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思泉新材(301489) - 2024 Q4 - 年度财报
思泉新材思泉新材(SZ:301489)2025-04-15 18:55

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入656,139,156.84元,同比增长51.10%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润52,455,918.06元,同比下降3.88%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额43,076,511.20元,同比下降64.15%[18] - 2024年资产总额1,520,592,679.96元,同比增长26.90%[18] - 2024年第四季度营业收入231,622,747.21元,为全年最高季度[20] - 2024年营业收入为656,139,156.84元,同比增长51.10%[54] - 2024年实现营业收入6.56亿元,同比增长51.10%[45] - 2024年销售费用为2270.61万元,同比增长102.56%[65] - 2024年管理费用为2806.42万元,同比增长91.05%[65] - 2024年研发费用为3620.13万元,同比增长56.42%[65] - 经营活动现金流入小计从2023年的436,690,572.52元增加到2024年的548,476,357.99元,同比增长25.60%[69] - 经营活动现金流出小计从2023年的316,549,531.12元增加到2024年的505,399,846.79元,同比增长59.66%[69] - 经营活动产生的现金流量净额从2023年的120,141,041.40元下降到2024年的43,076,511.20元,同比下降64.15%[69] - 投资活动现金流入小计从2023年的161,674.98元增加到2024年的563,330,432.44元,同比增长348,333.90%[69] - 投资活动现金流出小计从2023年的172,570,080.23元增加到2024年的811,122,881.12元,同比增长370.03%[69] - 筹资活动现金流入小计从2023年的715,477,469.52元下降到2024年的211,283,984.65元,同比下降70.47%[69] - 现金及现金等价物净增加额从2023年的319,864,915.56元下降到2024年的-196,006,901.44元,同比下降161.28%[69] 各条业务线表现 - 热管理材料收入608,974,826.10元,占总营收92.81%,同比增长49.62%[54] - 电子元件及专用材料制造行业营业成本491,761,755.10元,同比增长51.39%[56] - 热管理材料营业成本454,964,920.72元,同比增长48.70%[56] - 公司销售量783,691,606 PCS,同比增长22.50%,库存量同比增长40.83%[57] - 直接材料成本351,695,113.07元,占营业成本71.52%,同比增长51.04%[60] - 公司产品涵盖石墨散热膜、散热风扇、液冷板等完整热管理产品体系[39] - VC均热板生产良率达到98%,效率提高20%,生产人力节省50%[66] - 低粘度高导热有机硅灌封胶项目进入量产阶段,核心技术达到国内领先水平[66] - PECVD高均匀性涂层设备已投入生产使用,实现批量化生产[66] 各地区表现 - 境内收入614,376,189.67元,同比增长62.47%,占总营收93.64%[55] - 境外收入41,762,967.17元,同比下降25.57%,占总营收6.36%[55] - 北美大客户订单大幅增长,公司在该客户市场份额持续提升[45] - 公司终端客户包括北美大客户、小米、比亚迪等知名品牌[40] - 公司积极布局新能源汽车、储能、服务器等新兴行业客户[40] 管理层讨论和指引 - 公司2025年经营计划包括深耕战略客户、加强研发投入、推进重点项目实施和推行精益管理[97][98] - 公司可能面临行业竞争、海外业务经营、创新不达预期和原材料价格波动等风险[99][101][102] - 公司在越南投资建设散热产品项目,面临法律、税收和文化差异等风险[101] - 公司主要原材料包括PI膜、保护膜等,成本占比较大,价格波动可能影响业绩[102] - 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过最近一期经审计净资产的50%且超过3000万元人民币[165] - 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过最近一期经审计总资产的30%[165] 研发投入与创新 - 研发费用同比增长56.42%,研发人员数量同比增长72.97%[49] - 公司新增15项发明专利和5项实用新型专利,累计专利达118项[49] - 研发人员数量从2023年的74人增加到2024年的128人,同比增长72.97%[68] - 研发投入金额从2023年的23,143,864.39元增加到2024年的36,201,339.25元,同比增长56.42%[68] 客户与供应商集中度 - 公司前五名客户合计销售金额为2.97亿元,占年度销售总额的45.27%[62] - 客户一销售额为1.19亿元,占年度销售总额的18.08%[62] - 公司前五名供应商合计采购金额为2.53亿元,占年度采购总额的57.49%[63] - 供应商一采购额为1.04亿元,占年度采购总额的23.63%[63] 资产与负债变化 - 货币资金从年初的437,582,658.58元(占总资产36.52%)降至年末的273,383,532.60元(占总资产17.98%),减少18.54%,主要因支付长期资产款项[74] - 应收账款从年初的162,575,442.37元(占总资产13.57%)增至年末的302,792,042.08元(占总资产19.91%),增加6.34%,主要因销售增长[74] - 固定资产从年初的118,834,305.62元(占总