收入和利润(同比环比) - 营业收入为69.78亿元人民币,同比增长1166.00%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为9058.57万元人民币,同比增长480.68%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8418.74万元人民币,同比增长314.60%[17] - 基本每股收益为0.1230元人民币/股,同比增长481.99%[17] - 加权平均净资产收益率为3.58%,同比增长4.43个百分点[17] - 公司实现营业收入697,775.25万元,比上年同期上升1,166%[35] - 公司实现净利润14,413.65万元,比上年同期上升774.15%[35] - 归属于上市公司股东的净利润为9,058.57万元,比上年同期上升480.68%[35] - 营业收入同比大幅增长1,166.00%至69.78亿元人民币[50] - 营业总收入为69.78亿元人民币,同比增长1166%[180] - 净利润为1.44亿元人民币,上年同期净亏损2138万元人民币[180] - 归属于母公司所有者的净利润为9058.57万元人民币,上年同期净亏损2379.59万元人民币[181] - 基本每股收益为0.1230元人民币,上年同期为-0.0322元人民币[181] - 归属于母公司所有者净利润9058.57万元[194] 成本和费用(同比环比) - 销售费用同比增长161.66%至3,536.62万元人民币,主要因并入子公司中机电力[49] - 财务费用同比增长118.91%至1.89亿元人民币,主要因有息债务总量上升[49] - 营业成本为64.71亿元人民币,同比增长1395%[180] 各条业务线表现 - 中机电力上半年营业收入578,136.51万元,同比上升153.92%[37] - 中机电力上半年净利润24,728.42万元,同比上升54.97%[37] - 中机电力上半年承接工程总承包合同151.95亿元[37] - 工程服务收入同比增长15,505.45%至58.06亿元人民币,占营业收入83.21%[51][53] - 电力工程EPC业务收入占营业收入82.85%达57.81亿元人民币[51] - 中机电力实现营业收入57.82亿元占公司总营收的82.85%[85] - 中机电力净利润为2.47亿元对公司利润产生重大影响[85] - 飞腾铝塑半年实现业绩2,557.37万元,达全年业绩承诺102.29%[41] - 张家港飞腾铝塑板总资产3.72亿元营收2.21亿元净利润2557万元[84] - 无锡红旗船厂总资产2.37亿元营收9159万元净利润128万元[84] - 张家港锦隆重件码头总资产5.2亿元营收2040万元净利润776万元[84] - 重装板块新增订单总金额超过10亿元,完成全年任务量70%[41] 各地区表现 - 国内销售收入同比增长2,560.72%至65.21亿元人民币,占营业收入93.46%[51] 管理层讨论和指引 - 公司预计2017年1-9月净利润扭亏为盈区间为2亿至2.5亿元[86] - 2016年同期归属于上市公司股东的净利润为-5580.39万元[86] - 公司资产负债率较高因工程业务需大量流动资金投入[90] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.84亿元人民币,同比下降746.46%[17] - 经营活动现金流净额同比下降746.46%至-3.84亿元人民币[49] - 投资活动现金流净额同比下降295.61%至-4.01亿元人民币[49] - 销售商品、提供劳务收到的现金为53.57亿元人民币,同比增长609%[185] - 购买商品、接受劳务支付的现金为49.14亿元人民币,同比增长878%[185] - 经营活动现金流入小计为56.13亿元人民币,同比增长464%[185] - 经营活动产生的现金流量净额为负3.84亿元,同比下降746.5%[187] - 投资活动产生的现金流量净额为负4.01亿元,同比扩大295.5%[187] - 筹资活动产生的现金流量净额1.35亿元,同比改善149.0%[188] - 支付给职工现金2.22亿元,同比增长90.8%[187] - 支付的各项税费1.57亿元,同比增长98.2%[187] - 取得借款收到的现金25.99亿元,同比增长155.0%[187] - 母公司经营活动现金流量净额2.57亿元,同比下降16.6%[190] 资产和负债变化 - 总资产为191.76亿元人民币,较上年度末增长12.77%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为25.77亿元人民币,较上年度末增长3.69%[17] - 长期股权投资较期初增长5.28%[27] - 在建工程较期初增长21.6%[27] - 应收票据较期初增长48.83%[27] - 预付账款较期初增长110.93%[27] - 其他应收款较期初增长55.92%[28] - 其他流动资产较期初下降78.41%[28] - 存货占总资产比例增加10.11个百分点至31.64%[57] - 货币资金期末余额为11.98亿元人民币,较期初减少24.8%[170] - 应收账款期末余额为41.8亿元人民币,较期初增长13.3%[170] - 预付款项期末余额为16.2亿元人民币,较期初增长110.9%[170] - 存货期末余额为60.67亿元人民币,较期初增长16.7%[170] - 短期借款期末余额为33.26亿元人民币,较期初增长38.7%[171] - 