公司整体财务状况 - 2024年公司净亏损44,597.69万元[4] - 2024年12月31日,公司流动负债高于流动资产总额102,648.16万元[4] - 2024年末公司净资产为 -2,453.61万元[4] - 2024年归属上市公司股东的净利润为 -444,864,018.29元[7] - 2024年扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润为 -464,471,065.98元[7] - 2022年经审计的归属上市公司股东的净利润为 -121,938,109.79元[7] - 2023年经审计的归属上市公司股东的净利润为 -221,817,878.58元[7] - 2022年扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润为 -123,209,841.64元[7] - 2023年扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润为 -230,781,881.03元[7] - 2024年营业收入649,373,107.41元,较2023年的507,004,856.86元增长28.08%[27] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -444,864,018.29元,较2023年的 -221,817,878.58元下降100.55%[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为141,406,585.01元,较2023年的 -186,758,862.03元增长175.72%[27] - 2024年末总资产1,491,670,606.60元,较2023年末的1,965,009,357.76元下降24.09%[28] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为 -26,267,391.62元,较2023年末的411,287,522.61元下降106.39%[28] - 2024年营业收入扣除金额38,693,207.19元,2023年为17,072,398.36元[28] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为160,395,845.10元、166,032,098.29元、145,575,505.10元、177,369,658.92元[32] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -31,342,797.54元、 -55,735,697.16元、 -69,903,697.48元、 -287,881,826.11元[32] - 报告期内公司营业总收入649,373,107.41元,同比上升28.08%,外销收入193,447,020.54元,同比上升20.97%,内销收入455,926,086.87元,同比上升31.36%[56] - 报告期内公司利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别为 -428,149,962.79元和 -444,864,018.29元,亏损主因光伏胶膜业务[56] - 2024年期末净资产为 -24,536,065.37元,公司股票交易将被实施退市风险警示[105] - 2024年归属上市公司股东的净利润为 -444,864,018.29元,扣除非经常性损益后为 -464,471,065.98元[106] - 2022 - 2024年连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值,公司股票交易将被实施其他风险警示[106] 公司利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[10] - 2023年度公司归属于本公司股东的净利润为负,计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[155] 公司主营业务变更情况 - 2018年12月、2023年5月、2023年8月公司主营业务发生变更[25][26] - 2023年公司完成收购绿康玉山并设立绿康海宁,启动光伏胶膜项目投资建设,形成双主业模式[37] - 公司2023年1月收购绿康(玉山)胶膜材料有限公司并投资设立绿康(海宁)胶膜材料有限公司,进入光伏胶膜行业[42] - 公司形成“动保产品+光伏胶膜产品”双主业发展模式[43] 行业市场情况 - 2024年全国光伏新增装机2.78亿千瓦,同比增长28%,截至年底装机容量达8.86亿千瓦,同比增长45%,发电量8341亿千瓦时,同比增长44%,利用率96.8%[38] - TrendForce集邦咨询预计2025年全球光伏新增装机量为596GW,同比增长6%[39] - 2024年全国晶硅组件产量超588GW,同比增长13.5%,1 - 12月多晶硅、组件价格分别同比下降39.5%、29.7%[39] - 2023年胶膜需求量达40亿平方米,2024年约65亿平方米以上,2030年有望超百亿平[39] - 兽药行业朝着规范化发展,有利于提升行业集中度,但2024年主要兽药原料药价格低迷,公司经营有市场压力[37][38] - 光伏行业受政策和成本推动装机规模持续增长,但受多种因素影响增长速度将趋缓,组件企业产能释放加剧竞争[38][39] - 预计2024年EPE胶膜、EVA胶膜约占八成以上市场份额,EPE与POE胶膜合计占比约46%,EPE胶膜单独占比约20%-25%[41] - 预计2024年全球光伏胶膜需求量达45亿 - 50亿平方米,高品质胶膜市场占比有望提升[99] 公司核心竞争力 - 公司是专精于“微生物智造”的国家级高新技术企业,获多项荣誉与专利[45][46] - 公司掌握喷雾干燥、湿法制粒、微生物发酵控制等生产工艺核心技术[47] - 公司严格按GMP等法规组织生产,建立完整质量管理体系,产品质量稳定性好[48] - 公司产品饲料级亚甲基水杨酸杆菌肽通过美国FDA cGMP现场检查,多种产品通过澳大利亚农药和兽药管理局的GMP现场检查[48] - 2021年公司被认定为“福建省农业产业化省级重点龙头企业”,2023年成为协会理事单位[50] - 公司与砝码威、嘉吉、双汇发展等客户建立稳定合作关系[50] - 