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华曙高科(688433) - 2024 Q4 - 年度财报
华曙高科华曙高科(SH:688433)2025-03-19 20:20

公司基本信息 - 公司股票为人民币普通股(A股),在上海证券交易所科创板上市,股票简称华曙高科,代码688433[19] - 公司聘请的境内会计师事务所为天健会计师事务所(特殊普通合伙),办公地址在浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号[20] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为西部证券股份有限公司,持续督导期间为2023年4月17日到2026年12月31日[21] - 公司所属行业为通用设备制造业之增材制造装备制造[66] 利润分配相关 - 截至2024年12月31日,公司母公司报表中期末可供分配利润为2.6904252475亿元[6] - 截至2025年2月28日,公司总股本4.141688亿股,扣除回购专用账户92.1322万股,可参与利润分配股数4.13247478亿股[6] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.49元(含税),合计拟派发现金红利2024.912642万元(含税)[6] - 本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为30.13%[6] - 2024年度公司不送红股、不进行资本公积转增股本[6] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入491,966,809.88元,较2023年的606,039,751.69元减少18.82%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润67,206,949.39元,较2023年的131,161,050.04元减少48.76%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润54,825,125.64元,较2023年的118,107,252.11元减少53.58%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额33,185,078.75元,2023年为 - 16,088,224.91元[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,943,695,975.16元,较2023年末的1,929,035,165.78元增长0.76%[23] - 2024年末总资产2,503,997,557.15元,较2023年末的2,321,398,009.89元增长7.87%[23] - 2024年基本每股收益0.16元/股,较2023年减少51.52%[24][25] - 2024年加权平均净资产收益率3.47%,较2023年减少5.17个百分点[24][25] - 2024年研发投入占营业收入的比例为20.10%,较2023年增加6.51个百分点[24][25] - 2024年公司实现营业收入49,196.68万元,较2023年减少11,407.29万元,降幅18.82%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润6,720.69万元,较2023年减少6,395.41万元[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3,318.51万元,较2023年净流入增加4,927.33万元[25] - 2024年非经常性损益合计12,381,823.75元,2023年为13,053,797.93元,2022年为8,316,752.89元[30] - 2024年交易性金融资产期初余额5,000,000.00元,期末余额85,000,000.00元,当期变动80,000,000.00元[34] - 2024年应收款项融资期初余额3,582,234.49元,期末余额1,804,696.86元,当期变动 - 1,777,537.63元[34] - 2024年其他收益小计11,316,969.16元,包含软件退税款等多项[32] - 2024年公司实现营业收入49196.68万元,同比减少18.82%;归属净利润6720.69万元,同比减少48.76%;扣非净利润5482.51万元,同比减少53.58%;营业毛利率47.45%,较上年减少3.27个百分点[38] - 本年度费用化研发投入98,890,561.92元,上年度为82,366,075.05元,变化幅度20.06%[91] - 本年度研发投入合计98,890,561.92元,上年度为82,366,075.05元,变化幅度20.06%[91] - 本年度研发投入总额占营业收入比例为20.10%,上年度为13.59%,增加6.51个百分点[91] - 报告期内研发投入9,889.06万元,占营业收入比例20.10%,相比上年增长1,652.45万元,增幅20.06%[93] - 报告期内公司实现营业收入49196.68万元,同比减少18.82%[110] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润6720.69万元,同比减少48.76%[110] - 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5482.51万元,同比减少53.58%[110] - 2024年公司营业收入49,196.68万元,同比减少18.82%,主要因3D打印设备销售减少[128][130][131] - 2024年归属于上市公司股东的净利润6,720.69万元,同比减少48.76%[128] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,482.51万元,同比减少53.58%[128] - 2024年营业毛利率47.45%,较上年同期减少3.27个百分点[128] - 2024年营业成本25,852.51万元,同比减少13.44%,因3D打印设备销售减少成本相应减少[129][130][131] - 2024年销售费用6,293.67万元,较上年同期增长1.49%,因市场投入增加[129][130] - 2024年管理费用4,146.58万元,较上年同期减少4.80%,因部分股份支付摊销到期、折旧及摊销费减少[129][130] - 