公司总资产191.76亿元人民币,较期初增长12.8%[171] - 流动资产合计139.9亿元人民币,较期初增长17.0%[170] - 公司合并总负债从142.24亿元增至162.47亿元,增长14.2%[172][173] - 合并应付账款从42.74亿元增至57.58亿元,增长34.7%[172] - 合并预收款项从6.80亿元增至12.83亿元,增长88.7%[172] - 母公司短期借款从11.02亿元增至18.71亿元,增长69.8%[176] - 合并货币资金从7.46亿元降至5.72亿元,减少23.4%[175] - 合并存货从11.19亿元降至6.87亿元,减少38.6%[175] - 母公司长期借款从9.30亿元增至14.25亿元,增长53.2%[177] - 合并未分配利润从2.64亿元增至3.54亿元,增长34.3%[173] - 母公司应付票据从0.56亿元增至2.48亿元,增长342.9%[176] - 一年内到期的非流动负债从14.78亿元增至14.88亿元[172] - 母公司营业收入为8.996亿元人民币,同比增长162%[183] - 母公司净利润为-1.243亿元人民币,上年同期净亏损2373.78万元人民币[183] 投资和募资活动 - 公司投资7,300万元持有广西能美好51%股权[37] - 报告期投资额1640万元,较上年同期1.71亿元下降904.36%[60] - 重大股权投资玉门鑫能光热第一电力有限公司850万元(持股85%),资金来源于自有资金[63] - 募集资金总额5.73亿元,累计投入5.80亿元,超额投入749.18万元[68] - 募集资金变更用途4.16亿元,占募集资金总额比例72.62%[68] - 张化机伊犁6万吨重装一期项目投资进度79.05%,实际投入1.64亿元[70][71] - 募集资金专户注销前余额278.96万元,含1028.14万元利息及理财收益[70] - 向控股子公司新煤化工设计院投资3.73亿元,累计使用3.73亿元[70] - 用募集资金结余4343.93万元永久补充流动资金[71] - 以自筹资金预先投入募投项目7248.70万元并经会计师事务所鉴证[71] - 公司以募集资金置换预先投入资金7248.7万元[72] - 公司使用闲置募集资金2.8亿元暂时补充流动资金[72] - 项目资金结余4343.93万元(含利息248.86万元)[72] - 公司使用8000万元闲置募集资金购买理财产品[72] - 募集资金变更项目投入金额3.725亿元,实际累计投入3.727亿元,投资进度100%[74] - 公司报告期无非募集资金投资的重大项目[77] - 中机电力增资广西能美好7300万元,获得51%股权[97] - 中机电力增资7300万元控股广西能美好科技获得51%股权其中1289.31万元认缴注册资本[140] - 广西能美好科技注册资本从1238.75万元增至2528.06万元增幅104%[140] - 中机电力增资款中6010.69万元计入广西能美好科技资本公积[140] - 资产划转基准日均为2016年12月31日按账面净值划转至子公司[141] - 澄杨生产基地资产划转至新设子公司张家港澄杨机电产业发展有限公司[141] - 注销子公司杭州忠泽机械工程有限公司以降低管理成本[143] - 回购股份支付总额为2990.65万元人民币对应395万股[148] - 非公开发行股票计划不超过1.47亿股[136] - 非公开发行公司债券计划不超过15亿元[137] - 12天沃债完成7亿元本息兑付并摘牌[138] 订单和合同 - 公司截至2017年6月30日在手订单共计183.44亿元[40] - 电力工程及清洁能源工程业务在手订单161.47亿元[40] - 压力容器设备业务在手订单18.8亿元[40] - 海工军工及新材料业务在手订单3.17亿元[40] - 恒力石化炼化一体化项目合同交易价格为8,917.3万元[128] - 盘南煤电铝热电联产动力车间项目合同交易价格为169,368万元[128] - 江苏德龙镍业印尼自备电厂项目合同交易价格为500,000万元[129] - 西亚地区大炼化项目合同交易价格为12,004.7万元[129] - 潞安哈密三道岭热电厂EPC总承包项目合同交易价格为178,650万元[129] - 玉门鑫能光热发电EPC总承包项目合同交易价格为161,317万元[129] - 江苏华电句容扩建高压加热器项目合同交易价格为6,958万元[129] - 华电莱州发电项目高压加热器合同金额为6943万元[130] - 广东陆丰甲湖湾电厂项目合同金额为4448万元且已完工交付[130] - 山东鑫海煤制气EPC总包项目合同金额为1.6亿元[130] - 中国铝业山东分公司煤气炉项目合同金额为1.998亿元[130] - 中国铝业河南分公司煤气炉项目合同金额为3.35亿元[133] - 山西华兴铝业煤气炉项目合同金额为7888万元[133] 关联交易和股权出售 - 公司出售新煤化工设计院100%股权,交易价格3.888亿元[81] - 股权出售贡献净利润占净利润总额比例为22.43%[81] - 出售股权有利于整合资源并降低经营成本[81] - 股权出售采用资产基础法作为评估定价依据[81] - 公司向关联方出售新煤化工设计院100%股权,转让价格38,880.44万元[112] - 新煤化工股东全部权益账面价值38,434.87万元,评估价值38,880.44万元,增值445.57万元[112][113] - 新煤化工总资产评估值61,322.65万元,负债评估值22,442.21万元[113] - 