财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为8.23亿元,同比下降13.19%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.97亿元,同比亏损扩大90.42%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-5072.8万元,同比下降316.59%[22] - 加权平均净资产收益率为-45.10%,同比下降26.03个百分点[22] - 基本每股收益为-0.68元/股,同比下降88.89%[22] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为-2.94亿元,同比亏损扩大90.89%[22] - 公司报告期内营业总收入为82,316.05万元,较上年同期下降13.19%[49] - 归属于母公司所有者的净利润为-29,725.46万元,较上年同期下降90.42%[49] 各条业务线表现 - 阀门管件类收入为70,270.06万元,占营业收入比重85.37%,较上年同期下降7.45%[56] - 医疗服务及其他产业收入为11,847.04万元,占营业收入比重14.39%,较上年同期下降19.77%[56] - 光伏电池片收入为198.94万元,占营业收入比重0.24%,较上年同期下降95.18%[56] - 工业行业营业收入为702,700,588.88元,同比下降7.45%,毛利率为23.09%,同比下降3.19%[57] - 光伏电池片业务营业收入为1,989,442.91元,同比下降95.18%,毛利率为-3,020.96%,同比下降2,830.71%[57] - 医疗服务及其他产业营业收入为118,470,420.70元,同比下降19.77%,毛利率为7.96%,同比下降2.17%[57] - 工业(阀门管件)销售量为6,826万套,同比下降2.57%,生产量为5,652万套,同比下降8.57%,库存量为607万套,同比下降50.61%[58] - 工业(光伏产品)销售量为3.48MW,同比下降96.77%,生产量为0.32MW,同比下降99.71%,库存量为0MW,同比下降100.00%[58] 各地区表现 - 外销收入为69,802.92万元,占营业收入比重84.80%,较上年同期下降7.63%[56] - 内销收入为12,513.13万元,占营业收入比重15.20%,较上年同期下降35.01%[56] - 代销模式收入为52,474.44万元,占营业收入比重63.75%,较上年同期下降13.81%[56] - 直销模式收入为29,841.61万元,占营业收入比重36.25%,较上年同期下降12.07%[56] 成本和费用 - 销售费用为42,388,594.92元,同比下降17.29%,主要系职工薪酬及推广费减少所致[67] - 管理费用为122,727,108.97元,同比下降30.55%,主要系职工薪酬及股份支付费用减少所致[67] - 研发费用为27,143,055.38元,同比下降13.18%,主要系研发材料支出减少所致[67] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[7] - 公司计划2025年巩固阀门国际化营销网络并深挖国内销售市场,应对美国关税政策收紧的影响[104] - 公司采用汇率联动机制和套期保值工具应对汇率波动风险[110] - 公司因收购专科肿瘤医院形成较大金额的商誉,存在减值风险[115] 子公司表现 - 浙江永和智控科技子公司总资产为8.39亿元,净资产为6.16亿元,营业收入为4.35亿元,净利润为96.79万元[99] - 浙江安弘水暖器材子公司总资产为1.79亿元,净资产为1.12亿元,营业收入为2.10亿元,净利润为1312.23万元[99] - 福田国际贸易子公司总资产为1.60亿元,净资产为1.05亿元,营业收入为1.48亿元,净利润为560.50万元[99] - 成都永和成医疗科技子公司总资产为3.23亿元,净资产为3.14亿元,营业收入为0元,净利润为2316.89万元[99] - 达州医科肿瘤医院子公司总资产为6296.01万元,净资产为3373.48万元,营业收入为3958.07万元,净利润为718.34万元[99] 研发与产品开发 - 成功开发符合欧洲饮用水标准的低铅产品,新增订单40多万套[69] - 开发全通径无铅螺纹连接球阀产品1/4〞-2〞共8个规格,取得ACS/NF认证证书[69] - 隔离球阀通过IAPMO/ANSI Z1157标准性能认证,满足美洲市场需求[69] - 直型卡压式排污阀首年销售额120万美元,利润率15%以上[69] - 开发可拆卸加长杆球阀产品1/2〞-2〞共6个规格,获客户认可并批量生产[69] 市场与行业趋势 - 2020年美国水暖配件消费市场容量为201亿美元,占全球市场份额27.02%,欧洲市场约190亿美元[36] - 中国水暖配件市场2020年规模为130亿美元,预计2027年将达到219亿美元,年复合增长率7.8%[36] - 2022年中国新诊断癌症病例482万例,占全球24.1%,死亡病例257万例,占全球26.5%[38] - 预计到2030年中国恶性肿瘤发病数将超580万,8年复合增长率2.4%,存量患者将超3080万[38] - 中国放疗普及率2022年为34%,远低于美国的64%[39] - 中国肿瘤放疗市场规模预计从2022年的554亿增长至2030年的1447亿,复合增速超12%[39] 资产与负债 - 2024年末总资产为15.17亿元,同比下降19.29%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为5.18亿元,同比下降34.68%[22] - 资产减值损失达235,747,309.78元,占利润总额的68.86%[81] - 应收账款占总资产比例从2023年的6.84%上升至2024年的10.07%,增加3.23个百分点[83] - 固定资产占总资产比例从2023年的38.94%上升至2024年的42.68%,增加3.74个百分点[83] - 短期借款期末余额为131,936,634.08元,占总资产8.70%,较上年同期增长1.71%[85] - 长期借款期末余额为19,900,000.00元,占总资产1.31%,较上年同期下降2.73%[85] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额从2023年的23,420,977.21元降至2024年的-50,728,043.36元,同比下降316.59%[79] - 投资活动产生的现金流量净额从2023年的-160,306,913.40元改善至2024年的-106,042,984.84元,同比增加33.85%[79] - 筹资活动产生的现金流量净额从2023年的57,998,819.32元增至2024年的125,713,990.05元,同比上升116.75%[79] 公司治理与股东情况 - 董事长魏璞持股1,960,000股,期内无增减持[138] - 总经理鲜中东减持200,000股,期末持股2,544,000股[138] - 公司董事、监事及高管合计持股从11,760,000股减少至11,560,000股,减少200,000股[139] - 公司2023年年度董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为275.86万元[150] - 公司董事长魏璞2023年税前报酬为42.21万元[150] - 公司总经理鲜中东2023年税前报酬为35.3万元[150] 内部控制与审计 - 内部控制评价报告披露日期为2025年04月29日,纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100%[181] - 财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个,重要缺陷数量也为0个[181] - 内部控制审计报告出具标准无保留意见,确认公司财务报告内部控制有效[182][183] 社会责任与环保 - 公司及子公司不属于环保部门公布的重点排污单位,报告期内未因环境问题受到行政处罚[185] - 2024年公司旗下肿瘤专科医院开展公益活动60余场,宣传受众4,700余人,帮扶肿瘤患者1,300余人[186] - 公司严格遵守劳动法规,保障职工权益,建立完善的人力资源管理体系[187] - 公司高度重视环境保护,将节能减排纳入重要议事日程,有效治理三废[185][188]
永和智控(002795) - 2024 Q4 - 年度财报