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司股票代码为002533,上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人为吴学愚,注册地址在长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号,邮编410205[13] - 董事会秘书为黄喜华,电话0731 - 82786129,电子信箱xhhang2466@sina.com[14] - 证券事务代表为邓绍坤,电话0731 - 82786126,电子信箱Kunshao8326@163.com[14] - 公司选定的信息披露媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》[15] - 登载年度报告的中国证监会指定网站为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[15] - 2015年公司经营范围新增塑料板等制造及多种产品销售与批发[17] - 报告期末公司经营范围包括加工制造销售电线电缆等多项业务[17] - 公司上市以来控股股东无变更[17] - 公司产品覆盖五大类别,能生产近10000个规格的产品[28] - 公司连续五年销售收入在湖南省电线电缆行业排名第一,中部地区排名第一[28] - 电气装备用电线全国有一级经销商235家[30] - 本期末新增股权资产4863.68万元,含对凯捷融资租赁5%股权850万元、金杯至诚新兴产业投资管理合伙企业70%股权3736.60万元、北京高德博瑞科技有限公司48.72%股权300万元[37] - 新增合营企业投资本期产生投资损益 -22.92万元[37] - 本期末在建工程较年初增加36.82%,因云冷投资冷链物流项目支出增加[37] - 本期末应收票据较年初减少35.01%,因用银行承兑汇票支付货款增多[37] - 本期末预付款项较年初减少66.87%,因期末预付江西铜业货款减少[37] - 本期末其他应收款较年初增加101.49%,因应收新能源车辆补贴款增加[37] - 本期末其他流动资产较年初增加1407.5%,因控股子公司待抵扣进项税额增加[37] - 本期末商誉较年初增加1004.26%,因新增控股子公司接受少数股东投资产生溢价[37] - 2016年8月启动非公开发行股票计划,拟募集资金不超过10亿元[53] - 公司收购凯捷融资租赁有限公司5%股权,投资金额850万美元,本期投资盈亏为0[89] - 公司收购湖南金杯电器有限公司15%股权,投资金额90万美元,本期投资盈利55,257.02美元[89] - 公司收购金杯电工电磁线有限公司21%股权,投资金额6316.132075万美元,本期投资盈利81,906.23美元[89][91] - 公司对湖南云冷投资管理股份有限公司增资706.8万美元,持股比例75.17%,本期投资亏损599,643.73美元[91] - 公司新设湖南金杯新能源发展有限公司,投资7183万美元,持股71.83%,本期投资亏损717.136805万美元[91] - 公司收购湖南金杯新能源发展有限公司7%股权,投资70万美元,本期投资亏损698,866.44美元[91] - 公司新设湖南金杯至诚新兴,投资3736.6万美元,持股70%,本期投资亏损229,172美元[91] - 产业投资基金第一期出资款完成3736.6万元[93] - 湖南能翔新能源巴士运营有限公司新设出资1530万元,占比51%,第一期出资完成,资产负债表为 - 116221.54元[93] - 湖南能翔优卡新能源汽车运营有限公司新设出资2250万元,占比90%,第一期出资完成,资产负债表为 - 769210元[93] - 湖南能翔瑞弘汽车销售服务有限公司新设出资765万元,占比51%,已完成出资42921.51元[94] - 北京高德博瑞科技有限公司收购出资300万元,占比48.72%,第一期出资完成,资产负债表为0元[94] - 云南金杯电缆销售有限公司新设出资500万元,占比100%,已完成出资,资产负债表为 - 1281797.75元[94] - 江西金杯江铜电缆有限公司新设出资550万美元,占比55%,第一期出资已完成,资产负债表显示为-138.034894万美元[97] - 2010年公司发行股份募集资金总额11.0552亿元,本期已使用1200.87万元,累计使用11.484596亿元[100] - 截至2016年12月31日,累计变更用途的募集资金总额为0,变更比例为0.00%,尚未使用募集资金为0 [100] - 公司首次公开发行股票募集资金净额11.0552亿元,计划用于特定项目,项目计划使用募集资金2.862337亿元,超募资金8.192863亿元[100] - 截至2016年12月31日,募集资金余额为0元[100] - 风力发电及机车车辆用特种橡套电缆新建项目承诺投资15853.37万元,实际投资16262.82万元,完成率102.58%,报告期盈利261.41万元[103] - 500KV及以上超高压变压器及电抗器等输变电装备专用电磁线扩改项目承诺投资12770万元,实际投资11693.15万元,完成率91.57%[103] - 增加《风力发电及机车车辆用特种橡套电缆新建项目》投资规模承诺投资12448.46万元,实际投资12039.01万元,完成率96.71%[103] - 设立金杯电工电磁线有限公司承诺投资16200万元,实际投资16200万元,完成率100.00%,报告期实现归属于母公司股东的净利润84.85万元[103] - 增资金杯电工衡阳电缆有限公司承诺投资25000万元,实际投资25000万元,完成率100.00%[103] - 电线电缆工程技术研究综合服务平台项目承诺投资4280.17万元,实际投资3410.89万元,完成率79.69%[103] - 归还银行贷款承诺投资14000万元,实际投资14000万元,完成率100.00%[103] - 补充流动资金承诺投资10000万元,实际投资16240.09万元[103] - 承诺投资项目小计承诺投资28623.37万元,实际投资27955.97万元[103] - 超募资金投向小计承诺投资81928.63万元,实际投资86889.99万元[103] - 公司使用超募资金10260万元完成金杯电工电磁线有限公司第三、四期出资,合计已投入16200万元[104] - “风力发电及机车车辆用特种橡套电缆新建项目”累计投入募集资金28301.83万元,其中超募资金12039.01万元[104] - 公司使用超募资金25000万元增资全资子公司金杯电工衡阳电缆有限公司用于核电电缆项目,已累计增资25000万元[104] - “电线电缆工程技术研究综合服务平台项目”截至2016年12月31日累计投入募集资金3410.88万元[104] - 公司使用“500kV及以上超高压变压器及电抗器等输
金杯电工(002533) - 2016 Q4 - 年度财报