关联交易产生收益445.57万元,采用现金分期支付方式[112] - 截至报告期末已收到股权转让首付款20,000万元,期末应收关联方债权余额18,880.44万元[117] - 公司应付实际控制人陈玉忠资金拆借期末余额8,328.19万元,本期新增33,000万元,归还25,000万元[118] - 资金拆借融资成本低于市场平均利率,本期产生利息323.57万元[118] - 应付新煤化工经营性往来款项6,599.23万元,因股权转让转为关联方债务[118] - 共同投资设立北京天忆航空文化发展有限公司,注册资本1,000万元,总资产450万元[116] - 北京天忆航空文化发展有限公司报告期净利润0元[116] - 出售子公司新煤化工设计院100%股权给关联方交易价格为38880.44万元人民币[139] 担保情况 - 报告期末公司实际担保余额总额为82,196.33万元,占净资产比例为31.89%[126] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为91,896.33万元[126] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为1,135,000万元[126] - 对中机国能电力工程有限公司单笔最大担保金额为22,991.2万元[126] - 对张家港临江重工封头制造有限公司担保额度为6,438.4万元[125] - 子公司对子公司担保中张家港飞腾铝塑板股份累计担保额度达8,500万元[125] - 直接为资产负债率超70%被担保对象提供的债务担保余额为74,696.33万元[126] - 新煤化工设计院(上海)有限公司实际担保金额为2,500万元,额度使用率16.67%[125] - 无锡红旗船厂有限公司担保金额为500万元[125] - 报告期末已审批担保额度合计1,135,000万元[126] 股东和股权变化 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[5] - 公司控股股东陈玉忠持股175,053,374股,占比23.79%,其中164,914,855股为限售股[154] - 陈玉忠报告期内减持44,833,100股,期末限售股数为164,914,855股[151][154] - 浙商金汇信托持股54,194,516股,占比7.37%,全部为无限售条件股份[154] - 江阴华中投资管理持股36,023,499股,占比4.9%,全部为无限售条件股份[154] - 报告期末普通股股东总数为53,144户[154] - 公司限售股总数从期初217,151,265股减少至期末168,181,320股,净减少48,969,945股[151] - 陈玉忠质押股份175,000,000股,占其持股总数的99.97%[154] - 股东钱凤珠持股7,514,196股,占比1.02%,与陈玉忠为配偶关系[154][155] - 宝盈转型动力基金持股11,300,000股,占比1.54%,全部为无限售条件股份[154] - 报告期内无证券发行与上市情况[152] - 董事长陈玉忠减持44,833,100股,减持比例20.4%[162] - 副总经理谢益民减持70,700股,减持比例22.8%[162] - 董事及高管合计持股减少44,903,800股,减持比例20.1%[162] - 公司注销395万股回购股票完成减资程序[136] - 注销395万股回购股份导致总股本从73971.2万股减少至73576.2万股[147][148] - 股份注销后有限售条件股份占比从29.36%降至22.86%无限售条件股份占比从70.64%升至77.14%[149] 其他财务数据 - 非经常性损益合计为6,398,310.27元[22] - 投资收益为3,745.41万元人民币,占利润总额21.19%[55] - 受限资产总额为44.11亿元人民币,其中货币资金受限7.01亿元(保证金),股权质押16.22亿元(质押借款)[59] - 中机电力注册资本1亿元总资产106.74亿元净资产12.06亿元[84] - 玉门鑫能光热为5万千瓦光热发电项目实施主体[85] - 专项储备本期提取额为198.22万元[196] - 专项储备本期使用额为62.04万元[196] - 期末专项储备余额为136.18万元[196] - 归属于母公司所有者权益期末余额为27.81亿元[199] - 本期综合收益总额为-30.59亿元[198] - 股东投入普通股增加资本公积2.30亿元[198] - 对所有者分配利润减少未分配利润735.76万元[199] - 资本公积减少1.37亿元[199] - 未分配利润减少30.71亿元[198] - 少数股东权益增加2.30亿元[198] - 少数股东权益增加5654.98万元[194] 公司治理和合规 - 报告期为2017年1月1日至2017年6月30日[10] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[104] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项但存在其他诉讼涉案总金额约1.45亿元[105][106] - 公司因放射性污染防治设施未验收被处以15万元环保罚款并已完成整改[108][109] - 公司半年度财务报告未经审计[101] - 董事会确认无需要说明的非标准审计报告情况[102][103] - 公司报告期无媒体普遍质疑事项[107] - 公司控股股东及董监高承诺避免同业竞争且承诺持续
天沃科技(002564) - 2017 Q2 - 季度财报