2024年研发费用8,680.12万元,较上年同期增长8.95%,因研发人员数量和研发物料增加[129][130] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3,318.51万元,较上年同期净流入增加4,927.33万元,因加大应收款项跟进力度等[130] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -32,432.99万元,较上年同期净流出增加17,590.81万元,因募投项目建设投入增加[131] - 公司2024年总营业收入491,966,809.88元,营业成本258,525,086.00元,毛利率47.45%,营业收入比上年减少18.82%,营业成本比上年减少13.44%,毛利率减少3.27个百分点[132][133] - 销售费用本期数62936668.73元,上年同期数62013112.22元,变动比例1.49%;管理费用本期数41465791.61元,上年同期数43554261.39元,变动比例 -4.80%;研发费用本期数86801182.44元,上年同期数79667795.10元,变动比例8.95%[148] - 经营活动产生的现金流量净额本期数33185078.75元,上年同期数 -16088224.91元;投资活动产生的现金流量净额本期数 -324329929.92元,上年同期数 -148421812.38元;筹资活动产生的现金流量净额本期数 -62931988.74元,上年同期数1016072411.13元,变动比例 -106.19%[150] - 交易性金融资产本期期末数85000000.00元,占总资产比例3.39%,较上期期末变动比例1600.00%[153] - 应收票据本期期末数13427291.46元,占总资产比例0.54%,较上期期末变动比例 -64.35%[153] - 存货本期期末数360446794.01元,占总资产比例14.39%,较上期期末变动比例30.03%[153] - 固定资产本期期末数713781432.11元,占总资产比例28.51%,较上期期末变动比例278.28%[153] - 应付账款本期期末数257176047.44元,占总资产比例10.27%,较上期期末变动比例131.42%[154] - 境外资产104659913.62元,占总资产的比例为4.18%[155] - 其他货币资金余额中31,917元为票据保证金,使用受限;募集资金318,726,161.68元,使用范围受限但可随时支取;应收票据期末账面价值4,565,504.34元,已背书未终止确认,属于受限范围[156] - 以公允价值计量的金融资产期初数为5,000,000.00元,本期购买金额为243,190,000.00元,本期出售/赎回金额为163,190,000.00元,期末数为85,000,000.00元[159] 各条业务线数据关键指标变化 - 航空航天领域收入245,126,752.89元,占比49.83%,金额较上年减少34.13%,成本较上年减少31.95%,毛利率减少1.61个百分点[132][133] - 工业领域收入182,899,796.62元,金额较上年增加10.27%,成本较上年增加17.11%,毛利率减少3.28个百分点[132] - 政府事业领域收入7,820,354.00元,金额较上年增加61.29%,成本较上年增加113.83%,毛利率减少14.07个百分点[132] - 3D打印设备生产量236台(套),销售量162台(套),比上年减少5.81%,库存量128台,比上年增加72.97%[134] - 3D打印高分子材料生产量202,082.00千克,销售量165,240.60千克,比上年增加9.99%,库存量28,761.00千克,比上年增加1.30%[134] - 重大销售合同中选区激光熔化设备合同总金额3,640.00万美元,合计已履行金额168.45万美元,待履行金额3,471.55万美元[136] - 3D打印设备成本中直接材料本期金额193,102,449.53元,占比88.16%,较上年同期变动-16.83%[138] - 3D打印设备成本中直接人工本期金额11,367,986.76元,占比5.19%,较上年同期变动-20.93%[138] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户销售额15,602.13万元,占年度销售总额31.71%,其中关联方销售额0万元,占年度销售总额0%[140] - 前五名客户销售额分别为5283.87、3248.54、2664.54、2516.33、1888.85,占年度销售总额比例分别为10.74%、6.60%、5.42%、5.11%、3.84%[142] - 前五名供应商采购额为28414.02万元,占年度采购总额40.90%,关联方采购额为0万元,占比0%[144] 公司研发成果与技术创新 - 2024年12月增材制造研发制造总部正式投入使用,新基地总建筑面积约14万平方米[39] - 报告期内公司新增发明专利8项、实用新型专利27项,外观设计专利25项,软件著作权6项;截至期末,共有有效授权发明专利175项,实用新型专利188项,外观设计专利62项,软件著作权48项[40] - 报告期内公司新增牵头或参与制定1项增材制造技术国家标准;截至期末,牵头或参与制定15项国家标准和6项行业标准[40] - 公司推出首个自主研发的国产控制卡,突破长期进口限制[42] - 公司发布领先的冷金属熔融技术,助力高分子粉末床设备批量生产钛合金部件[42] - 公司独创高强度碳纤维PA6材料,拉伸强度达110+MPa[42] - 公司推出智能化生产过程管理系统,可实现1人管理12台设备,人工成本降低70%[43] - 3D打印鞋模已实现超1000万双成品鞋量产[45] - 公司已开发20余款设备,并配套40余款专用材料及工艺[47] - FS1521M系列可选择16激光器,成形效率高达400cm³/h[49] - FS811M光束质量高,多激光光斑误差小于3%[49] - FS811M - U多激光搭接校准精度控制在±0.05mm以内[50] - FS721M可配置八激光、八振镜并行,提升打印效率和产能[50] - FS621MPro系列成形缸Y方向增加30%,Z方向增加9%[50] - FS511M最大体积成形效率可达100cm³/h[50] - FS350M系列双向铺粉相比单向铺粉效率提高38%[50] - FS200M主机占地面积3.5平方米,仅为同类产品一半[51] - Flight HT1001P采用4个光纤激光器,成形效率大幅提升[51] - HT1