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上大股份(301522) - 2024 Q4 - 年度财报
上大股份上大股份(SZ:301522)2025-02-24 20:55

公司基本信息 - 公司股票简称上大股份,股票代码301522[15] - 公司法定代表人为栾东海[15] - 公司注册地址和办公地址均为河北省清河县挥公大道16号,邮政编码054800[15] - 公司网址为https://www.sdsuperalloys.com,电子信箱为zhsd@sdsuperalloys.com[15] - 董事会秘书为徐志博,证券事务代表为杜晓林,联系电话均为0319 - 8178099,传真均为0319 - 8178098[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所(http://www.szse.cn)[17] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所(特殊普通合伙),办公地址为北京市朝阳区安定路5号院7号楼中海国际中心A座,签字会计师为郭顺玺、解飞[18] - 公司属于“C33金属制品业”和“3新材料行业”[28] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入25.08亿元,较2023年增长23.29%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.62亿元,较2023年增长7.14%[19] - 2024年末资产总额36.99亿元,较2023年末增长22.63%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产18.59亿元,较2023年末增长61.88%[19] - 2024年四个季度营业收入分别为6.20亿元、6.76亿元、5.87亿元、6.26亿元[21] - 2024年非经常性损益合计3153.44万元,2023年为2300.85万元,2022年为3632.36万元[25] - 2024年中国不锈钢粗钢产量3944.11万吨,同比增加276.52万吨,增幅7.54%;进口总量187.77万吨,同比减少19.32万吨,降幅9.33%;出口总量504.42万吨,同比增加90.69万吨,增幅21.92%[33] - 2024年公司实现营业收入250849.07万元,同比增长23.29%[35] - 2024年公司实现营业收入25.08亿元,同比增长23.29%,净利润1.62亿元,同比增长7.14%[47] - 2024年营业成本21.59亿元,同比增长27.69%,毛利率13.91%,较去年降低2.97个百分点[47] - 2024年研发费用1.04亿元,同比增长12.90%[47] - 2024年销售费用2506.73万元,同比增长27.26%[48] - 2024年管理费用5081.81万元,同比增长25.27%[48] - 2024年财务费用2637.06万元,同比下降22.22%[48] - 金属制品业营业收入25.08亿元,同比增23.29%,营业成本21.59亿元,同比增27.69%,毛利率13.91%,同比降2.97%[50] - 高温及高性能合金营业收入14.63亿元,同比增20.14%,营业成本11.77亿元,同比增25.41%,毛利率19.54%,同比降3.38%[50] - 高品质特种不锈钢营业收入9.56亿元,同比增26.38%,营业成本8.99亿元,同比增28.29%,毛利率5.97%,同比降1.40%[50] - 金属制品业销售量71462.90吨,同比增47.21%,生产量71604.61吨,同比增46.09%,库存量1824.65吨,同比增8.42%[51] - 高品质特种不锈钢销售量同比增16652.42吨,增幅49.83%;超高纯不锈钢销售量同比增3635.62吨,增幅57.99%[51] - 金属制品业直接材料成本15.79亿元,占比73.11%,同比增20.02%;直接人工成本7385.99万元,占比3.42%,同比增48.08%;制造费用4.08亿元,占比18.89%,同比增57.85%;外协加工费6839.84万元,占比3.17%,同比增45.99%[53][54] - 前五名客户合计销售金额13.40亿元,占年度销售总额比例53.43%;前五名供应商合计采购金额7.83亿元,占年度采购总额比例36.32%[56] - 销售费用2506.73万元,同比增27.26%;管理费用5081.81万元,同比增25.27%;财务费用2637.06万元,同比降22.22%;研发费用1.04亿元,同比增12.90%[58] - 2024年研发投入金额为1.04亿元,占营业收入比例4.16%,2023年分别为9239.65万元和4.54%,2022年分别为5179.26万元和4.03%[64] - 2024年经营活动现金流入24.48亿元,同比增29.23%;现金流出23.65亿元,同比增30.17%;现金流量净额8270.71万元,同比增7.25%[64] - 2024年投资活动现金流入2001.48万元,同比增7125.55%;现金流出7004.53万元,同比降27.16%;现金流量净额-5003.05万元,同比增47.83%[64] - 2024年筹资活动现金流入10.06亿元,同比增133.61%;现金流出6.48亿元,同比增89.47%;现金流量净额3.58亿元,同比增303.79%[64] - 2024年现金及现金等价物净增加额3.91亿元,同比增458.93%[64] - 2024年投资收益432.10万元,占利润总额2.46%;资产减值-545.74万元,占比-3.11%;营业外收入7.71万元,占比0.04%;营业外支出47.49万元,占比0.27%;信用减值-765.29万元,占比-4.36%;其他收益4917.87万元,占比28.05%[69] - 2024年末货币资金6.71亿元,占总资产18.14%,较年初增10.81%;应收账款6.09亿元,占比16.46%,较年初增5.16%;存货9.36亿元,占比25.30%,较年初降3.52%[70] - 2024年末固定资产9.24亿元,占总资产24.97%,较年初降3.48%;在建工程7856.43万元,占比2.12%,较年初增0.64%;使用权资产221.08万元,占比0.06%,较年初增0.05%[70] - 