公司高级管理层、核心技术人员在本行业平均工作年限超10年[51] 各业务线收入情况 - 兽药业务收入351,490,551.44元,占比54.13%,同比增长25.73%[61] - 食品添加剂业务收入13,530,290.57元,占比2.08%,同比下降51.58%[61] - 生物农药业务收入28,563,822.28元,占比4.40%,同比下降10.53%[61] - 光伏胶膜业务收入231,301,932.52元,占比35.62%,同比增长60.89%[61] - 国内市场收入455,926,086.87元,占比70.21%,同比增长31.36%;国外市场收入193,447,020.54元,占比29.79%,同比增长20.97%[61] - 经销收入280,821,978.25元,占比43.25%,同比增长16.79%;直销收入368,551,129.16元,占比56.75%,同比增长38.27%[61] - 兽药业务收入3.51亿美元,同比增长7.35%;光伏胶膜业务收入2.31亿美元,同比下降38.63%[63] - 国内市场收入4.56亿美元,同比下降22.40%;国外市场收入1.93亿美元,同比增长24.72%[63] - 经销模式收入2.81亿美元,同比增长11.41%;直销模式收入3.69亿美元,同比下降23.44%[63] 各业务线产品产销存情况 - 杆菌肽类产品销售量1.92亿美元,同比增长29.08%;生产量1.98亿美元,同比增长57.30%[64] - 硫酸新霉素类产品销售量0.85亿美元,同比增长36.17%;生产量0.91亿美元,同比下降20.14%[64] - 光伏胶膜类产品销售量2.31亿美元,同比增长60.89%;生产量3.00亿美元,同比增长37.00%;库存量0.11亿美元,同比增长125.68%[64] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额2.29亿美元,占年度销售总额比例35.21%[69] - 前五名供应商合计采购金额2.16亿美元,占年度采购总额比例39.33%[69] 公司费用情况 - 销售费用1550.88万美元,同比下降2.62%;管理费用4554.16万美元,同比增长19.43%[71] - 财务费用5975.05万美元,同比增长55.39%;研发费用3555.75万美元,同比增长29.16%[71][72] 公司研发情况 - 2024年研发人员数量为124人,较2023年的164人减少24.39%[74] - 2024年研发人员数量占比为13.81%,较2023年的16.53%降低2.72%[74] - 2024年研发人员中本科学历42人,较2023年的25人增长68.00%[74] - 2024年研发人员中硕士学历7人,较2023年的10人减少30.00%[74] - 2024年研发人员中本科以下学历75人,较2023年的129人减少41.86%[74] - 2024年研发投入金额为35,557,483.16元,较2023年的27,530,726.83元增长29.16%[74] - 2024年研发投入占营业收入比例为5.48%,较2023年的5.43%提升0.05%[74] - 2024年和2023年研发投入资本化的金额均为0元,资本化研发投入占研发投入的比例均为0.00%[74] - 公司有多个研发项目,如RD39阿维拉霉素生产工艺改进等处于在研状态,双玻组件EP胶膜开发等多个项目已结题[73][74] - 热塑性POE胶膜、HJT转光膜、环保多功能光伏胶膜等新产品开发项目处于在研状态[74] 公司现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额同比增加175.72%,主要因兽药、胶膜业务库存减少[76] - 投资活动产生的现金净流量净额减少64.67%,主要是子公司胶膜建设期完成[76] - 筹资活动产生的现金流量净额减少117.03%,主要是上期围绕胶膜项目相关融资[76] - 净利润为 -44598万元,经营活动产生的现金净流入14141万元,两者相差较大[76] - 资产减值及摊销32615万元,占净利润绝对值比例为73%[76] - 2024年经营活动现金流入小计793102893.95元,同比增加46.72%[76] 公司资产情况 - 固定资产2024年末占总资产比例为65.31%,较年初增加29.52%,因胶膜在建工程转固[79] - 存货2024年末占总资产比例为6.42%,较年初减少3.85%[79] 公司投资收益与资产减值情况 - 投资收益9247383.22元,占利润总额比例为2.16%,不具有可持续性[77] - 资产减值 -224343630.81元,占利润总额比例为52.40%,主要是本期胶膜固定资产、在建工程计提减值损失,不具有可持续性[77] 公司项目投资情况 - 报告期投资额为122,717,244.99元,上年同期为275,000,000.00元,变动幅度为-55.38%[84] - 年产8亿平方米光伏胶膜一期项目报告期投入64,494,983.00元,累计实际投入552,394,673.40元,资金来源为自有资金,项目进度97.64%[85] - 年产1.2亿平方米光伏胶膜项目报告期投入2,261,992.26元,累计实际投入84,921,722.85元,资金来源为自有资金,项目进度25.95%[86] 公司重大交易情况 - 公司报告期不存在证券投资[88] - 公司报告期不存在衍生品投资[89] - 公司报告期无募集资金使用情况[90] - 公司报告期未出售重大资产[91] - 公司报告期有出售重大股权情况,但文档未给出具体交易数据[92] - 公司于2024年7月2日出售武汉绿康生化科技有限公司100%股权,交易作价2730,连续评估率66.11%[93] 子公司经营情况 - 绿安生物注册资本1133.33万元,总资产3999.88万元,净资产1708.53万元,营业收入3088.90万元,营业利润 - 630.77万元,净利润 - 553.15万元[95] - 绿康玉山注册资本25000万元,总资产21708.99万元,净资产 - 3453.05万元,营业收入28516.41万元,营业利润17286.71万元,净利润20325.36万元[95] - 绿康海宁注册资本10000万元,总资产47858.80万元,净资产 - 7159.38万元,营业收入11681.45万元,营业利润15072.57万元,净利润15073.18万元[95] 公司业务调整与发展规划 - 2024年
绿康生化(002868) - 2024 Q4 - 年度财报