2024年报告期投资额5004.53万元,较上年同期降47.96%[74] - 截至2024年末,受限资产账面余额10.75亿元,账面价值8.19亿元,包括货币资金、应收票据、固定资产和无形资产[73] - 2024年10月16日首次公开募集资金总额63,961.07万元,净额54,850.33万元[79] - 截至2024年12月31日,募集资金总体使用比例为34.49%,累计使用18,915.81万元[79] - 截至2024年12月31日,实际应募集资金净额为548,503,317.04元,实际到账总额为584,893,687.83元[79] - 截至2024年12月31日,募集项目使用金额为7,223,822.75元,利息收入减除手续费为323,493.57元[79] - 截至2024年12月31日,募集资金置换预先投入募投项目自筹资金181,934,314.47元,未到期银行承兑汇票待置换金额20,580,076.33元[79] - 截至2024年12月31日,支付发行费用33,611,701.26元,置换已支付发行费用自筹资金未到期银行承兑汇票待置换金额9,632,075.47元[79] - 截至2024年12月31日,使用部分闲置募投资金现金管理为310,000,000.00元,募集资金专户余额为82,659,494.72元[79] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目资金1.8193431447亿元及已支付发行费用的自筹资金0.1649849371亿元,含未到期银行承兑汇票0.302121518亿元[84] - 截至2024年12月31日募集资金余额3.9265949472亿元,其中专户活期存款0.8265949472亿元,闲置资金现金管理未赎回3.1亿元[84] - 2024年10月28日公司同意用不超3.5亿元闲置募集资金进行现金管理,有效期12个月[84] - 2025年2月24日年产8000吨超纯净高性能高温合金建设项目投资总额变更为135000万元,预定可使用日期变更为2027年底[84] 各条业务线数据关键指标变化 - 高温及高性能合金收入14.63亿元,占比58.33%,同比增长20.14%[49] - 高品质特种不锈钢收入9.56亿元,占比38.10%,同比增长26.38%[49] - 华东地区收入16.22亿元,占比64.66%,同比增长36.06%[49] - 直销收入21.63亿元,占比86.24%,同比增长24.93%[49] 公司技术与产品优势 - 公司是国内唯一掌握高温合金返回料再生应用技术并产业化、通过发动机试车考核的企业,技术达国内领先、国际先进[33] - 公司生产的300M、18Ni系列等超高强合金产品质量达国内领先水平[33] - 公司高品质特种不锈钢产品用于石油化工、核工程等领域,质量达国际先进水平[34] - 公司在高返回比再生高温合金制备方面首创“第二种高温合金工艺路线”,建立关键战略材料返回料循环再生体系[36] - 公司部分特种合金产品技术水平达国内领先、国际先进,实现国家关键战略材料自主可控[36] - 公司主导产品高温合金覆盖80余个牌号,耐蚀合金覆盖40余个牌号[38] - 公司使用约70%的同牌号返回料冶炼GH4169牌号高温合金,较传统方式降低成本约30%[39] - 公司生产采用短流程制备工艺,生产周期可控制在2个月内[40] - 我国镍的对外依存度高达90%,钴和铌几乎全部依赖进口,公司技术实现对相关金属资源高效回收利用[40] - 本报告期内,公司新授权专利8件[40] - 2012年公司踏足军用高温合金领域,建设国际一流专用设备打通核心产线[41] - 公司拥有国内唯一一条高温合金全自动无污染合金返回料预处理线[41] - 公司拥有国际先进水平的60MN快锻机组等设备[42] - 公司高温合金GH3230、GH4586等牌号研制成功并完成应用考核[42] - 公司GH3230、GH4141等产品在某型飞机上成功验证考核,成相关材料唯一供应商[42] 公司研发项目进展 - 航空用随动件高品质高温合金研发项目中,GH4169牌号已完全批产进入军品市场,正开展转动件用GH4169合金棒材认证[59] - 燃气轮机军用高温合金研发项目中,GH4049、GH4133B等牌号实现批产及稳定交付,GH6159实现稳定批产,GH4175通过工艺评审并交付首批棒材[59] - 切入200亿级高端油井管蓝海市场,预计5年内国内市场份额达15%以上,替代进口产品30%以上[60] - 油井管用耐蚀合金使客户综合成本下降20% - 35%,毛利率提升8 - 12个百分点[60] - 油井管单井全生命周期碳足迹降低15%[60] - 燃气轮机叶片用R26合金采用炉外精炼工艺实现大幅度降本增效[60] - 燃气轮机叶片用高温合金等牌号产品完成批产交付,批产质量稳定[60] - 油井管用N08825、N10276、N06625等牌号产品完成交付,进入批产阶段[60] - 高端工模具钢部分牌号产品完成交付,逐步占据国内市场,实现批量化稳定生产[60] - 高纯净度精密合金部分牌号产品完成交付,实现批量化供货[60] - 油井管用N08825、N08810等牌号产品实现成本优化[60] - 油井管用N06022、N10276、B3等牌号耐蚀合金产品解决加工难题,已小批量生产[60] - 公司研发人员数量从2023年的97人增加到2024年的112人,变动比例为15.46%[63] - 公司研发人员数量占比从2023年的10.54%提升至2024年的11.10%,变动0.56%[63] - 公司本科研发人员数量从2023年的54人增长到2024年的65人,增长20.37%[63] - 公司硕士研发人员数量从2023年的13人增加到2024年的22人,增长69.23%[63] - 公司其他学历研发人员数量从2023年的30人减少到2024年的25人,减少16.67%[63] - 公司30岁以下研发人员数量从2023年的37人增加到2024年的52人,增长40.54%[63] - 公司30 - 40岁研发人员数量从2023年的27人增加到2024年的31人,增长14.81%[63] - 公司其他年龄段研发人员数量从2023年的33人减少到2024年的29人,减少12.12%[63] - 公司核电用316